ASR Rankendorf GmbHLiquidiert

23936 Roggenstorf, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Schwerin HRB 3312
Vorher
Kies Abbau-Gesellschaft Rankendorf GmbH
Eingetragen
6.12.1993
Branche
Gewinnung von anderen Natursanden und KiesGewinnung von Kaolin und anderem kaolinhaltigen Ton und LehmBetrieb von Baumschulen
Gegenstand
Der Abbau und der Vertrieb von Kies und anderen Rohstoffen. Gegenstand des Unternehmens ist ferner: die Ausübung landwirtschaftlicher Lohnarbeiten.

Historie

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Management

NameRolle
Klaus Jost Hockemeyer
seit 13.12.2023
Liquidator

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Dorfstr. 2, 23936 Roggenstorf, OT Rankendorf
315.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Kies Abbau-Gesellschaft Rankendorf GmbH

Rankendorf

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 264.831,00 246.517,00
I. Sachanlagen 264.831,00 246.517,00
B. Umlaufvermögen 621.897,19 599.943,27
I. Vorräte 524.314,88 521.314,88
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 44.397,64 28.600,82
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 53.184,67 50.027,57
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.036,19 1.036,19
D. Aktive latente Steuern 1.275,10 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 889.039,48 847.496,46

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 156.065,16 102.929,30
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Gewinnvortrag 77.364,71 -25.082,56
III. Jahresüberschuss 53.135,86 102.447,27
B. Rückstellungen 3.090,00 6.253,00
C. Verbindlichkeiten 719.191,89 738.314,16
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 123.238,77 142.361,04
D. Passive latente Steuern 10.692,43 0,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 889.039,48 847.496,46

Anhang

A. Allgemeine Angaben
  
1. Der Jahresabschluss ist auf Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des durch das  Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz geänderten, Handelsgesetzbuches in der Fassung vom 29.05.2009 aufgestellt. Sämtliche Neuregelungen wurden bereits für den vorliegenden Jahresabschluss angewendet.
  

2. Ergänzend waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

  
3. Die Form der Darstellung und Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgte gemäß §§ 266, 275 HGB. Abweichungen gegenüber den Vorjahresabschlüssen ergeben sich nur aus den durch das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz geänderten Ausweispflichten des HGB.
  

4. Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung, die am Bilanzstichtag und am             Vorjahresstichtag keinen Betrag ausweisen, sind nicht aufgeführt.
  

5. Für die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.
  

6. Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 HGB. Es werden  größenabhängige Erleichterungen gemäß § 288 HGB in Anspruch genommen.
  

7. Die Gesellschaft ist gemäß §325 HGB verpflichtet den Jahresabschluss im elektronischen Bundesanzeiger zu veröffentlichen. Hierbei werden  die größenabhängigen Erleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften gemäß § 326 HGB in Anspruch genommen.

B. Erläuterungen zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
  

1. Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.
  

2. Die Abschreibungssätze der verschiedenen Anlagegüter richten sich nach der betriebs- gewöhnlichen Nutzungsdauer.
  

3. Die Vorräte wurden durch eine körperliche Bestandsaufnahme aufgenommen. Die Bewertung erfolgte mit den Anschaffungs-/Herstellungskosten bzw. mit dem niedrigeren Zeitwert.
  

4. Die Forderungen aus Lieferung und Leistung wurden mit den Anschaffungskosten (Nennwert) bewertet.
  

5. Die liquiden Mittel sind zum Nennwert angesetzt.
  

6. Zur periodengerechten Abgrenzung wurden Rechnungsabgrenzungsposten gebildet.
  

7. Rückstellungen wurden unter Beachtung des Vorsichtsprinzips nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.
  

8. Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag passiviert. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt..

C. Erläuterungen zur Bilanz und zur Gewinn- und Verlustrechnung
  

1. In den Forderungen und Verbindlichkeiten sind keine antizipativen Posten größeren Umfanges enthalten.(d.h. Beträge, die rechtlich erst nach dem Abschlussstichtag entstehen)
  

2. Geringwertige Wirtschaftsgüter wurden in 2010 in Höhe von 398,75 Euro (Vorjahr: 410,30 Euro) angeschafft. Eine Abschreibung erfolgt gemäß §6 Absatz 2a EStG über fünf Wirtschaftsjahre für das Jahr 2009. Im Jahr 2010 werden die geringwertigen Wirtschaftgüter sofort abgeschrieben.
  

3. Rückstellungen für passive latente Steuern bestehen in Höhe von 10.692,43 Euro (Vorjahr: 0,00 Euro).
  

4. Zum 31.Dezember 2010 bestehen Verbindlichkeiten in Höhe von insgesamt 97.230,34 € (Vorjahr: 1207.498,40 Euro), die eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr haben.


D. Sonstige Angaben
 

1. Geschäftsführer war während des gesamten Wirtschaftsjahres  Herr Ernst-Adolf Bobsien, Kaufmann
  

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2010 - 31.12.2010

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 686.006,27 EUR.

1.1.2009 - 31.12.2009

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 713.108,17 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 20.12.2011 festgestellt.

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