Contec GmbH Contracting Consulting Technology

Justus-Liebig-Straße 5, 95447 Bayreuth, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Bayreuth HRB 3567
Eingetragen
30.1.2002
Branche
Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der InformationstechnologieArchitekturbüros für HochbauArchitekturbüros für Orts-, Regional- und Landesplanung
Gegenstand
Gegenstand geändert, nun: ist der Betrieb eines Planungsbüros für haus- und energietechnische Anlagen, der Vertrieb solcher Gegenstände, die Betreuung von Baumaßnahmen solcher Art sowie das Contracting solcher Anlagen.

Historie

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Management

NameRolle
Erich Goldhammer
seit 6.6.2007
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
Lisa Goldammer
100.00%

Gesellschafter
Beta

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Name
Ort
Betrag
Anteil
Lisa Goldammer
Bindlach
25.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Contec GmbH

Bayreuth

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 3.430,00 6.899,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1,00 1,00
II. Sachanlagen 3.429,00 6.898,00
B. Umlaufvermögen 51.405,67 68.502,79
I. Vorräte 15.000,00 39.000,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 34.903,04 28.713,91
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1.502,63 788,88
Bilanzsumme, Summe Aktiva 54.835,67 75.401,79

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 31.361,35 25.849,65
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 849,65 -4.429,61
III. Jahresüberschuss 5.511,70 5.279,26
B. Rückstellungen 11.681,26 11.639,61
C. Verbindlichkeiten 11.793,06 37.912,53
Bilanzsumme, Summe Passiva 54.835,67 75.401,79

Anhang


I. Allgemeine Angaben
 
Der Jahresabschluss der Firma Contec GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungs-vorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.
 
Die Gesellschaft weist zum Bilanzstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft gemäß § 267 Abs. 1 HGB auf.
 
Größenabhängige Erleichterungen nach § 288 HGB für kleine Kapitalgesellschaften wurden in Anspruch genommen.
 
Die Bilanz wurde nach den Vorschriften der §§ 266 ff. HGB in Kontoform aufgestellt.
 
In der Gewinn- und Verlustrechnung wurde wie in den Vorjahren die Gliederung nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB gewählt.
 
Gemäß der Erleichterungsvorschrift nach § 274a HGB für kleine Kapitalgesellschaften wird auf die Veröffentlichung des Anlagespiegels nach § 268 Abs. 2 HGB verzichtet.
 
 
II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
 
Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten. Im Einzelnen waren dies die nachfolgenden, Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden:
 
Die immateriellen Vermögensgegenstände wurden zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen bewertet.
 
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.
 
Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear und degressiv vorgenommen.
 
Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.
 
Die Bewertung der Vorräte erfolgte zu Anschaffungs- bzw. zu Herstellungskosten. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.
 
Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet. Den allgemeinen Kreditrisiken wurde durch eine Pauschalwertberichtigung Rechnung getragen.
 
Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden zum Nennbetrag oder mit dem am Bilanzstichtag niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt.
 
Flüssige Mittel wurden zum Nominalwert angesetzt.
 
Der Rechnungsabgrenzungsposten beinhaltet Ausgaben vor dem Bilanzstichtag, die Aufwand für bestimmte Zeit nach diesem Stichtag darstellen.
 
Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verbindlichkeiten.
 
Die Steuerrückstellungen betreffen noch nicht veranlagte Steuern für die Vorjahre.
 
Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.
 
Beim Jahresabschluss wurden die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden beibehalten.
 
Der Jahresabschluss ist vor Gewinnverwendung aufgestellt.
 
 
III. Erläuterung zu einzelnen Posten der Bilanz
 
Die Gesellschaft als kleine Kapitalgesellschaft stellt eine verkürzte Bilanz gemäß § 266 Abs. 1 S. 3 HGB auf.
 
In den Forderungen sind enthalten:


Forderungen

 

 

- gegen Gesellschafter

   23.784 EUR

(Vorjahr:      12.134 EUR)


 
In den Verbindlichkeiten sind enthalten:


Verbindlichkeiten

 

 

- mit einer Laufzeit bis zu einem Jahr

   11.793 EUR

(Vorjahr:     37.913 EUR)


 
 
IV. Sonstige Pflichtangaben
 
Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch den Geschäftsführer, Herrn Erich Goldammer, geführt.
 
Der Jahresabschluss 2010 wurde am 16.02.2012 festgestellt und genehmigt.
 

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