Pulzo GmbH & Co KGLiquidiert

68723 Schwetzingen, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Mannheim HRA 707983
Eingetragen
28.2.2018

Finanzübersicht

Historie

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Management

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Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Pulzo GmbH & Co KG

Schwetzingen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Bilanz

Aktiva

31.12.2022
EUR
31.12.2021
EUR
A. Anlagevermögen 98.134,00 45.496,47
I. Sachanlagen 98.134,00 45.496,47
B. Umlaufvermögen 631.238,30 411.376,50
I. Vorräte 439.550,32 285.437,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 87.156,43 80.791,85
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 104.531,55 45.147,65
C. Rechnungsabgrenzungsposten 11.341,99 106,25
Summe Aktiva 740.714,29 456.979,22

Passiva

31.12.2022
EUR
31.12.2021
EUR
A. Eigenkapital 694.343,08 411.775,67
I. Kapitalanteile der Kommanditisten 694.343,08 411.775,67
II. Bilanzgewinn / Bilanzverlust 0,00 0,00
B. Rückstellungen 17.300,00 18.400,00
C. Verbindlichkeiten 29.071,21 26.803,55
Summe Passiva 740.714,29 456.979,22

Anhang für das Geschäftsjahr 2022

Allgemeine Angaben

Die Pulzo GmbH & Co. KG hat ihren Sitz in Schwetzingen und ist eingetragen in das Handelsregister beim Amtsgericht Mannheim (Reg.Nr. 707983).

Der vorliegende Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches erstellt, in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) und den Vorschriften des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) sowie den einschlägigen Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags.

Die Gesellschaft ist eine kleine Personengesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB i. V. m. § 264a HGB.

Der Abschluss umfasst die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung und den Anhang (einschließlich Anlagespiegel, Verbindlichkeitenspiegel). Die Gewinn- und Verlustrechnung ist entsprechend § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Um die Klarheit der Darstellung zu verbessern, sind einzelne Posten der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung zusammengefasst und daher in diesem Anhang gesondert aufgegliedert und erläutert.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung/Erläuterungen zur Bilanz und GuV

Die zu Anschaffungskosten aktivierten immateriellen Vermögensgegenstände werden linear pro rata temporis über die voraussichtliche Nutzungsdauer planmäßig linear abgeschrieben.

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger Abschreibungen, angesetzt.Die beweglichen Anlagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis linear abgeschrieben.

Geringwertige bewegliche Anlagegüter mit einem Einzelanschaffungspreis bis zu € 800,00 werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben. Ihr sofortiger Abgang wird unterstellt.

Die unfertigen und fertigen Erzeugnisse werden zu Herstellungskosten bewertet. Diese umfassen neben den Material- und den Fertigungseinzelkosten auch angemessene Teile der Material- und Fertigungsgemeinkosten sowie den anteiligen Werteverzehr des Anlagevermögens.

Die Herstellungskosten der fertigen und unfertigen Erzeugnisse werden nach der retrograden Bewertungsmethode ermittelt. Ausgehend vom Verkaufspreis werden der Gewinnaufschlag sowie die Vertriebs- und Verwaltungskosten abgezogen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalbetrag angesetzt. Erkennbaren Einzelrisiken ist durch Bildung angemessener Einzelwertberichtigungen, dem allgemeinen Ausfall- und Kreditrisiko durch eine Pauschalwertberichtigung ausreichend Rechnung getragen worden.

Die flüssigen Mittel sind in Höhe ihres Nennwerts angesetzt.

Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, sind unter dem Rechnungsabgrenzungsposten aktiv abgegrenzt.

Bei Bildung der Rückstellungen ist den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen worden. Sie sind in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem jeweiligen Erfüllungsbetrag passiviert.

Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

Umlaufvermögen

Mit Restlaufzeit > 1 Jahr: 0 EUR (Vorjahr: 0 EUR)

Gg. Gesellschaftern: 0 EUR (Vorjahr: 0 EUR)

Verbindlichkeiten

Mit Restlaufzeit bis 1 Jahr: 29.072 EUR (Vorjahr: 26.804 EUR)

Mit Restlaufzeit 1-5 Jahre: 0 EUR (Vorjahr: 0 EUR)

Mit Restlaufzeit > 5 Jahre: 0 EUR (Vorjahr: 0 EUR)

Gg. Gesellschaftern: 0 EUR (Vorjahr: 0 EUR)

Sonstige Angaben

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Es bestehen folgende, nicht in der Bilanz ausgewiesene oder vermerkte finanzielle Verpflichtungen, die für die Beurteilung der Finanzlage von Bedeutung sind:

Jährliche Verpflichtungen in Höhe von 34.344,00 EUR aus Dauerschuldverhältnissen.

Arbeitnehmer

Am Bilanzstichtag waren im Unternehmen durchschnittlich 0 Mitarbeiter beschäftigt.

Geschäftsführung

Komplementärin: TreeCon Verwaltungs GmbH, Karlsruher Str. 14, 68723 Schwetzingen. Vertreten durch den Geschäftsführer: Artur Sage.

Schwetzingen, den 21.07.2025

TreeCon Verwaltungs GmbH

Vertreten durch den Geschäftsführer

Artur Sage

Im Original handschriftlich unterzeichnet.

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 21.7.2025.

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