L.S.T. Gastro Systems GmbH

Eppendorfer Weg 211, 20253 Hamburg, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Hamburg HRB 126940
Eingetragen
2.4.2013
Branche
Tätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Wein, Sekt und SpirituosenGroßhandel mit sonstigen Nahrungs- und Genussmitteln a. n. g.Einzelhandel mit sonstigen Nahrungs- und Genussmitteln
Gegenstand
die Führung eines gastronomischen Betriebes sowie der Handel mit Waren aller Art, insbesondere mit Lebenmitteln aus Italien, einschließlich Alkohol. Ausgenommen sind davon andere erlaubnispflichtige Waren.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Tuncer Özlü
seit 2.4.2013
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Tuncer Özlü
Alsterdorfer Straße 416, 22297 Hamburg
50.000 €
100.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

L.S.T. Gastro Systems GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Bilanz

Aktiva

31.12.2022
EUR
31.12.2021
EUR
A. Anlagevermögen 267.513,00 295.166,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 45.783,00 50.732,00
II. Sachanlagen 221.730,00 244.434,00
B. Umlaufvermögen 723.931,33 639.972,43
I. Vorräte 18.160,00 15.490,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 679.413,26 598.921,09
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 26.358,07 25.561,34
C. Rechnungsabgrenzungsposten 7.928,67 16.430,68
Summe Aktiva 999.373,00 951.569,11

Passiva

31.12.2022
EUR
31.12.2021
EUR
A. Eigenkapital 279.152,23 153.163,30
I. gezeichnetes Kapital 50.000,00 50.000,00
II. Gewinnvortrag 103.163,30 38.031,20
III. Jahresüberschuss 125.988,93 65.132,10
B. Rückstellungen 88.330,00 39.272,39
C. Verbindlichkeiten 631.890,77 759.133,42
Summe Passiva 999.373,00 951.569,11

Anhang

Allgemeine Angaben


Der Jahresabschluss der Firma L.S.T. Gastro Systems GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.
Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.
Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.
Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz bzw. in der Gewinn- und Verlustrechnung gewählt.
Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Besonderheiten der Form des Jahresabschlusses


Größenklassen
Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.
Von den größenabhängigen Erleichterungen bezüglich der Form der Darstellung wurde Gebrauch gemacht.
Auf die Erstellung eines Lageberichts wurde aufgrund des § 264 Abs.1 S.4 HGB verzichtet.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher Maßnahmen


Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und so weit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.
Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear vorgenommen.
Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken zum Nominalwert angesetzt.
Die Steuerrückstellungen beinhalten das Geschäftsjahr betreffende, noch nicht veranlagte Steuern.
Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.
Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Angaben und Erläuterungen zu den einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung


Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte
Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt  EUR 373.361,40 (Vorjahr:  EUR 441.180,91).
Geschäftsjahresabschreibung
Die Geschäftsjahresabschreibung je Posten der Bilanz ist aus dem Anlagenspiegel zu entnehmen.
Planmäßige Verteilung des Geschäfts- oder Firmenwertes
Der entgeltlich erworbene Geschäfts- oder Firmenwert wurde aktiviert und planmäßig auf
15 Jahre festgelegt.
Gewinnvortrag
Die Ergebnisverwendung ist gemäß Gesellschaftsvertrag von einem Beschluss der Gesellschafter abhängig. Da ein weiterer Beschluss noch nicht vorliegt, wurden EUR 229.152,23 als Gewinnvortrag im Eigenkapital ausgewiesen.
Vorschlag zur Ergebnisverwendung
Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern die folgende Ergebnisverwendung vor: Der Jahresüberschuss beträgt  EUR 125.988,93.
Einschließlich des zu berücksichtigenden Gewinnvortrags ergibt sich ein Betrag von EUR 229.152,23 der zu verwenden ist.

Sonstige Pflichtangaben


Feststellung
Der Jahresabschluss wurde am 15.04.2024 festgestellt.
 
Namen der Geschäftsführer
Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:
Herr Tuncer Özlü, Geschäftsführer

 

Hamburg, den 15.04.2024

gez. Tuncer Özlü

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 15.4.2024.

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