Stammdaten

Register
Amtsgericht Bayreuth HRB 4075
Eingetragen
2.2.2005
Branche
Großhandel mit WerkzeugmaschinenHerstellung von Sägen und von Maschinenwerkzeugen für die HolzbearbeitungHerstellung von Werkzeugmaschinen für die Metallbearbeitung
Gegenstand
Vertrieb von Halb- und Werkzeugen für den Bereich Maschinenbau, sowie für die holzund kunststoffverarbeitende Industrie.

Historie

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Management

NameRolle
Stefan Konrad
seit 20.2.2014
Geschäftsführer
Jürgen Konrad
seit 2.2.2005
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Lindeweg 4, Eichbergstraße 39, 95369 Untersteinach
25.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

KonTec Konrad GmbH

Untersteinach

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 20.178,50 19.966,50
I. Sachanlagen 20.178,50 19.966,50
B. Umlaufvermögen 48.496,27 41.832,41
I. Vorräte 16.935,32 9.483,44
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 30.537,09 28.630,95
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1.023,86 3.718,02
C. Rechnungsabgrenzungsposten 83,00 83,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 68.757,77 61.881,91

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 25.130,29 29.358,44
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Bilanzgewinn 130,29 4.358,44
davon Gewinnvortrag 4.358,44 21.159,36
B. Rückstellungen 13.517,00 13.322,58
C. Verbindlichkeiten 30.110,48 19.200,89
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 30.110,48 19.200,89
Bilanzsumme, Summe Passiva 68.757,77 61.881,91

Anhang


zum Jahresabschluß per 31.12.2010 der Firma KONTEC Konrad GmbH, Blaicher Straße 65, 95326 Kulmbach



1. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluß der Firma KONTEC Konrad GmbH, Kulmbach für das Geschäftsjahr 2010 ist nach den Vorschriften des 3. Buches des Handelsgesetzbuches aufgestellt.

Die KONTEC Konrad GmbH wurde mit Notariellen Vertrag vom 01. Februar 2005 gegründet. Gegenstand des Unternehmens ist der Handel und Vertrieb von Halb- und Werkzeugen für die Bereiche Maschinenbau, sowie kunststoff- und holzverarbeitende Industrie.

Dem Jahresabschluss 2010 liegt der Jahresabschluss per 31.12.2009 zugrunde. Die Wertansätze aus der Bilanz per 31.12.2009 wurden unverändert übernommen.

Es wurde keine von der Handelsbilanz abweichende Steuerbilanz erstellt.

Das gezeichnete Kapital beträgt EUR 25.000,- und war zum Bilanzstichtag voll einbezahlt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Auf fremde Währungen lautende Forderungen und Verbindlichkeiten sind zum Bilanzstichtag nicht vorhanden.


2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden


Das Sachanlagevermögen ist zu den Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um die planmäßige nutzungsbedingte Abschreibung, angesetzt. Das Sachanlagevermögen wird nach Maßgabe der Nutzungsdauer linear abgeschrieben.
Geringwertige Wirtschaftsgüter des Sachanlagevermögens werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben.

Ausgenommen hiervon ist der Sammelposten für  Geringwertige Wirtschaftsgüter des Sachanlagevermögens. Dieser wird auf 5 Jahre abgeschrieben.

Der hieraus entstandene Aufwand beträgt EUR 3.156,59 und ist in der Ziffer 6 der Gewinn- und Verlustrechnung enthalten.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind zum Nennwert angesetzt.

Ein eventuelles Ausfallrisiko wurde durch eine pauschale Wertberichtigung in Höhe von 1% berücksichtigt.

Die Verbindlichkeiten sind zu ihren jeweiligen Rückzahlungsbeträgen passiviert.


Die vom Gesellschafter/Geschäftsführer aufgenommene Voratsinventur hat uns vorgelegen. Sie entspricht den ausgewiesenen Beträgen.
 
Die sonstigen Rückstellungen betreffen die Jahresabschlusskosten und eine Rückstellung für die Aufbewahrungspflicht. Die Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung gebildet.

Für zu erwartende Gewährleistungsansprüche wurde eine pauschale Rückstellung in Höhe von 0,5 % des Jahresumsatzes gebildet.




3. Erläuterungen zur Bilanz

Die Entwicklung der Anlagepositionen im Geschäftsjahr 2010 ist aus dem der Bilanz beigefügten Anlagespiegel ersichtlich.

Die Abschreibungen im Geschäftsjahr 2010 betragen insgesamt EUR 12.028,99 und sind aus der Position 6 der Gewinn- und Verlustrechnung ersichtlich.

Die Angaben zu den Fristigkeiten der einzelnen Bilanzpositionen auf der Aktiv- und Passivseite sind aus der Bilanz bzw. dem Kostennachweis ersichtlich.


Im Jahr 2006 erhielt der Geschäftsführer eine Versorgungszusage.






4. Erläuterung zur Gewinn- und Verlustrechnung





5. Sonstige Angaben


Per 31.12.2010 bestehen keine Eventualverbindlichkeiten.

Es bestehen keine gesellschaftrechtlichen Beziehungen zu anderen Unternehmen.

Geschäftsführer der Gesellschaft ist Herr Jürgen Konrad.

Der Geschäftsführung wurden weder Vorschüsse oder Kredite gewährt, noch ist das Unternehmen zugunsten der Geschäftsführung ein Haftungsverhältnis eingegangen.


Untersteinach, den 31.03.2011


.............................................        
        Jürgen Konrad
  

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2010 - 31.12.2010

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 2.573,03 EUR.

1.1.2009 - 31.12.2009

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 1.555,82 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 11.05.2011 festgestellt.

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