Druckcentrum Lang GmbH
Solingen
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2009
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2009
EUR |
31.12.2008
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
193.619,21 |
176.322,42 |
| I.
Immaterielle Vermögensgegenstände |
3.555,00 |
1.986,00 |
| II.
Sachanlagen |
11.020,00 |
11.120,00 |
| III.
Finanzanlagen |
179.044,21 |
163.216,42 |
| B.
Umlaufvermögen |
135.247,91 |
325.022,30 |
| I.
Vorräte |
80.046,96 |
157.922,58 |
| II.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
53.588,88 |
162.630,69 |
| III.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
1.612,07 |
4.469,03 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
1.555,75 |
1.196,06 |
| D.
nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag |
109.030,11 |
0,00 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
439.452,98 |
502.540,78 |
Passiva
|
|
31.12.2009
EUR |
31.12.2008
EUR |
| A.
Eigenkapital |
0,00 |
63.000,94 |
| I.
gezeichnetes Kapital |
25.564,59 |
25.564,59 |
| II.
Verlustvortrag |
134.594,70 |
0,00 |
| III.
Bilanzgewinn / Bilanzverlust |
0,00 |
37.436,35 |
| IV.
nicht gedeckter Fehlbetrag |
109.030,11 |
0,00 |
| B.
Rückstellungen |
255.791,00 |
251.459,00 |
| C.
Verbindlichkeiten |
183.661,98 |
188.080,84 |
| davon
mit Restlaufzeit bis 1 Jahr |
183.661,98 |
188.080,84 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
439.452,98 |
502.540,78 |
Anhang
Druckcentrum Lang GmbH
I. Angaben zur Bilanzierung und Bewertung
wurde auf der Grundlage der Bilanzierungs- und
Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches
aufgestellt. Im einzelnen waren dies folgende
Grundsätze und Methoden:
Das Sachanlagevermögen wurde zu
Anschaffungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um
planmäßige Abschreibungen vermindert. Die
Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen
Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und
entsprechend steuerlichen Vorschriften linear und
degressiv vorgenommen. Der Übergang von der
degressiven zur linearen Abschreibung erfolgte in den
Fällen, in denen dies zu einer höheren
Jahresabschreibung führte. Bewegliche
Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert
von € 150,-- wurden im Zugangsjahr voll abgeschrieben.
Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw.
Herstellungskosten angesetzt. Das Niederstwertprinzip wurde
beachtet.
Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller
erkennbaren Risiken bewertet.
Rückstellungen wurden nach vernünftiger
kaufmännischer Beurteilung gebildet.
Verbindlichkeiten wurden grundsätzlich zum
Rückzahlungsbetrag unter Beachtung des
Höchstwertprinzips bilanziert.
II. Angaben zu einzelnen Positionen der Bilanz
1. Entwicklung des Anlagevermögens
Hinsichtlich der Entwicklung der Einzelpositionen
wird auf das der Bilanz beigefügte Anlagegitter
verwiesen.
2. Sonstige Rückstellungen
Die sonstigen Rückstellungen beinhalten im
Wesentlichen die Kosten für die Aufbewahrung von
Geschäftsunterlagen ( 5,4 T€ ), eventuelle
Gewährleistungs-ansprüche von Kunden ( 1,8
T€ ), Personalkosten ( 5,1 T€ ) sowie die Kosten
der Jahresabschlusserstellung ( 4,0 T€ ).
III. Sonstige Pflichtangaben.
1. Sonstige finanzielle Verpflichtungen
Pachtvereinbarung:
Es besteht ein Unternehmenspachtvertrag über die
Anpachtung des früheren Einzelunternehmens. Dieser
Unternehmenspachtvertrag beinhaltet auch die mietweise
Überlassung der betrieblichen Räumlichkeiten.
2. Angaben über die Mitglieder der
Unternehmensorgane
Geschäftsführer ist Herr Stefan Lang,
Industriemeister Druck, Solingen.
Solingen, den 04.02.2011
Stefan Lang, Geschäftsführer
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