Mobitoi GmbHLiquidiert

92648 Vohenstrauß, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Weiden i. d. OPf (Weiden) HRB 3717
Eingetragen
23.7.2010
Branche
Großhandel mit SanitärkeramikGroßhandel mit Eisenerzen, Eisen, Stahl, Eisen- und StahlhalbzeugGroßhandel mit Werkzeugen und Kleineisenwaren
Gegenstand
Die Vermietung von und der Handel mit Sanitäranlagen und Sanitärverbrauchsmaterialien, der Schrottund Metallhandel, der Handel mit Gartenzubehör, Gartenmöbeln, Brennstoffen, Erden und Zierkies, Tierfutter, Unterhaltungselektronik sowie Event-Equipment.

Historie

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Management

NameRolle
Andreas Seebauer
seit 23.7.2010
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Vohenstrauß
25.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Mobitoi GmbH

Vohenstrauß

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.08.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

  31.12.2010
EUR
1.8.2010
EUR
A. Anlagevermögen 106.202,70 77.700,00
I. Sachanlagen 21.637,00 77.700,00
II. Finanzanlagen 84.565,70 0,00
B. Umlaufvermögen 62.128,99 0,00
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 58.410,33 0,00
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 3.718,66 0,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten 2.083,00 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 170.414,69 77.700,00

Passiva

   
  31.12.2010
EUR
1.8.2010
EUR
A. Eigenkapital 53.740,89 77.700,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Kapitalrücklage 52.700,00 52.700,00
III. Jahresfehlbetrag 23.959,11 0,00
B. Verbindlichkeiten 116.673,80 0,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 170.414,69 77.700,00

Anhang für das Geschäftsjahr 2010

Allgemeine Angaben

Die Mobitoi GmbH wurde am 23.07.2010 gegründet.

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den §§ 242 ff. und den §§ 264 ff. des Handelsgesetzbuches (HGB) sowie des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) aufgestellt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist entsprechend § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Gesellschaft nimmt die für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Angabenerleichterungen der §§ 274a, 276 und 288 HGB in Anspruch.

Die Gesellschaft hat von der Befreiungsvorschrift nach § 264 Abs. 1 Satz 4 HGB Gebrauch gemacht und auf die Aufstellung eines Lageberichts verzichtet.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger Abschreibungen, angesetzt.Die beweglichen Anlagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis linear abgeschrieben.

Geringwertige bewegliche Anlagegüter mit einem Einzelanschaffungspreis bis zu € 410,00 werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben. Ihr sofortiger Abgang wird unterstellt.

Die Anschaffungskosten der Zugänge an beweglichen geringwertigen Anlagegegenständen mit Anschaffungskosten im Einzelnen von mehr als € 150,00 bis € 1.000,00 werden in den Sammelposten nach § 6 Abs. 2a EStG einbezogen und im Jahr des Zugangs und den folgenden vier Jahren linear aufgelöst.

Die Ausleihungen an verbundene Unternehmen und an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht sind zum Nennwert bewertet. Unverzinsliche Ausleihungen sind zum Barwert angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalbetrag angesetzt. Erkennbaren Einzelrisiken ist durch Bildung angemessener Einzelwertberichtigungen, dem allgemeinen Ausfall- und Kreditrisiko durch eine Pauschalwertberichtigung ausreichend Rechnung getragen worden.

Unverzinsliche Forderungen mit einer Restlaufzeit von über einem Jahr werden abgezinst.

Die flüssigen Mittel sind in Höhe ihres Nennwerts angesetzt.

Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, sind unter dem Rechnungsabgrenzungsposten aktiv abgegrenzt.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem jeweiligen Erfüllungsbetrag passiviert.

Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist unter Angabe der Abschreibungen des Geschäftsjahrs im Anlagenspiegel dargestellt.

Finanzanlagen

Es bestehen Ausleihungen an Gesellschafter in Höhe von € 84.565,70.

Umlaufvermögen

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände stellen sich wie folgt dar:

  Geschäftsjahr davon mit Restlaufzeit mehr als 1 Jahr Vorjahr davon mit Restlaufzeit mehr als 1 Jahr
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Vermögensgegenstände 58.410,33 0,00    

Unter den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen werden Forderungen gegen Gesellschafter von € 13.868,87 ausgewiesen.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen enthalten Forderungen gegen verbundene Unternehmen von € 20.977,83.

Eigenkapital

Das Stammkapital von € 25.000,00 ist mit dem Nennbetrag angesetzt.

Verbindlichkeiten

  Bilanzjahr davon Restlaufzeit bis 1 Jahr davon Restlaufzeit mehr als 5 Jahre
Verbindlichkeiten 116.673,80 116.673,80 0,00
  Vorjahr davon Restlaufzeit bis 1 Jahr davon Restlaufzeit mehr als 5 Jahre
Verbindlichkeiten 0,00    

Haftungsverhältnisse

Zum Bilanzstichtag bestehen keine Haftungsverhältnisse.

Geschäftsführung

Geschäftsführer

Name, Vorname Tätigkeit
Seebauer, Andreas  

Die Voraussetzungen des § 264 Abs. 2 Satz 2 HGB liegen hinsichtlich dieses Jahresabschlusses nicht vor.

Soweit dieser Anhang keine Angaben über sonstige, nach den §§ 264 ff, 284 ff HGB angabepflichtige Sachverhalte enthält, haben diese im Geschäftsjahr nicht vorgelegen.

 

Vohenstrauß, den 13. Januar 2014

Geschäftsführer

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 13.1.2014.

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