Zinnario GmbHLiquidiert

50829 Köln, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Köln HRB 69972
Eingetragen
4.8.2010
Branche
Spezialisierte Bautätigkeiten im TiefbauBau von Industrieanlagen, außer GebäudenBauträger für andere Gebäude und Bauwerke
Gegenstand
die Abwicklung und die Erbringung von Bauleistungen als Generalunternehmer, die zum Errichten von Solarparks notwendig sind zur Übergabe von schlüsselfertigen Anlagen an Betreiber. Darüber hinaus stellt auch der Betrieb von solchen Anlagen ein Geschäftsfeld des Unternehmens dar.

Historie

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Management

NameRolle
Ardeshir Arian
seit 4.8.2010
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

12.500 €
50.00%
Ahura World UG (haftungsbeschränkt)
Germany
12.500 €
50.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Zinnario GmbH

Köln

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013

Bilanz

Aktiva

  31.12.2013
EUR
31.12.2012
EUR
A. Anlagevermögen 16.937,00 47.764,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 880,00
II. Sachanlagen 16.937,00 46.884,00
B. Umlaufvermögen 4.296.664,26 1.009.792,29
I. Vorräte 183.284,96 206.968,08
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 3.845.482,84 769.164,76
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 267.896,46 33.659,45
C. Rechnungsabgrenzungsposten 2.964,54 4.961,93
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 6.069.277,99 64.723,52
Bilanzsumme, Summe Aktiva 10.385.843,79 1.127.241,74

Passiva

   
  31.12.2013
EUR
31.12.2012
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinn- /Verlustvortrag 0,00 93.353,29
III. Jahresüberschuss/-fehlbetrag 0,00 -183.076,81
IV. Bilanzverlust 6.094.277,99 0,00
V. nicht gedeckter Fehlbetrag 6.069.277,99 64.723,52
B. Rückstellungen 66.566,32 332.133,40
C. Verbindlichkeiten 10.319.277,47 795.108,34
Bilanzsumme, Summe Passiva 10.385.843,79 1.127.241,74

Anhang für das Geschäftsjahr 2013

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der vorliegende Jahresabschluss ist grundsätzlich unter Beibehaltung der für den Vorjahresabschluss angewendeten Gliederungs- und Bewertungsgrundsätze nach den für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches und den ergänzenden Vorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt (§ 265 I, 266 ff. HGB).

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft im Sinne der §§ 264, 267 I HGB auf.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung (§§ 266 I, 276, 288 HGB) des Jahresabschlusses wurden in Anspruch genommen.

Ab dem 01. Januar 2014 wurde das Insolvenzverfahren über das Vermögen der Gesellschaft eröffnet. Die Aufstellung des Jahresabschlusses erfolgte daher nicht unter der Annahme der Unternehmensfortführung (Going concern).

II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die dazu bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals, sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert.

Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB gebildet.

Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde nicht von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet.

Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind.

Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Posten wurden wie folgt bewertet:

Immaterielle Vermögensgegenstände

Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Sachanlagen

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger und außerplanmäßiger Abschreibung bewertet.

Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes.

Die Abschreibungen wurden beim beweglichen Anlagevermögen linear vorgenommen.

Vorräte

Die Vorräte wurden anhand des vorliegenden Sachverständigengutachtens zum niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nominalwert angesetzt.

Rückstellungen

Die Rückstellungen wurden nach § 253 I 1HGB mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag angesetzt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Sonstige langfristige Rückstellungen wurden gemäß § 250 II HGB abgezinst.

Die Steuerrückstellungen enthalten die noch nicht veranlagten Steuern aus Vorjahren.

Verbindlichkeiten Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

III. Angaben zur Bilanz

Die Verbindlichkeiten haben in Höhe von € 10.283.990,28 eine Restlaufzeit von einem Jahr (i. V.: € 750.274,24) und in Höhe von € 0,00 eine Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren (i. V.: € 0,00).

Laufzeit bis zu einem Jahr

davon gegenüber Kreditinstituten: € 33.881,43 (i. V.: € 44.834,10)
davon aus Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen: € 7.697.673,08 (i. V.: € 452.623,15)
davon gegenüber nahestehenden Unternehmen: € 180.971,99 (i. V.: € 194.836,56)

Sonstige Vermerke zu den sonstigen Verbindlichkeiten

davon aus Steuern: € 415.266,07 (i. V.: € 78.717,30)
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 0,00 (i. V.: € 5.342,54)

IV. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren (§ 275 II HGB) aufgestellt.

Ausgewiesen werden im Bereich der Personalkosten Aufwendungen für Altersversorgung in Höhe von € 2.700,00 (i. V.: €3.600,00).

V. Sonstige Pflichtangaben

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens - unverändert - geführt durch Herrn Ardeshir Arian, (Kaufmann); mit Eröffnung des Insolvenzverfahrens zum 01.01.2014 geht das Verwaltungs- und Verfügungsrecht nach § 80 InsO auf den Insolvenzverwalter, Herrn Rechtsanwalt Andreas Amelung, Köln, über. Ab dem 31.10.2013 wurde Herr Rechtsanwalt Amelung als vorläufiger Insolvenzverwalter bestellt.

Der Geschäftsführer ist alleinvertretungsberechtigt und befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.

Die Geschäftsführung schlägt der Gesellschafterversammlung vor, den Bilanzverlust in Höhe von € 6.094.277,99 auf neue Rechnung vorzutragen.

VI. Angaben gem. § 42 III GmbHG

Forderungen gegen Gesellschafter bestehen am Abschlussstichtag in Höhe von € 9.412,01 (i. V.: € 119.844,78).

 

Köln, 15.09.2014

Rechtsanwalt Andreas Amelung als Insolvenzverwalter

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 30.09.2014 festgestellt.

 

RA Andreas Amelung als Insolvenzverwalter

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