Day and Night Sports Grode GmbHLiquidiert

35094 Lahntal, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Marburg HRB 4723
Vorher
Fit 24 Grode GmbH
Eingetragen
24.11.2003
Branche
Erbringung von Dienstleistungen des Sports a. n. g.Betrieb von SportanlagenHerstellung von Sportgeräten
Gegenstand
Der Betrieb eines Fitness- und Aerobicstudios.

Historie

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Management

NameRolle
Roger Tepe
seit 23.6.2008
Prokura
Jörg Michael Grode
seit 24.11.2003
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

Day and Night Sports Grode GmbH

Lahntal

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2009

Bilanz

Aktiva

31.12.2009
EUR
31.12.2008
EUR
A. Anlagevermögen 531.421,00 531.530,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 9.972,00 15.570,00
II. Sachanlagen 521.449,00 515.960,00
B. Umlaufvermögen 967.505,09 546.167,52
I. Vorräte 36.763,50 22.723,63
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 834.271,76 515.396,99
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 96.469,83 8.046,90
C. Rechnungsabgrenzungsposten 52.500,00 104.491,29
Bilanzsumme, Summe Aktiva 1.551.426,09 1.182.188,81

Passiva

31.12.2009
EUR
31.12.2008
EUR
A. Eigenkapital 508.947,94 268.564,42
I. gezeichnetes Kapital 28.500,00 28.500,00
II. Kapitalrücklage 96.500,00 96.500,00
III. Gewinnvortrag 143.564,42 42.733,16
IV. Jahresüberschuss 240.383,52 100.831,26
B. Rückstellungen 220.657,39 115.660,00
C. Verbindlichkeiten 478.750,36 454.040,97
D. Rechnungsabgrenzungsposten 343.070,40 343.923,42
Bilanzsumme, Summe Passiva 1.551.426,09 1.182.188,81

Anhang

1.    Allgemeine Angaben
Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapital-gesellschaft gemäß § 267 Abs. 1 HGB auf. Für den Anhang wurden teilweise die Erleichterungen gemäß § 288 HGB in Anspruch genommen.
Gegenüber dem Vorjahr wird erstmals eine Rückstellung zur Erfüllung der Aufbewahrungsfrist in Höhe von T€ 42 ausgewiesen.
2.    Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Die Bilanz wurde vor Verwendung des Jahresergebnisses aufgestellt.
Die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden entsprechen den Vorschriften des HGB (§§ 238 bis 263 HGB) sowie den besonderen Vorschriften für Kapitalgesellschaften (§§ 264 bis 289 HGB). Die Bilanz ist gemäß § 266 Abs. 2 HGB und die Gewinn- und Verlustrechnung gemäß § 275 Abs. 2 HGB (Gesamtkostenverfahren) gegliedert.
Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens werden zu Anschaffungskosten aktiviert und über den Zeitraum der Nutzung planmäßig linear abgeschrieben.
Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet, vermindert um planmäßige Abschreibungen. Die Abschreibungen werden unter Anwendung der linearen und degressiven Methode in betriebsnotwendigem Umfang in Anlehnung an die amtlichen Abschreibungstabellen höchstmöglich vorgenommen. Im Jahr des Zugangs erfolgt die Abschreibung pro rata temporis.
Geringwertige Wirtschaftsgüter im Anlagevermögen werden ab 2008 auf ein Sammelkonto gebucht und über einen Zeitraum von 5 Jahren gleichmäßig abgeschrieben.
Die Vorräte sind zu Anschaffungskosten bewertet.
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden mit dem Nennwert bzw. mit dem am Bilanzstichtag beizulegenden niedrigeren Wert angesetzt. Bei den Forderungen, deren Einbringlichkeit mit erkennbaren Risiken behaftet sind, werden angemessene Wertabschläge vorgenommen. Uneinbringliche Forderungen werden abgeschrieben.
Forderungen gegen Gesellschaftern bestehen in Höhe von 312.827,81 EUR.
Die flüssigen Mittel enthalten Bank- und Kassenguthaben, die den Nominalwerten entsprechen.
Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten umfasst Ausgaben vor dem Bilanzstichtag, die erst Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Bilanzstichtag darstellen.
Die Steuerrückstellungen werden in Höhe des voraussichtlichen Anfalls dotiert.
Die sonstigen Rückstellungen sind nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung bemessen und berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.
Die Verbindlichkeiten sind gemäß § 253 Abs. 1 Satz 2 HGB mit ihrem zu erwartenden Rückzahlungsbetrag angesetzt. Die Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.
3.    Eigenkapital
Das Eigenkapital der Gesellschaft beträgt zum Abschlussstichtag 508.947,94 EUR. Der Jahresüberschuss wird auf neue Rechnung vorgetragen.
4.    Sonstige Angaben
Haftungsverhältnisse
Es besteht eine selbstschuldnerische Bürgschaft bis zum Höchstbetrag von T€ 277 der Day and Night Sports Grode GmbH für Verbindlichkeiten der Society Health and Spa GmbH aus dem Leasingvertrag mit der UniCredit Leasing GmbH zur Finanzierung von Fitnessgeräten.
Des Weiteren besteht eine Mithaftverpflichtung aus dem Leasingvertrag der Society Health and Spa GmbH mit der Novalease GmbH über die Finanzierung von Test- und Messsystemen sowie von Einrichtungsgegenständen in Höhe von T€ 46.
Sonstige finanzielle Verpflichtungen
Sonstige finanzielle Verpflichtungen ergeben sich aus mehrjährigen Miet- und Leasingverträgen.
Zahl der beschäftigten Arbeitnehmer
Im Geschäftsjahr 2009 wurden durchschnittlich 112 (Vorjahr 96) Arbeitnehmer beschäftigt.
5.    Organe der Gesellschaft
Geschäftsführung
Zum alleinvertretungsberechtigten Geschäftsführer ist Herr Jörg Michael Grode, Ebsdorfergrund, bestellt.
Auf die Angaben der Bezüge für die Mitglieder des Geschäftsführungsorgans (§ 285 Satz 1 Nr. 9 HGB) wird hiermit gemäß § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.
Lahntal-Caldern, den 23. September 2010

Jörg Michael Grode

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