Stammdaten

Register
Amtsgericht Saarbrücken HRB 64469
Vorher
SEREBA Gesellschaft mit beschränkter HaftungURSAmed GmbH
Eingetragen
17.3.2000
Branche
Großhandel mit medizinischen und orthopädischen Artikeln, Dental- und LaborbedarfGroßhandel mit pharmazeutischen ErzeugnissenTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von pharmazeutischen Erzeugnissen, medizinischen Artikeln, Krankenhaus-, Dental- und Altenpflegebedarf
Gegenstand
Der medizinische Fachhandel sowie die Durchführung von medizinischen Seminaren.

Historie

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Management

NameRolle
Uwe Stillenmunkes
seit 13.2.2017
Geschäftsführer
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

Vplus Care GmbH

St. Wendel (vormals: Heusweiler)

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2017

Bilanz

Aktiva

31.12.2017
EUR
31.12.2016
EUR
A. Anlagevermögen 9.809,00 5.620,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1,00 1,00
II. Sachanlagen 9.808,00 5.619,00
B. Umlaufvermögen 205.341,44 236.599,29
I. Vorräte 6.295,90 18.942,38
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 164.119,34 186.671,49
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 34.926,20 30.985,42
Bilanzsumme, Summe Aktiva 215.150,44 242.219,29

Passiva

31.12.2017
EUR
31.12.2016
EUR
A. Eigenkapital 72.512,95 78.986,28
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Bilanzgewinn 47.512,95 53.986,28
B. Rückstellungen 13.600,00 16.700,00
C. Verbindlichkeiten 129.037,49 146.533,01
Bilanzsumme, Summe Passiva 215.150,44 242.219,29

Anhang

 
für das Geschäftsjahr 2017


I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der Vplus Care GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

1. Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht: Vplus Care GmbH   

Firmensitz laut Registergericht: St. Wendel

Registereintrag: Handelsregister

Registergericht: Saarbrücken

Register-Nr.: B 64469

II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

1. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Für bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens mit Anschaffungskosten von mehr als EUR 150,00 aber nicht mehr als EUR 1.000,00 wurde ein Sammelposten gebildet und linear über 5 Jahre abgeschrieben.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

2. Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

III. Angaben zur Bilanz

1. Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber
  Gesellschaftern
  (§ 42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB)

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:
  

Sachverhalte
2017
 
2016
 
EUR
 
EUR
Darlehen
95.952,00
 
97.066,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
1.200,23
 
13.127,21
 
97.152,23
 
110.193,21


2. Angabe zu Restlaufzeitvermerken

Zu den einzelnen Restlaufzeiten vgl. Anlage III/4
 

IV. Sonstige Angaben

1. Unterschrift der Geschäftsführung

St. Wendel, den 04. Dezember 2018
  

 
Geschäftsführung
Verbindlichkeitenspiegel zum 31.12.2017
Art der Verbindlichkeiten
Gesamtbetrag
 
Restlaufzeiten
 
 
 
bis 1 Jahr
mehr als
mehr als
 
 
 
 
1 Jahr
5 Jahre
 
EUR
 
EUR
EUR
EUR
Verbindlichkeiten gegenüber
 
 
 
 
 
Kreditinstituten
904,67
 
904,67
0,00
0,00
(Vorjahr)
(5.058,15)
 
(4.426,22)
(631,93)
(0,00)
Verbindlichkeiten aus Lieferungen
 
 
 
 
 
und Leistungen
9.496,22
 
9.496,22
0,00
0,00
(Vorjahr)
(21.711,40)
 
(21.711,40)
(0,00)
(0,00)
Verbindlichkeiten gegenüber
 
 
 
 
 
verbundenen Unternehmen
97.152,23
 
7.200,23
89.952,00
65.952,00
(Vorjahr)
(110.193,21)
 
(41.329,28)
(68.863,93)
(47.469,00)
Sonstige Verbindlichkeiten
21.484,37
 
21.484,37
0,00
0,00
(Vorjahr)
(9.570,25)
 
(9.570,25)
(0,00)
(0,00)
davon aus Steuern: EUR 19.678,28
 
 
 
 
 
(Vorjahr EUR 8.676,62)
 
 
 
 
 
davon im Rahmen der sozialen
 
 
 
 
 
Sicherheit: EUR 731,30
 
 
 
 
 
(Vorjahr EUR 0,00)
 
 
 
 
 
 
129.037,49
 
39.085,49
89.952,00
65.952,00

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 11.12.2018 festgestellt.

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