Stammdaten

Register
Amtsgericht Mannheim HRB 713943
Eingetragen
21.2.2012
Branche
SpeditionenGüterbeförderung im StraßenverkehrGüterbeförderung in der Binnenschifffahrt
Gegenstand
Speditionsunternehmen.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Andrej Gorin
seit 14.4.2021
Prokura
Vladislav Gorin
seit 21.2.2012
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
Vladislav Gorin
100.00%

Gesellschafter
Beta

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Name
Ort
Betrag
Anteil
Vladislav Gorin
25.000 €
100.00%

Bilanzkonten

Gewinn- und Verlustrechnung

Posten

Konzern- und Jahresabschlüsse

VG Transporte GmbH

Forst

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 8.240.771,50 7.373.390,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1,00 1,00
II. Sachanlagen 8.240.770,50 7.373.389,00
B. Umlaufvermögen 6.132.131,12 6.165.696,50
I. Vorräte 10.000,00 10.000,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 5.858.149,32 3.071.635,88
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 263.981,80 3.084.060,62
C. Rechnungsabgrenzungsposten 46.345,17 30.966,64
Summe Aktiva 14.419.247,79 13.570.053,14

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 4.240.062,83 5.074.657,70
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 5.049.657,70 4.939.299,69
III. Jahresfehlbetrag 834.594,87 -110.358,01
B. Rückstellungen 357.024,32 303.938,53
C. Verbindlichkeiten 9.750.286,89 8.097.468,16
D. Rechnungsabgrenzungsposten 71.873,75 93.988,75
Summe Passiva 14.419.247,79 13.570.053,14

Anhang

zum

31. Dezember 2023

VG Transporte GmbH

Graf-Zeppelin-Str. 15

76694 Forst

Allgemeine Angaben

Firma: VG Transporte GmbH

Sitz: Forst, Baden

Registergericht: Amtsgericht Mannheim

Registernummer: HRB 713943

Allgemeine Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023 ist unter Beachtung der einschlägigen Vorschriften des Handelsgesetzbuches (§§ 238 ff.), der Regelungen des GmbH-Gesetzes und der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung aufgestellt worden. Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne von § 267 HGB. Für die Gewinn- und Verlustrechnung wird das Gesamtkostenverfahren gewählt. Von den Erleichterungsvorschriften des § 288 Abs. 1 HGB für kleine Kapitalgesellschaften wurde Gebrauch gemacht.

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden, unverändert zum Vorjahr angewendet.

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Anlagevermögen

a) Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände

Die immateriellen Vermögensgegenstände sind mit den Anschaffungskosten einschließlich Anschaffungsnebenkosten, vermindert um planmäßige lineare Abschreibungen entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer in Jahren, bewertet.

Sachanlagevermögen

Die Sachanlagen werden mit den Anschaffungskosten, bei abnutzbaren Vermögensgegenständen vermindert um planmäßige Abschreibungen, bewertet. Die Abschreibung der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens erfolgt nach der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer unter Verwendung der linearen Methode. Geringwertige Anlagegüter, die Anschaffungskosten bis EUR 800 netto aufweisen, werden im Jahr der Anschaffung voll abgeschrieben.

Ausgangspunkt der Bemessung der Nutzungsdauern ist grundsätzlich die steuerrechtliche Abschreibungstabelle; diese Nutzungsdauern entsprechen den betriebsindividuellen wirtschaftlichen Nutzungsdauern bei der VG Transporte GmbH.

Umlaufvermögen

Vorräte

Die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sind mit ihren Anschaffungskosten oder mit ihrem niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden mit dem Nennbetrag angesetzt. Soweit erforderlich, sind Einzelwertberichtigungen vorzunehmen. Das allgemeine Kreditrisiko der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wird durch eine angemessene Pauschalwertberichtigung in Höhe von 1 % berücksichtigt.

Liquide Mittel

Die liquiden Mittel sind mit ihrem Nennbetrag angesetzt. Guthaben in ausländischer Währung und Sortenbestände werden zum Devisenkassamittelkurs am Bilanzstichtag umgerechnet.

Rechnungsabgrenzungsposten

Als Rechnungsabgrenzungsposten sind auf der Aktivseite gem. § 250 Abs. 1 HGB Ausgaben vor dem Abschlussstichtag ausgewiesen, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Auf der Passivseite sind gem. § 250 Abs.2 HGB als Rechnungsabgrenzungsposten Einnahmen vor dem Abschlusstag ausgewiesen, die Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen sind unter Berücksichtigung von Preis- und Kostensteigerungen in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt worden.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind mit ihren Erfüllungsbeträgen bewertet.

Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens geht aus dem separat dargestellten Anlagespiegel hervor.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Aufgrund von erheblichen Zahlungsengpässen eines Debitors wurde entsprechend eine Einzelwertberichtigung in Höhe von TEUR 1.043 vorgenommen.

Die sonstigen Vermögensgegenstände beinhalten Forderungen aufgrund von Steuererstattungsansprüchen.

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen beinhalten im Wesentlichen Rückstellungen für empfangene Leistungen der Schwestergesellschaft aus Polen, die noch nicht abgerechnet wurden in Höhe von TEUR 172. Gleichzeitig sind unter den sonstigen Rückstellungen Rückstellungen für Urlaubs- und Tantiemeverpflichtungen in Höhe von TEUR 127 enthalten.

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt:

Verbindlichkeiten
RLZ bis zu einem Jahr RLZ mehr als einem Jahr RLZ von mehr als
fünf Jahren
S U MM E
EUR EUR EUR EUR
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

1.194.591,73


2.473.000,54

3.667.592,27
Vorjahr 948.801,86 1.549.604,13 2.498.405,99
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

4.701.371,25


1.227.252,07


0,00
5.928.623,32
Vorjahr 3.295.052,06 2.117.287,49 0,00 5.412.339,55
Sonstige Verbindlichkeiten
154.071,32

0,00

0,00
154.071,32
Vorjahr 186.722,62 0,00 0,00 186.722,62
davon aus Steuern 115.034,59 0,00 0,00 115.034,59
Vorjahr 138.803,22 0,00 0,00 138.803,22
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit
1.836,55

0,00

0,00
1.836,55
Vorjahr 16.263,43 0,00 0,00 16.263,43
Summe 6.048.933,92 3.700.252,61 0,00 9.749.186,53
Vorjahr Summe 3.212.045,74 3.816.026,80 93.750,00 8.097.468,16

Unter den sonstigen Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern von € 17.531,73 ausgewiesen.

Sonstige Angaben

Angaben zu Mitarbeitern (§ 285 Nr.7 HGB)

Die durchschnittliche Zahl der Arbeitnehmer während des Wirtschaftsjahres betrug 43.

Angaben zur Geschäftsführung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch Geschäftsführer Vladislav Gorin (Kaufmann)geführt.

Die Schutzklausel gemäß § 286 Abs.4 HGB wurde in Anspruch genommen.

Honorar des Abschlussprüfers

Die Angabe der Honorare für den Abschlussprüfer unterbleibt gem. § 288 Abs. 2 HGB.

Latente Steuern

Das Wahlrecht gem. § 274 Abs.1 S.2 HGB wurde dahingehend ausgeübt keine Aktivierung vorzunehmen. Hierdurch ist eine Angabe gem. §285 Nr.30 HGB nicht vorzunehmen.

Ergebnisverwendung

Das Geschäftsjahr zum 31.12.2023 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von € 834.594,87 ab. Die Geschäftsführung schlägt vor, diesen auf neue Rechnung vorzutragen.

 

Forst, den 30.10.2024

Vladislav Gorin

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 30.10.2024.

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