IVH GmbHLiquidiert

81679 München, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht München HRB 155367
Vorher
APU 3. GmbH
Eingetragen
22.12.2004
Branche
Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Wohngrundstücken, Wohngebäuden und WohnungenVermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Gewerbegrundstücken und NichtwohngebäudenKauf und Verkauf von eigenen Gewerbegrundstücken und Nichtwohngebäuden
Gegenstand
Erwerb, Anmietung und Anpachtung sowie anschließende Veräußerung, Vermietung und Verpachtung von Immobilien, Grundstücken, Wohnungen, einzelnen Zimmern und beweglichen Sachen vorrangig an pflegebedürftige Privatpersonen und deren Angehörige sowie Verwaltung dieser Mietobjekte und alle mit der Erfüllung dieses Unternehmenszwecks verbundenen Rechtsgeschäfte einschließlich Erbringung von hierbei anfallenden Serviceleistungen, soweit dazu keine behördlichen Genehmigungen erforderlich sind. Die Gesellschaft betreibt keine Geschäfte, die einer staatlichen Genehmigung bedürfen.

Historie

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Management

NameRolle
Ismail Tabak
seit 10.5.2005
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Lambach 21, 83358 Seebruck
25.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

IVH GmbH

München

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2008 bis zum 31.12.2008

Bilanz

Aktiva

31.12.2008
EUR
31.12.2007
EUR
A. Anlagevermögen 3.122,00 3.249,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 714,00 0,00
II. Sachanlagen 2.408,00 3.249,00
B. Umlaufvermögen 79.929,96 66.841,26
I. Vorräte 6.765,55 0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 73.134,91 66.811,76
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 29,50 29,50
C. Rechnungsabgrenzungsposten 498,43 704,68
Bilanzsumme, Summe Aktiva 83.550,39 70.794,94

Passiva

31.12.2008
EUR
31.12.2007
EUR
A. Eigenkapital 21.127,57 22.072,36
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 2.927,64 4.789,33
III. Jahresfehlbetrag 944,79 -1.861,69
B. Rückstellungen 14.077,31 3.000,00
C. Verbindlichkeiten 48.345,51 45.722,58
Bilanzsumme, Summe Passiva 83.550,39 70.794,94

Anhang


 
zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2008


Angaben zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden und zur Darstellung im Jahresabschluss

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2008wurde nach den Rechnungslegungsvorschriften des HGB aufgestellt. Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde die Angabe im Anhang gewählt.

Gemäß den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen für Kapitalgesellschaften erfolgt die Gliederung der Bilanz gemäß § 266 Abs. 2 HGB nach den Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften. Darüber hinaus werden sämtliche größenabhängigen Erleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften für die Erstellung und Offenlegung in Anspruch genommen.

Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung, die weder im Geschäftsjahr noch im Vorjahr einen Betrag ausweisen, wurden gemäß § 265 Abs. 8 HGB nicht angegeben.

Erworbene immaterielle Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterliegen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die Bewertung der unfertigen Leistungen erfolgt zu Herstellungskosten.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden mit dem Nennwert bzw. mit dem am Bilanzstichtag beizulegenden niedrigeren Wert angesetzt. Bei Forderungen, deren Einbringlichkeit mit erkennbaren Risiken behaftet ist, werden angemessene Wertabschläge vorgenommen; uneinbringliche Forderungen werden abgeschrieben.

Die liquiden Mittel werden mit den Nennwerten angesetzt.

Als aktiver Rechnungsabgrenzungsposten werden Ausgaben vor dem Abschlussstichtag ausgewiesen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag sind.

Rückstellungen werden für alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verbindlichkeiten nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung gebildet. Soweit die Rückstellung einen Zinsanteil enthält, erfolgt die Bewertung zum Barwert.

Verbindlichkeiten werden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen liegen, werden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.


Angaben zu der Nutzung von Wahlrechten bei den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Gesetzliche Wahlrechte bei den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden wie folgt genutzt:

Die planmäßigen Abschreibungen im Sachanlagevermögen werden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear vorgenommen.

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden werden im Vergleich zum Vorjahr stetig angewandt.


Angaben zu der Nutzung von Wahlrechten bei der Darstellung des Jahresabschlusses

Die Darstellung im Jahresabschluss erfolgt stetig im Vergleich zum Vorjahr.


Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten

Vermögen und Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Alle Forderungen haben eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

Gegenüber Gesellschaftern bestehen folgende Forderungen und Ausleihungen:

Forderungen   11.651,45 Euro
Ausleihungen  0,00 Euro


Eigenkapital, Schuldposten und Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Alle Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.


Sonstige Angaben

Haftungsverhältnisse, die nach § 251 HGB und § 268 Abs. 7 HGB angegeben werden müssen, bestanden zum Bilanzstichtag nicht.

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte der Gesellschaft durch den Geschäftsführer

 Ismail Tabak, Kaufmann
 
geführt.


München, den 24. Juni 2010


 Geschäftsführer:

gez. Ismail Tabak
  

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