P-Projekt Ära GmbHLiquidiert

10318 Berlin, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Charlottenburg (Berlin) HRB 102568
Eingetragen
26.6.2006
Branche
Ingenieurbüros für bautechnische Gesamtplanung von Ingenieurbauwerken und VerkehrsanlagenBau von Versorgungseinrichtungen für Elektrizität und TelekommunikationArchitekturbüros für Hochbau
Gegenstand
Die Koordinierung und Projektsteuerung von Bauleistungen. Die Gesellschaft ist insbesondere berechtigt, Generalübernahmeverträge und Generalverträge zur Erfüllung des Gesellschaftszwecks abzuschließen und auszuführen.

Historie

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Management

NameRolle
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

P-Projekt Ära GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2015 bis zum 31.12.2015

Bilanz

Aktiva

31.12.2015
EUR
31.12.2014
EUR
A. Anlagevermögen 18.558,00 22.305,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1,00 1,00
II. Sachanlagen 18.557,00 22.304,00
B. Umlaufvermögen 55.633,74 72.489,67
I. Vorräte 6.000,00 6.000,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 46.512,86 31.984,38
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 3.120,88 34.505,29
C. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 616,25
Bilanzsumme, Summe Aktiva 74.191,74 95.410,92

Passiva

31.12.2015
EUR
31.12.2014
EUR
A. Eigenkapital 39.562,05 26.126,48
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
1. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -12.500,00 -12.500,00
2. eingefordertes Kapital 12.500,00 12.500,00
II. Gewinnvortrag 13.626,48 7.290,08
III. Jahresüberschuss 13.435,57 6.336,40
B. Rückstellungen 8.676,72 11.754,00
C. Verbindlichkeiten 25.952,97 57.530,44
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 15.073,52 41.522,30
Bilanzsumme, Summe Passiva 74.191,74 95.410,92

Anhang zum Jahresabschluß auf den 31. Dezember 2015



derP - Projekt Ära GmbH, Berlin

1. Allgemeine Angaben zu Inhalt und Gliederung des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluß der Berichtsgesellschaft berücksichtigt für das Geschäftsjahr 2015 die Vor­schriften des Dritten Buches des HGB in der aktuellen Fassung und die Artikel 23 ff. des Einfüh­rungs­gesetzes zum HGB. Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne von § 267 Abs. 1 HGB. Von den Erleichterungsvorschriften für die Erstellung des Anhanges gemäß § 288 HGB wurde Gebrauch gemacht. Zudem hat die Gesellschaft aufgrund ihres Wahlrechtes im Sinne von
§ 264 Abs. 1 S. 4 HGB darauf verzichtet, einen Lagebericht zu erstellen.
Zu Vergleichszwecken wurde in der Bilanz sowie in der Ge­winn- und Ver­lust­rechnung die entsprechenden Beträge des vorhergehenden Ge­schäftsjahres angegeben.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Abschluß vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft. Er enthält sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Aufwendungen und Erträge, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist.

Bei der Bewertung wurde von der Fortführung der Unternehmenstätigkeit ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Grundlage bilden die angefallenen Anschaffungs- und Herstellungskosten. Alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind und die bis zum Tag der Erstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind, wurden berücksichtigt.

Das Anlagevermögen wird zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, bei abnutzbaren Vermö­gensgegenständen vermindert um planmäßige nutzungsbedingte Abschreibungen angesetzt. Das unbewegliche und bewegliche Anlagevermögen wird nach Maßgabe der Nutzungsdauer mit den zulässigen Höchstbeträgen abgeschrieben.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bei Anwendung zulässiger Bewertungsvereinfachungsverfahren unter Beachtung des Niederstwertprinzips angesetzt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens wurden mit ihrem Nominalbetrag angesetzt, erkennbare Einzelrisiken durch Wertberichtigungen berücksichtigt.

Als gezeichnetes Kapital wurde das gesellschaftsvertraglich festgelegte Stammkapital von EUR 25.000,00 ausgewiesen.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen die erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Die Verbindlichkeiten wurden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren liegen nicht vor.

Auf fremde Währungen lautende Forderungen und Verbindlichkeiten lagen am Bilanzstichtag nicht vor.

Die Gesellschaft hat sich zur Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung für die Form des Gesamtkostenverfahrens entschieden.

3. Erläuterungen zum Jahresabschluß gemäß § 284 Abs. 1 und § 285 HGB

B i l a n z

Sachanlagen


Die Entwicklung der Anlagepositionen im Geschäftsjahr 2015 ergibt sich aus dem beigefügten Anlagenspiegel.

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen enthalten folgende Beträge:

Archivierungskosten EUR 2.000,00
Rückstellung für Gewährleistungen EUR 800,00
Rückstellung für Jahresabschlusskosten EUR 2.500,00
EUR 5.300,00


Verbindlichkeiten


Die Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag bilanziert.
Währungsverbindlichkeiten liegen zum Bilanzstichtag nicht vor.
Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren be­trägt EUR 0,00.

4. Angaben zu bestimmten anderen Sachbereichen

Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern (§ 42 Abs. 3 GmbHG)

Zum Bilanzstichtag 31.12.2015 bestehen Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter Sabine Palußek in Höhe von EUR 1.924,67 und Forderungen gegenüber dem Gesellschafter Janine Palußek in Höhe von EUR 1.780,76.

Geschäftsführer sind Sabine Palußek und Dipl. Ing. Janine Palußek. Vorschüsse und Kredite wurden nicht gewährt. Haftungsverhältnisse zugunsten der Geschäftsführer wurden nicht eingegangen.


Berlin, den 13.03.2017

gez. Sabine Palußek gez. Dipl. Ing. Janine Palußek

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung;
Der Jahresabschluß wurde am 15.03.2017 festgestellt.

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