triple-k GmbHLiquidiert

56459 Stockum-Püschen, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Montabaur HRB 21636
Eingetragen
8.9.2006
Branche
Herstellung von Verpackungsmitteln aus KunststoffenHerstellung von Baubedarfsartikeln aus KunststoffenHerstellung von Platten, Folien, Schläuchen und Profilen aus Kunststoffen
Gegenstand
Handel mit und die Herstellung von Kunststoffprodukten sowie das Consulting und Projektmanagement in diesem Zusammenhang.

Historie

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Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (2)

NameAnteil
50.00%
50.00%

Gesellschafter

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Pfahlgrabenstr. 4m, 65510 Idstein-Eschenhahn
12.500 €
50.00%
Sommerfeldstraße 10, 63110 Rodgau
12.500 €
50.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

triple-k GmbH

Limburg a. d. Lahn

Jahresabschluss zum 31.12.2006

Bilanz

Aktiva

31.12.2006
EUR
A. Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital 6.250,00
davon eingefordert 6.250,00
B. Anlagevermögen 8.397,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1.128,00
II. Sachanlagen 7.269,00
C. Umlaufvermögen 18.009,48
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 10.328,83
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 7.680,65
D. Rechnungsabgrenzungsposten 1.191,17
Bilanzsumme, Summe Aktiva 33.847,65

Passiva

31.12.2006
EUR
A. Eigenkapital 8.892,32
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00
II. Jahresfehlbetrag 16.107,68
B. Rückstellungen 5.503,99
C. Verbindlichkeiten 19.451,34
Bilanzsumme, Summe Passiva 33.847,65

Anhang

Anhang
 
I. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
 
Im Einzelnen wurden folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewendet:

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige nutzungsbedingte Abschreibungen, angesetzt. Die Abschreibungen erfolgten sowohl nach linearer als auch degressiver Methode. Die geringwertigen Wirtschaftsgüter werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben.

 
Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit dem Nennbetrag angesetzt.

 
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten wurden zum Nennwert angesetzt.

 
Die Rechnungsabgrenzungsposten betreffen Ausgaben für eine bestimmte Zeit nach Bilanzstichtag.

 
Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

 
Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag passiviert.

 
 

 
II. Erläuterungen zu ausgewählten Posten der Bilanz
 
1. Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen
Die Entwicklung des Anlagevermögens und der immateriellen Vermögensgegenstände für das Geschäftsjahr 2006 ergibt sich aus dem als Anlage beigefügten Anlagespiegel.

 
2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
Die sonstigen Vermögensgegenstände beinhalten im Wesentlichen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 10.328,83 EUR.

 
Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von weniger als fünf Jahren.

 

 
3. Rückstellungen
Die sonstigen Rückstellungen wurden für folgende Positionen gebildet:

 
Sonstige Rückstellungen 4.503,99 EUR
Rückstellungen für Abschluss u. Prüfung 1.000,00 EUR

 
4. Verbindlichkeiten
Zur Verbesserung der Klarheit und Übersichtlichkeit wurden die Angaben im Zusammenhang mit den Verbindlichkeiten in einem Verbindlichkeitenspiegel zusammengefasst dargestellt:

 


 
Stand
31.12.2006
Restlaufzeit
bis 1 Jahr
Restlaufzeit zwischen
1 und 5 Jahren

 

 

 
19.451,34 EUR

 
13.678,28 EUR

 
5.773,06 EUR


 

 
Zum Abschlussstichtag bestanden keine Haftungsverhältnisse.

Aufgliederung von aus Gründen der Klarheit in Bilanz und GuV zusammengefassten Posten

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 19.451,34 EUR.

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