Fahrschule Schallenberg GmbH

Große Straße 138, 49477 Ibbenbüren, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Steinfurt HRB 7303
Eingetragen
15.5.2006
Branche
FahrschulenErbringung von allen anderen Unterrichtsdienstleistungen a. n. g.Personenbeförderung im Linienverkehr auf der Straße
Gegenstand
Die Ausbildung von Personen in Theorie und Praxis zurm Erwerb von Fahrlizenzen für die Klassen B, BE, Mofa, M, A1, A/b, A/u und damit in Zusammenhang stehenden Dienstleistungen.

Historie

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Management

NameRolle
Jan Hoppe
seit 23.9.2014
Geschäftsführer
Martina Dietzmann
seit 18.10.2012
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Tecklenburg
25.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Fahrschule Schallenberg GmbH

Ibbenbüren

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 10.684,00 13.906,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 232,00 699,00
II. Sachanlagen 10.452,00 13.207,00
B. Umlaufvermögen 17.332,59 48.469,31
I. Vorräte 2.137,15 2.540,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 14.479,63 31.938,14
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 715,81 13.991,17
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.705,01 1.626,22
Bilanzsumme, Summe Aktiva 29.721,60 64.001,53

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 5.249,00 26.023,36
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 1.023,36 12.873,20
III. Jahresfehlbetrag 20.774,36 11.849,84
B. Rückstellungen 3.332,50 3.859,14
C. Verbindlichkeiten 21.140,10 34.119,03
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 7.393,53 14.770,86
Bilanzsumme, Summe Passiva 29.721,60 64.001,53

Anhang


 
Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Fahrschule Schallenberg GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt. Zusätzlich waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Von den größenabhängigen Erleichterungen wurde Gebrauch gemacht.


Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich der Vornahme steuerrechtlicher Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von Euro 410,-- wurden im Jahr des Zugangs (bis 2006) aktiviert und planmäßig abgeschrieben. Die Zugänge der Geringwertige Wirtschaftsgüter ab dem Jahr 2007 wurden sofort abgeschrieben.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis VAZ 2009 mit einem Wert zwischen 150,01 € und 1.000,00 € wurden im Jahr des Zugangs zu einem Sammelposten zusammengefasst und über eine Nutzungsdauer von 5 Jahren abgeschrieben (sog. Poolabschreibung).

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Es wurde ein Rückstellung für Latente Steuern gebildet, da die Handelsbilanz nicht mit der Steuerbilanz übereinstimmt. Diese Rückstellung wurde im Laufe des Berichtsjahres aufgelöst.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte abgesichert sind beträgt 13.746,57 €.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden


Die bisher üblichen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden nicht geändert.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Sonstige Vermögensgegenstände

Die Abgrenzung dient der periodengerechten Gewinnermittlung. Die Beträge haben Forderungscharakter.

Aktivierte Disagiobeträge

In die Rechnungsabgrenzungsposten wurde ein Disagiobetrag in Höhe von Euro 579,49 eingestellt.

Haftungsverhältnisse aus nicht bilanzierten sonstigen finanziellen Verpflichtungen

Neben den in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten bestehen sonstige finanzielle Verpflichtungen.

Vorschlag zur Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern die folgende Ergebnisverwendung vor:

Der Jahresüberschuss beträgt Euro -20.774,36.

Es ist keine Ausschüttung vorgesehen.

Beschluss über die Verwendung des Ergebnisses

Auf der Gesellschafterversammlung vom 3. Mai 2012 wurde der Vorschlag der Geschäftsführung zur Ergebnisverwendung angenommen.

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Geschäftsführer: Herr Thomas Schallenberg

Ausleihungen an Gesellschafter

Gegenüber dem Gesellschafter besteht eine Verbindlichkeit in Höhe von 1.442,61 €.

Es bestehen Bürgschaften und Schuldeintritte.

gez. Geschäftsführer: Thomas Schallenberg



  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 03.05.2012 festgestellt.

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