Stammdaten

Register
Amtsgericht Chemnitz HRB 5250
Eingetragen
7.5.1992
Branche
Dachdeckerei und BauspenglereiGlasergewerbeZimmerei und Ingenieurholzbau
Gegenstand
Dachdeckerbetrieb.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Cornelia Josiger
seit 17.6.2022
Geschäftsführer
Kay Josiger
seit 2.1.2017
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Scheibenberg
50000
100.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Dachdeckerei Josiger GmbH

Scheibenberg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Handelsbilanz

Aktiva

31.12.2022
EUR
31.12.2021
EUR
A. Anlagevermögen 102.057,00 67.085,00
I. Sachanlagen 94.057,00 59.085,00
II. Finanzanlagen 8.000,00 8.000,00
B. Umlaufvermögen 356.534,50 354.499,17
I. Vorräte 59.198,00 130.695,92
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 59.075,20 81.192,04
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 238.261,30 142.611,21
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.126,00 1.126,00
Aktiva 459.717,50 422.710,17

Passiva

31.12.2022
EUR
31.12.2021
EUR
A. Eigenkapital 276.041,35 222.284,18
I. Gezeichnetes Kapital 25.564,60 25.564,60
II. Gewinnrücklagen 196.719,58 166.839,49
III. Jahresüberschuss 53.757,17 29.880,09
B. Rückstellungen 86.841,38 84.139,33
C. Verbindlichkeiten 96.834,77 116.286,66
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 82.714,54 108.504,79
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 14.120,23 7.781,87
davon gegenüber Gesellschaftern 5.000,00 30.164,38
Passiva 459.717,50 422.710,17

Anhang

A. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss auf den 31. Dezember 2022 wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für Kapitalgesellschaften (§§ 264 ff. HGB) in der Fassung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes erstellt.

Das Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) wurde angewendet.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft i. S. d. § 267 HGB.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren erstellt.

B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden beibehalten und unverändert gegenüber dem Vorjahr angewandt.

Die Bilanzierung und Bewertung der angesetzten Vermögensgegenstände, Rechnungsabgrenzungsposten, Schulden, Erträge und Aufwendungen basiert auf einer positiven Unternehmensfortführungsprognose.

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden.

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet.

Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind.

Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

C. Angaben zur Bilanz

ANLAGEVERMÖGEN

Das Anlagevermögen wurde zu Anschaffungs- und Herstellungskosten einschließlich Nebenkosten bilanziert.

Abschreibungen werden entsprechend der voraussichtlichen betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer und nach der linearen Methode vorgenommen.

Geringwertige Wirtschaftsgüter mit einem Wert bis € 800,00 werden sofort abgeschrieben.

UMLAUFVERMÖGEN

Vorräte

Die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren wurden zu Anschaffungskosten bei Anwendung zulässiger Bewertungsvereinfachungsverfahren oder zu niedrigeren Tageswerten angesetzt.

Die unfertigen und fertigen Erzeugnisse wurden zu Herstellungskosten (Einzelkosten angemessene Material- und Fertigungsgemeinkosten, allgemeine Verwaltungskosten) bewertet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

In den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und in den sonstigen Vermögensgegenständen sind Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr in Höhe von € 27.614,90 enthalten.

Es bestehen keine Forderungen gegenüber Gesellschafter.

Bei den Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen wurden erkennbare Einzelrisiken durch Wertberichtigungen berücksichtigt.

Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten wurden mit ihren Nominalwerten angesetzt.

RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten werden zum Nennwert angesetzt.

EIGENKAPITAL

Das Stammkapital (€ 25.564,60) ist vollständig eingezahlt.

Zum 31.12.2022 beträgt das buchmäßige Eigenkapital € 276.041,35.

RÜCKSTELLUNGEN

Die Errechnung der für die Deckung der gegebenen Zusage erforderlichen Pensionsrückstellung erfolgte auf der Grundlage der gegebenen Zusage durch ein versicherungsmathematisches Gutachten.

Der Wertansatz erfolgte in der Handelsbilanz gemäß § 253 Absatz 1 HGB mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung anzusetzenden Erfüllungsbetrag.



Erfüllungsbetrag 31.12.2022 auf Grundlage des

  10-Jahres-Durchschnittszinssatzes
95.590,00
Erfüllungsbetrag 31.12.2022 auf Grundlage des

  7-Jahres-Durchschnittszinssatzes
0,00
Unterschiedsbetrag Zins 7/10 Jahre
-95.590,00



Gemäß § 246 Absatz 2 HGB wurde die Pensionsrückstellung mit dem vorhandenen Deckungsvermögen saldiert.

Die im Rahmen der betrieblichen Altersversorgung für erteilte Pensionszusagen abgeschlossenen Rückdeckungsversicherungen wurden mit dem Deckungskapital aktiviert (BFH 1.2.66 BStBl. III S. 251).

Die Steuerrückstellungen und die sonstigen Rückstellungen enthalten alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten und sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr sind mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Geschäftsjahre abgezinst.

Die sonstigen Rückstellungen betreffen die Kosten für Gewährleistung und Archivierung sowie Personalaufwendungen und Abschlusskosten.

Aufgrund der geringen Werte wurden die langfristigen Rückstellungen nicht nach § 253 Abs. 2 Satz 1 HGB abgezinst.

VERBINDLICHKEITEN

Die Verbindlichkeitensind mit den Rückzahlungsbeträgen angesetzt.

Verbindlichkeitenspiegel:




Restlaufzeit


gesamt
bis 1 Jahr
2 - 5 J.
mehr als 5 J.


T€
T€
T€
T€
1.
Verbind. aus Lief. u. Leist.
14,7
0,6
14,1
0,0
2.
Verbind. geg. Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverh.besteht
11,8
11,8
0,0
0,0
3.
Sonstige Verbindlichkeiten
70,3
70,3
0,0
0,0


96,8
82,7
14,1
0,0



In den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind keine Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter enthalten.

Die sonstigen Verbindlichkeiten enthalten Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter in Höhe von € 28.310,38.

D. Sonstige Angaben

1. Angaben zu den Arbeitnehmern

Im Berichtszeitraum waren durchschnittlich 4 Arbeitnehmer und 2 Geschäftsführer beschäftigt.

Zu Geschäftsführern der Gesellschaft sind Herr Kay Josiger und Frau Cornelia Josiger bestellt.

2. Haftungsverhältnisse

Es bestehen keine wesentlichen Haftungsverhältnisse, die für die Beurteilung der Finanzlage von Bedeutung sind.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen bestehen aus Miet- und Pachtverträgen.

Scheibenberg, am 30. Juni 2023

gez.
Kay Josiger     
Geschäftsführer 

gez.
Cornelia Josiger
Geschäftsführerin   

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 06.12.2023 festgestellt.

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