Dr. Jauss & Partner GmbH

Beim Dorfkrug 2A, 21147 Hamburg, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Hamburg HRB 58574
Vorher
Dr. Jauss & Partner Hanseatische Unternehmensberatungs- GmbH
Eingetragen
17.5.1995
Branche
UnternehmensberatungTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von kosmetischen Erzeugnissen, Körperpflegemitteln, Putz- und ReinigungsmittelnGroßhandel mit kosmetischen Erzeugnissen und Körperpflegemitteln
Gegenstand
Unternehmens- und Personalberatung, der Betrieb und das Management von Sonnenund Beautystudios sowie der Handel mit Waren aller Art, insbesondere mit nautischem Zubehör, soweit nicht genehmigungspflichtig. Die Gesellschaft ist ein Dienstleistungsunternehmen.

Historie

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Management

NameRolle
Jasmin Matern
seit 21.12.2017
Prokura
Karin Sabine Birnbaum
seit 21.12.2017
Prokura
Vivien Jasmin Birnbaum
seit 21.12.2017
Prokura
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

Daten zu wirtschaftlich Berechtigten sind nur für registrierte Nutzer zugänglich.

Gesellschafter

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Hamburg
16.873 €
50.00%
Hamburg
16.873 €
50.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Dr. Jauss & Partner Hanseatische Unternehmensberatungs-GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 60.886,83 63.985,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 11.916,00 15.583,00
II. Sachanlagen 46.464,00 48.202,00
III. Finanzanlagen 2.506,83 200,00
B. Umlaufvermögen 35.742,63 26.556,10
I. Vorräte 2.642,32 1.420,31
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 6.989,55 7.484,42
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 26.110,76 17.651,37
C. Rechnungsabgrenzungsposten 4.044,00  
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 77.516,98 93.805,90
Bilanzsumme, Summe Aktiva 178.190,44 184.347,00

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 33.745,26 33.745,26
II. Verlustvortrag 127.551,16 106.720,80
III. Jahresüberschuss 16.288,92 -20.830,36
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag -77.516,98 -93.805,90
B. Rückstellungen 1.300,00 1.000,00
C. Verbindlichkeiten 176.890,44 183.347,00
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 89.160,46 80.160,26
Bilanzsumme, Summe Passiva 178.190,44 184.347,00

Anhang

1             Anhang

1.1         Allgemeine Angaben


Der Jahresabschluss der Dr. Jauss & Partner Hanseatische Unternehmensberatungs-GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.
Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.
Die durch das Bilanzmodernisierungsgesetz (BilMoG) eingeführten Neuregelungen wurden - soweit erforderlich - angewendet.
 

1.2         Besonderheiten der Form des Jahresabschlusses


Größenklassen
Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.
 

1.3         Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher Maßnahmen


Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Die auf den Jahresabschluss angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden haben sich gegenüber dem Vorjahr nicht verändert. Im Einzelnen waren dies folgende Grundsätze und Methoden:
Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear vorgenommen. Die Abschreibung auf Zugänge des Anlagevermögens erfolgte zeitanteilig unter Anwendung der steuerlichen Erleichterungsvorschriften. Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von EUR 150 wurden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben.
Die Finanzanlagen wurden zu Anschaffungskosten bewertet. Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.
Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten gemäß § 255 HGB bewertet.
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden mit ihrem Nennbetrag bzw. den Anschaffungskosten unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.
Der Kassenbestand und die Guthaben bei Kreditinstituten wurden ebenfalls mit dem jeweiligen Nennbetrag angesetzt.
Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.
Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.
 

1.4         Angaben und Erläuterungen zu den einzelnen Posten der Bilanz


Geschäftsjahresabschreibung
Die Geschäftsjahresabschreibung je Posten der Bilanz ist aus dem Anlagenspiegel zu entnehmen.
 
Abschreibung auf Geschäfts- oder Firmenwert
Unter dem Posten Geschäfts- oder Firmenwert wurde der entgeltlich erworbene Kundenstamm aktiviert. Als betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer wurden 6 Jahre festgelegt.
Die Gründe für die betriebliche Nutzung von 6 Jahren liegt in der Annahme, dass sich der Kundenstamm innerhalb dieses Zeitraums vollständig austauscht.
 
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern
Zum Bilanzstichtag bestanden Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von EUR 15.241,60.
 
Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahre und der Sicherungsrechte
Sämtliche Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von unter 5 Jahren.
 
Der Gesamtbetrag der durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesicherten bilanzierten Verbindlichkeiten beträgt EUR 23.586,39. Es waren ausschließlich Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten gesichert. Im Einzelnen handelt es sich um die nachfolgend genannten Rechte:
 
·       Sicherungsübereignung von Sachanlagevermögen (Kraftfahrzeuge)
(Anschaffungskosten: EUR 35.125,67; Buchwerte EUR 21.109,00)
 

1.5         Sonstige Pflichtangaben


 
Geschäftsführung
Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:
Herr Thomas Birnbaum, Hamburg
Der Geschäftsführer ist alleinvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.
 

Anlagespiegel

31.12.2010
EUR
1.1.2010 - 31.12.2010
EUR
1.1.2010
EUR
Summe Anlagevermögen, Stand Buchwerte zum Ende der Periode   60.886,83  
Summe Anlagevermögen, Stand Anschaffungs- und Herstellungskosten zum Anfang der Periode 218.411,06   202.345,69
Summe, Zugänge (brutto)   23.181,75  
Summe, Abgänge (brutto)   7.116,38  
Summe Anlagevermögen, Stand Anschaffungs- und Herstellungskosten zum Ende der Periode   218.411,06  
Summe Anlagevermögen, Abschreibungen (kumuliert) zum Anfang der Periode 157.524,23   138.360,69
Zugänge (brutto)   20.411,44  
Abgänge (brutto)   1.247,90  
Summe Anlagevermögen, Abschreibungen (kumuliert) zum Ende der Periode   157.524,23  
Anlagespiegel, Immaterielle Vermögensgegenstände, Stand Buchwerte zum Ende der Periode   11.916,00  
Anlagespiegel, Immaterielle Vermögensgegenstände, Stand Anschaffungs- und Herstellungskosten zum Anfang der Periode 22.000,00   22.000,00
Anlagespiegel, Immaterielle Vermögensgegenstände, Stand Anschaffungs- und Herstellungskosten zum Ende der Periode   22.000,00  
Immaterielle Vermögensgegenstände, Abschreibungen (kumuliert) zum Anfang der Periode 10.084,00   6.417,00
Zugänge (brutto)   3.667,00  
Immaterielle Vermögensgegenstände, Abschreibungen (kumuliert) zum Ende der Periode   10.084,00  
Anlagespiegel, Summe Sachanlagen, Stand Buchwerte zum Ende der Periode   46.464,00  
Anlagespiegel, Summe Sachanlagen, Stand Anschaffungs- und Herstellungskosten zum Anfang der Periode 193.904,23   180.145,69
Zugänge (brutto)   20.874,92  
Abgänge (brutto)   7.116,38  
Anlagespiegel, Summe Sachanlagen, Stand Anschaffungs- und Herstellungskosten zum Ende der Periode   193.904,23  
Summe Sachanlagen, Abschreibungen (kumuliert) zum Anfang der Periode 147.440,23   131.943,69
Zugänge (brutto)   16.744,44  
Abgänge (brutto)   1.247,90  
Summe Sachanlagen, Abschreibungen (kumuliert) zum Ende der Periode   147.440,23  
Anlagespiegel, Summe Finanzanlagen,Stand Buchwerte zum Ende der Periode   2.506,83  
Anlagespiegel, Summe Finanzanlagen, Stand Anschaffungs- und Herstellungskosten zum Anfang der Periode 2.506,83   200,00
Zugänge (brutto)   2.306,83  
Anlagespiegel, Summe Finanzanlagen, Stand Anschaffungs- und Herstellungskosten zum Ende der Periode   2.506,83  
Summe Finanzanlagen, Abschreibungen (kumuliert) zum Anfang der Periode 0,00   0,00
Summe Finanzanlagen, Abschreibungen (kumuliert) zum Ende der Periode   0,00  

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