HAAR WEAVING STUDIO GMBHLiquidiert

30449 Hannover, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Hannover HRB 62513
Eingetragen
30.5.2005
Branche
Großhandel mit kosmetischen Erzeugnissen und KörperpflegemittelnEinzelhandel mit kosmetischen Erzeugnissen und KörperpflegemittelnTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von kosmetischen Erzeugnissen, Körperpflegemitteln, Putz- und Reinigungsmitteln
Gegenstand
der Handel mit echten und synthetischen Haarteilen, Perücken, Tressen, Pflege-Produkten, Kosmetika und Schmuckartikeln, die Ausführung sämtlicher Friseurleistungen, die Haarauffüllung, die Haarentfernung, die Haaranalyse, die Maniküre und die Pediküre. Beteiligung an anderen Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art.

Historie

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Konzern- und Jahresabschlüsse

HAAR WEAVING STUDIO GMBH

Hannover

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital 0,00 5.000,00
davon eingefordert 0,00 5.000,00
B. Anlagevermögen 560,00 286,00
I. Sachanlagen 560,00 286,00
C. Umlaufvermögen 26.374,34 25.804,96
I. Vorräte 8.906,85 7.384,02
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 2.519,85 2.811,30
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 14.947,64 15.609,64
D. Rechnungsabgrenzungsposten 422,06 187,43
Bilanzsumme, Summe Aktiva 27.356,40 31.278,39

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 21.281,61 23.934,12
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
1. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -5.000,00 0,00
2. eingefordertes Kapital 20.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 1.065,88 2.305,88
III. Jahresüberschuss 2.347,49 1.240,00
B. Rückstellungen 2.567,26 155,00
C. Verbindlichkeiten 3.507,53 7.189,27
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 3.507,53 7.189,27
Bilanzsumme, Summe Passiva 27.356,40 31.278,39

Anhang


  I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss 2010 der HAAR WEAVING STUDIO GmbH, Hannover, wurde nach den Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten. Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft i. S. von § 267 Abs. 1 HGB, da die dort genannten Größenmerkmale nicht überschritten werden.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Ansatz und Bewertung der in der Bilanz ausgewiesenen Posten erfolgen nach folgenden Grundsätzen:

1. Anlagevermögen

Immaterielle Vermögensgegenstände wurden zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, bewertet.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die beweglichen Anlagegüter wurden nach Maßgabe der jeweils kürzesten steuerlich für zulässig gehaltenen Nutzungsdauer abgeschrieben.

Für bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens mit Einzelanschaffungskosten von 150,00 Euro bis 1.000,00 Euro wurde ein Sammelposten gebildet, der über eine Nutzungsdauer von 5 Jahren abgeschrieben wird.

Außerplanmäßige Abschreibungen wurden im Geschäftsjahr nicht vorgenommen.

2. Umlaufvermögen

Die Vorräte sind zu Anschaffungskosten bewertet.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nominalwert bewertet.

3. Rechnungsabgrenzungsposten

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten enthalten die abzugrenzenden Ausgaben vor dem Abschlussstichtag.

4. Rückstellungen und Verbindlichkeiten

Die Steuerrückstellungen und sonstigen Rückstellungen wurden in der Höhe des Betrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen.

III. Angaben zur Bilanz

1. Angaben nach § 42 Abs. 3 GmbHG

Am Bilanzstichtag bestanden keine Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern.

2. Verbindlichkeiten

Die fristenmäßige Aufteilung der Verbindlichkeiten ist der folgenden Aufstellung zu entnehmen:

Art der Verbindlichkeit
Gesamtbetrag
Restlaufzeit
zum
 
kleiner 1 J.
1 bis 5 J.
größer 5 J.
31.12.2010
TEuro
TEuro
TEuro
TEuro
aus Lieferungen und Leistungen
0,6
0,6
0,0
0,0
sonstige Verbindlichkeiten
2,9
2,9
0,0
0,0
Summe
3,5
3,5
0,0
0,0


Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von über fünf Jahren bestehen nicht.

In den sonstigen Verbindlichkeiten sind Steuerverbindlichkeiten in Höhe von Euro 2.589,28 (Vor­jahr Euro 1.256,92) und Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit in Höhe von Euro 0,00 (Vorjahr Euro 0,00) enthalten.

3. Verwendung des Jahresergebnisses

Der Jahresabschluss wurde unter Berücksichtigung der vollständigen Gewinnverwendung aufgestellt.

Der Jahresüberschuss 2010 in Höhe von Euro 2.347,49 wird auf Vorschlag der Geschäftsführung auf neue Rechnung vorgetragen. Der Jahresabschluss wurde entsprechend dem Vorschlag aufgestellt.

IV. Sonstige Angaben

1. Angaben über die Mitglieder der Unternehmensorgane

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:
- Angelika Graf
- Margarete Ackermann

Hannover, 20.05.2011
gez. Angelika Graf
gez. Margarete Ackermann

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 06.06.2011 festgestellt.

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