C & C Design UG (haftungsbeschränkt)
Selbe AdresseEinzelhandel mit Wohnmöbeln
Grundlegende Informationen zum Unternehmen
Öffentliche Bekanntmachungen aus dem Handelsregister
Gesetzliche Vertreter dieser Organisation
| Name | Rolle |
|---|---|
Winfried Dr. Jerono seit 19.12.2006 | Geschäftsführer |
Natürliche Personen, die das Unternehmen letztendlich besitzen oder kontrollieren – ermittelt durch Auflösen der Gesellschafterkette
Daten zu wirtschaftlich Berechtigten sind nur für registrierte Nutzer zugänglich.
Eigentümer- und Gesellschafterstruktur des Unternehmens
2 Gesellschafter
GmbH-Struktur
Unternehmen, an denen diese Organisation direkt beteiligt ist
| Name | Anteil |
|---|---|
ICP Company GmbHAufgelöst | 93.00% |
Öffentlich zugängliche Berichte in Volltext
ICP Company GmbHAltenholz-KnoopJahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016BilanzAktiva
AnhangI. Allgemeine Angaben Die ICP Company GmbH hat ihren Sitz in Altenholz-Knoop und ist im Handelsregister Kiel unter HRB 8603 eingetragen. Gegenstand der Gesellschaft ist die Beteiligung an anderen Unternehmen. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte betreiben und Handlungen vornehmen, die geeignet sind, dem Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu dienen Der Abschluss der ICP Company GmbH , Altenholz-Knoop, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2016 bis zum 31. Dezember 2016 ist nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches und ergänzenden Vorschriften des Gesetzes der Gesellschaften mit beschränkter Haftung betreffend sowie des Gesellschaftsvertrages aufgestellt. Die Gewinn- und Verlustrechnung wird nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt. Die Gesellschaft ist eine kleinst Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 a HGB. II. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze Die Bilanz wurde nach den Vorschriften der §§ 266 ff. HGB in Kontoform aufgestellt. In der Gewinn- und Verlustrechnung wurde wie in den Vorjahren die Gliederung nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB gewählt. Für eine klare und übersichtliche Darstellung von allen geforderten Informationen war der Raum in der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung nicht ausreichend. Die Ausweiswahlrechte wurden daher überwiegend im Anhang dargestellt. Für die Erstellung des Jahresabschlusses waren die nachfolgenden, gegenüber dem Vorjahr unveränderten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend. Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear und degressiv vorgenommen. Die Abschreibung auf Zugänge des Anlagevermögens erfolgte zeitanteilig unter Anwendung der steuerlichen Erleichterungsvorschriften. Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von EUR 150 wurden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben. Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet: Anteile an verbundenen Unternehmen zu Anschaffungskosten Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet. III. Erläuterungen zur Bilanz 1. Anteile an Verbundenen Unternehmen
2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Sämtliche Forderungen und Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr. Sie beinhalten Forderungen gegenüber dem Gesellschafter in Höhe von T Euro 18.002. 3. Eigenkapital Das gezeichnete Kapital in Höhe von EUR 500.000,00 (i. Vj. EUR 500.000) ist vollständig eingezahlt. Eigene Anteile belaufen sich auf T Euro 56. 4. Sonstige Rückstellungen Die sonstigen Rückstellungen beinhalten, wie im Vorjahr, insbesondere Rückstellungen für ausstehende Rechnungen und die Erstellung und Prüfung des Jahresabschlusses. 5. Verbindlichkeiten Sämtliche Verbindlichkeiten haben, wie im Vorjahr, eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr. Die Verbindlichkeiten betrafen in Höhe von T Euro 1.196 im Vorjahr Verbindlichkeiten gegenüber einem Gesellschafter. Von den sonstigen Verbindlichkeiten resultieren T Euro 7 (i. Vj. T Euro 6) aus Lohn- und Kirchensteuern. IV. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung 1. Sonstige betriebliche Aufwendungen Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen beinhalten insbesondere Aufwendungen für Rechts- und Beratungskosten 2. Periodenfremde Aufwendungen und Erträge Bedeutende Periodenfremde Aufwendungen und Erträge sind im Geschäftsjahr, wie im Vorjahr, nicht angefallen. 3. Zinsaufwendungen und Erträge Die Zinsaufwendungen enthalten ausschließlich Aufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten. V. Sonstige Angaben 1. Arbeitnehmer Im Geschäftsjahr wurden, wie im Vorjahr, mit Ausnahme der Geschäftsführung keine Arbeitnehmer beschäftigt. 2. Sonstige finanzielle Verpflichtungen/Haftungsverhältnisse Sonstige finanzielle Verpflichtungen bestehen, wie im Vorjahr, keine. Es bestehen keine Verbindlichkeiten aus Bankavalen (i. Vj. 1,825 Mio. Euro). Bürgschaftsverpflichtungen bestehen in Höhe von T Euro 1.058 (i. Vj. T Euro 0). Aus nachträglichen Kaufpreisen für Tochtergesellschaften bestehen mögliche Verpflichtungen in Höhe von T Euro 175. 3. Derivative Finanzinstrumente Derivative Finanzinstrumente bestehen, wie im Vorjahr, keine. 4. Konzernabschluss Die Gesellschaft stellt als Muttergesellschaft einen Konzernabschluss auf, der am Sitz der Gesellschaft im Handelsregister hinterlegt ist. 5. Organe der Gesellschaft Im Geschäftsjahr wurde die Geschäftsführung ausgeübt von Herrn Dr. Winfried Jerono, Altenholz-Knoop. Auf die Angabe der Vergütung für die Geschäftsführung wird mit Hinweis auf § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.
Altenholz-Knoop, im Juni 2017 Geschäftsführer Dr. Winfried Jerono Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 3.7.2017. |
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