Landhotel Sickinger Hof GmbH

Kapellenweg 10, 69190 Walldorf, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Mannheim HRB 351786
Eingetragen
18.12.2000
Branche
Hotels (ohne Hotels garnis)Vermittlungstätigkeiten für BeherbergungsdienstleistungenVermittlungstätigkeiten für gastronomische Dienstleistungen
Gegenstand
der Betrieb eines Restaurants und eines Hotels.

Historie

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Management

NameRolle
Antje Rita Walter
seit 7.2.2006
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

69190 Walldorf Schlossplatz 1
25.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Landhotel Sickinger Hof GmbH

Walldorf

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016

Bilanz

Aktiva

31.12.2016
EUR
31.12.2015
EUR
A. Anlagevermögen 52.403,00 57.322,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1,00 1,00
II. Sachanlagen 46.902,00 51.821,00
III. Finanzanlagen 5.500,00 5.500,00
B. Umlaufvermögen 81.026,85 49.202,37
I. Vorräte 14.175,00 17.275,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 44.686,69 24.819,21
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 22.165,16 7.108,16
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.494,69 1.305,10
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag / nicht durch Vermögenseinlagen gedeckter Verlustanteil / nicht durch Vermögenseinlagen gedeckte Entnahmen 0,00 9.267,31
Summe Aktiva 134.924,54 117.096,78

Passiva

31.12.2016
EUR
31.12.2015
EUR
A. Eigenkapital 30.765,84 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 5.765,84 -34.267,31
III. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 9.267,31
B. Rückstellungen 17.479,00 17.479,00
C. Verbindlichkeiten 86.679,70 99.617,78
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 80.842,48 85.087,69
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 5.837,22 14.530,09
Summe Passiva 134.924,54 117.096,78

Anhang

A. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Landhotel Sickinger Hof GmbH mit Sitz in Walldorf, eingetragen beim Amtsgericht Mannheim unter HRB 351786, wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH Gesetzes beachtet.

Im Geschäftsjahr 2016 wurden erstmals die durch das Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) geänderten Vorschriften des HGB angewandt.

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen GmbH gemäß § 267 Abs. 1 HGB auf.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung und bei der Offenlegung (§§ 288, 326 HGB) des Jahresabschlusses wurden in Anspruch genommen.

I. Gliederungsgrundsätze / Darstellungsstetigkeit

Die Gliederung der Bilanz wurde gegenüber dem Vorjahr nicht verändert.

II. Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals, sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert.

Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet. Haftungsverhältnisse i.S. von § 251 HGB sind ggf. nachfolgend gesondert angegeben.

III. Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet:

1. Immaterielle Vermögensgegenstände

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

2. Sachanlagen

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet.

Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes.

Die Abschreibungen wurden beim beweglichen Anlagevermögen linear vorgenommen.

Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anchaffungskosten bis 150,00 Euro wurden sofort abgeschrieben.

Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten von mehr als 150,00 Euro bis 1.000,00 Euro wurden als Sammelposten Geringwertige Wirtschaftsgüter erfasst und entsprechend der gesetzlichen Vorschrift des § 6 Abs. 2a EstG auf 5 Jahre abgeschrieben.

3. Finanzanlagen

Beteiligungen wurden zu den Anschaffungskosten oder dem niedrigeren beizulegenden zulässigen Wert angesetzt.

4. Vorräte

Die Vorräte wurden zu den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und sofern ein entsprechender Sachverhalt vorlag, auf den niedrigeren Börsen- und Marktpreis am Abschlussstichtag abgeschrieben. Soweit ein Börsen- oder Marktpreis nicht feststellbar war, wurden sie auf den niedrigeren beizulegenden Wert abgeschrieben.

5. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände und Wertpapiere wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt. Erkennbare Einzelrisiken wurden durch Einzelwertberichtigungen berücksichtigt. Das allgemeine Kreditrisiko bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurde durch eine Pauschalwertberichtigung berücksichtigt.

6. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag ausgewiesen.

7. Rückstellungen

Die Rückstellungen sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags angesetzt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die bis zum Bilanzstichtag noch nicht veranlagten Steuern.

B. Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

I. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter betragen 42.930,66 Euro.

II. Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Am Abschlussstichtag bestanden keine wesentlichen Haftungsverhältnisse.

C. Ergänzende Angaben

Im Berichtsjahr waren durchschnittlich 20 (Vj. 21) Arbeitnehmer beschäftigt.

In den Bilanzgewinn ist ein Verlustvortrag/Gewinnvortrag von -34.267,31 Euro (Vj 7.111,91) eingegangen.

I. Angaben über Mitglieder der Unternehmensorgane

Geschäftsführer

Familienname Vorname Vertretungsbefugnis
Walter Antje Einzelvertretungsberechtigung
II. Unterzeichnung des Jahresabschlusses

Walldorf, 01.12.2017

Der Jahresabschluss wurde genehmigt und festgestellt. Dem Geschäftsführer wurde Entlastung erteilt.

Gez. (Antje Walter), Geschäftsführer

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 29.11.2017.

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