Stammdaten

Register
Amtsgericht Gelsenkirchen HRB 5161
Vorher
AEV-Auto-Exklusiv-Verleih GmbH
Eingetragen
12.4.1984
Branche
Vermietung von Kraftwagen mit einem Gesamtgewicht von 3,5 t oder weniger mittels CarsharingBeteiligungsgesellschaftenTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Kraftwagen
Gegenstand
Gegenstand des Unternehmens ist die Vermietung von Kraftfahrzeugen, deren Anund Verkauf sowie damit verwandte Geschäfte. Die Gesellschaft darf andere Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art übernehmen, vertreten und sich an solchen Unternehmungen beteiligen. Sie darf auch Zweigniederlassungen errichten.

Historie

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Management

NameRolle
Stefan Gerhard Hosters
seit 17.10.2025
Prokura
Constantin Buschmann
seit 30.5.2018
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

Brabus Service GmbH

Bottrop

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz zum 31. Dezember 2010

AKTIVA

31.12.2010
31.12.2009
A. ANLAGEVERMÖGEN
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 2,00 2,00
II. Sachanlagen
1. Technische Anlagen und Maschlnen 1,00 516,00
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung 15.491,29 85.956,09
15.494,29 86.474,09
B. UMLAUFVERMÖGEN
I. Vorräte 58.245,16 48.722,92
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 12.790,00 11.195,86
2. Forderungen gegen Gesellschafter 204.434,90 98.079,02
3. Sonstige Vermögensgegenstände 1.226,20 1.084,12
218.451,10 110.359,00
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 5.891,69 37.623,82
282.587,95 196.705,74
298.082,24 283.179,83

PASSIVA

31.12.2010
31.12.2009
A. EIGENKAPITAL
Gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
B. RÜCKSTELLUNGEN
Sonstige Rückstellungen 2.868,17 22.196,44
C. VERBINDLICHKEITEN
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 266.081,76 229.422,94
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern 0,00 0,00
3. Sonstige Verbindlichkeiten 3.567,72 5.995,86
269.649,48 235.418,80
298.082,24 283.179,63

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2010

2010
2009
1. Umsatzerlöse 1.374.665,88 2.310.254,91
2. Sonstige betriebliche Erträge 9.293,98 6.060,73
3. Materialaufwand
a) Aufwendungen für bezogene Waren 1.071.844,67 1.987.259,76
b) Aufwendungen für bezogenen Leistungen 11.920,23 7.696,56
4. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter 136.125,77 156.538,03
b) Soziale Abgaben 31.941,93 34.117,92
168.067,70 190.655,95
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 15.915,00 24.050,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen 66.576,35 98.143,79
7. Zinsen und ähnliche Erträge 0,00 4,97
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 1,62 2,09
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 49.634,29 8.512,46
10. Aufwand aus Gewinnübernahme - 49.634,29 - 8.512,46
11. Jahresüberschuss 0,00 0,00

Anhang für das Geschäftsjahr 2010

ALLGEMEINE ANGABEN

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft gemäß § 267 Abs. 1 HGB.

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2010 wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) und des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung aufgestellt. Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde wie bisher das Gesamtkostenverfahren nach § 275 Abs. 2 HGB gewählt.

BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSVORSCHRIFTEN EINSCHLIESSLICH ERLÄUTERUNGEN ZUR BILANZ

Änderungen der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden haben sich gegenüber dem Vorjahr nicht ergeben.

AKTIVA

Anlagevermögen

Die Gegenstände des Anlagevermögens werden zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, bewertet. Zur Zusammensetzung des Anlagevermögens vergleiche auch Seite 2.

Die Gegenstände des Anlagevermögens werden sowohl degressiv wie auch linear abgeschrieben, dabei lagen Nutzungsdauern von 3-33 Jahren zugrunde.

Entwicklung des Anlagevermögens zum 31. Dezember 2010

ANSCHAFFUNGS- UND HERSTELLUNGSKOSTEN
Stand 01.01.2010
Zugänge
Abgänge
Stand 31.12.2010
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
Software 33.880,00 0,00 0,00 33.880,00
II. Sachanlagen
1. Technische Anlagen und Maschinen 3.550,00 0,00 0,00 3.550,00
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung 147.165,09 41.853,40 124.541,20 64.477,29
150.715,09 41.853,40 124.541,20 68.027,29
184.595,09 41.853,40 124.541,20 101.907,29
KUMULIERTE ABSCHREIBUNGEN
Stand 01.01.2010
Zugänge
Abgänge
Stand 31.12.2010
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
Software 33.880,00 0,00 0,00 33.880,00
II. Sachanlagen
1. Technische Anlagen und Maschinen 3.034,00 515,00 0,00 3.549,00
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung 61.209,00 15.400,00 27.623,00 48.986,00
64.243,00 15.915,00 27.623,00 52.535,00
98.121,00 15.915,00 27.623,00 86.413,00
BUCHWERTE
Stand 31.12.2010
Stand 31.12.2009
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
Software 2,00 2,00
II. Sachanlagen
1. Technische Anlagen und Maschinen 1,00 516,00
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung 15.491,29 85.956,09
15.492,29 86.472,09
15.494,29 86.474,09

UMLAUFVERMÖGEN

Vorräte

Die Mercedes - Benz - Ersatzteile sowie die Fahrzeuge werden zu Anschaffungskosten ausgewiesen.

Forderungen

Die Bewertung der Forderungen erfolgt grundsätzlich zum Nennwert. Es handelt sich um Forderungen aus dem Liefer- und Leistungsverkehr mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Kasse, Guthaben bei Kreditinstituten Die Bewertung erfolgt zum Nominalwert.

PASSIVA

Gezeichnetes Kapital

Das gezeichnete Kapital beträgt wie im Vorjahr € 25.564,59 und ist voll eingezahlt.

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren ungewissen Verpflichtungen im gesetzlich geforderten Umfang. Die Bewertung der Rückstellungen erfolgt nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung. Die Rückstellungen setzen sich im Wesentlichen aus Verpflichtungen im Zusammenhang mit dem Personal und Gewährleistungen zusammen.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten betreffen im Wesentlichen den Liefer- und Leistungsverkehr. Die Bewertung erfolgt zum Erfüllungsbetrag. Die Restlaufzeiten betragen bis zu einem Jahr.

SONSTIGE ANGABEN

Personal

Die Gesellschaft beschäftigte im Geschäftsjahr 2010 durchschnittlich sechs (Vorjahr: sechs) Mitarbeiter.

Geschäftsführer der Gesellschaft war für das Geschäftsjahr 2010:

 

Herr Prof. h. c. Bodo Buschmann, Bottrop.

Augrund des bestehenden Ergebnisübernahmeverträges ist der Gewinn von € 49.634,29 an die BRABUS GmbH, Bottrop, abgeführt worden.

Die Feststellung des Jahresabschlusses 2010 für die Brabus Service GmbH erfolgte am 04.März 2011.

 

Bottrop, 01. März 2011

- Die Geschäftsführung -

AUFGLIEDERUNG UND ERLÄUTERUNG DER POSTEN DER BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2010 SOWIE DER POSTEN DER GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DIE ZEIT VOM 1. JANUAR BIS 31. DEZEMBER 2010

AKTIVA

A. ANLAGEVERMÖGEN 15.494,29
31.12.2009 86.474,09

Die Entwicklung des Anlagevermögens zu Bruttowerten ist dem Anlagenspiegel in der Anlage 3, Seite 2, zu entnehmen.

I. Immaterielle Vermögensgegenstände 2,00
31.12.2009 2,00
Entwicklung der Nettowerte:
Stand zum 1. Januar 2010 2,00
Abschreibungen 0,00
Stand zum 31. Dezember 2010 2,00

Ausgewiesen wird das Abrechnungssystem "elform Kompakt S" und zwei Softwarelizenzen. Die immateriellen Vermögensgegenstände wurden über eine Nutzungsdauer von 3 Jahren zeitanteilig abgeschrieben.

II. Sachanlagen 15.492,29
31.12.2009 86.472,09
Entwicklung der Nettowerte:
Stand zum 1. Januar 2010 86.472,09
zuzüglich:
Zugänge 41.853,40
abzüglich:
Abgänge 96.918,20
Abschreibungen 15.915,00
112.833,20
Stand zum 31, Dezember 2010 15.492,29
Zugänge
PKW Mercedes-Benz CLS 350 CGI Coupe 41.853,40
41.853,40

Abschreibungen

Die Gesellschaft wendet die degressive bzw. lineare Abschreibungsmethode an. Die Abschreibungssätze richten sich nach der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer und entsprechen den steuerlichen Vorschriften. Die im Regelfall angesetzten Nutzungsdauern und Abschreibungssätze sind nachstehend aufgeführt.

Regelnutzungsdauer
in Jahren
Linear/
%
Technische Anlagen und Maschinen 5 20,0
Betriebs- und Geschäftsausstattung 5-33 20,0-3,0

Die Zugänge wurden im Berichtsjahr degressiv abgeschrieben.

B. UMLAUFVERMÖGEN 282.587,95
31.12.2009 196.705,74
1. Vorräte 58.245,18
31.12.2009 48.722,92
Zusammensetzung: 31.12.2010
31.12.2009
Neufahrzeuge 0,00 0,00
Mercedes- Benz-Ersatzteïle 58.245,16 48.722,92
58.245,16 48.722,92

Bei den Mercedes-Benz-Ersatzteilen handelt es sich um Bestände für den Reparaturbetrieb.

Bestandsermittlung

Die Vorräte wurden zürn Abschlussstichtag körperlich aufgenommen und ordnungsgemäß innerhalb der Inventurunterlagen dokumentiert.

Bewertung

Die Teile wurden zu Anschaffungskosten bewertet.

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 218.451,10
31.12.2009 110.359,00
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 12.790,00
31.12.2009 11.195,86

Die Forderungen zum Abschlussstichtag sind durch eine Saldenliste nachgewiesen. Der Bilanzausweis stimmt mit den Salden der Personenkonten zum Abschlussstichtag überein.

Der Nachweis der Werthaltigkeit des Bestandes der Forderungen zum 31. Dezember 2010 wurde durch alternative Prüfungshandlungen analysiert.

Die Forderungen waren zum Zeitpunkt der Erstellung der Bilanz - im Februar 2011 weitestgehend ausgeglichen oder verrechnet.

Zusammensetzung:
Bruttoforderungen gemäß Saldenliste 12.790,00 €
Einzelwertberichtigung 0,00 €
12.790,00 €
2. Forderungen gegen Gesellschafter 204.434,90
31.12.2009 98.079,02

Die Verbindlichkeiten gegenüber der BRABUS GmbH haben sich wie folgt entwickelt:

Stand zum 1. Januar 2010 98.079,02
Verrechnungen 155.980,78
Gewinnabführung 2010 - 49.634,29
Verwaltungsköstenumlage 0,00 106.346,49
Forderungen (Saldo) aus Leistungsverkehr 9,39
Verbindlichkeiten (Saldo) aus Leistungsverkehr 0,00
Stand zum 31. Dezember 2010 204.434,90

Die Forderung ist durch eine gleich lautende Saldenbestätigung der BRABUS GmbH, Bottrop, zum Abschlussstichtag nachgewiesen.

3. Sonstige Vermögensgegenstände 1.226,20
31.12.2009 1.084,12
Zusammensetzung: 31.12.2010
31.12.2009
Unterwegs befindliche Gelder Kreditkartenabrg 0,00 344,28
Sonstige 1.226,20 739,84
1.226,20 1.084,12
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 5.891,69
31.12.2009 37.623,82

Es handelt sich um ein Guthaben bei der Commerzbank AG, Bottrop, in Höhe von Euro 461,40 und um den Kassenbestand in Höhe von Euro 5.430,29. Zum Abschlussstichtag liegt ein gleichlautender Tagesauszug des Kreditinstitutes und ein Kassenaufnahmeprotokoll vor.

PASSIVA

A. EIGENKAPITAL

Gezeichnetes Kapital 25.564,59
- unverändert - 31.12.2009 25.564,59

B. RÜCKSTELLUNGEN

Sonstige Rückstellungen 2.868,17
31.12.2009 22.196,44
Zusammensetzung: Stand 01.01.2010
Inanspruchnahme
Zuführung
Stand 31.12.2010
Ausstehende Urlaubstage 2.777,70 2.777,70 1.164,94 1.164,94
Jahresabschlusskosten 80,00 40,00 84,61 124,61
Überstunden 905,21 905,21 831,58 831,58
Berufsgenossenschaft 668,56 668,56 747,04 747,04
Gewährleistung 17.764,97 17.764,97 0,00 0,00
22.196,44 22.156,44 2.828,17 2.868,17
C. VERBINDLICHKEITEN 269.649,43
31.12.2009 235.418,80
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 266.081,76
31.12.2009 229.422,94

Die Verbindlichkeiten zum Abschlussstichtag sind durch eine Saldenliste nachgewiesen. Der Bilanzausweis stimmt mit den Salden der Personenkonten zum Abschlussstichtag überein.

Der Großteil der Verbindlichkeiten besteht gegenüber der Daimler AG, Puhlheim.

Die Verbindlichkeiten waren zum Zeitpunkt der Erstellung der Bilanz - Februar 2011 -weitestgehend ausgeglichen oder verrechnet

2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern 0,00
31.12.2009 0,00

Zum 31. Dezember 2010 besteht eine Forderung gegenüber der BRABUS GmbH. Wir verweisen auf die Darstellung unter Position Aktiva B. II. 2. "Forderungen gegen Gesellschafter".

3. Sonstïge Verbindlichkeiten 3.567,72
31.12.2009 5.995,86
Zusammensetzung: 31.12.2010
31.12.2009
Lohn- und Kirchensteuer 1.983,85 2.958,49
Kreditorische Debitoren 0,00 424,33
Einbehaltungen 127,71 127,71
Erhaltene Anzahlungen 0,00 1.500,00
Verrechnungskonto Startech Cars GmbH, Bottrop 0,00 163,06
Sonstige 1.456,16 822,27
3.567,72 5.995,86

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

1. Umsatzerlöse 1.374.665,88
2009 2.310.254,91
Zusammensetzung: 2010
2009
Verkauf Ersatzteile Mercedes-Benz 1.210.508,74 1.356.615,74
Verkauf Fahrzeuge 0,00 733.925,22
Erlöse Mitarbeiterweiterberechnung 90.000,00 89.839,48
Handelswaren 20.680,04 18.961,64
Schmierstoffe 19.676,32 15.489,32
sonstige Erlöse Teileverkauf 21.993,06 19.505,16
Sonstige 11.807,72 75.918,35
1.374.665,88 2.310.254,91

Die Erlöse Mitarbeiterweiterberechnung stammen aus Personalgestellungen der BRABUS Service GmbH an die BRABUS GmbH.

2. Sonstige betriebliche Erträge 9.293,98
2009 6.060,73
Zusammensetzung; 2010
2009
Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens 0,00 0,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 1.686,39 1.527,23
Erstattung Krankengeld Mitarbeiter 3.344,77 4.051,55
Übrige 4.262,82 481,95
9.293,98 6.060,73
3. Materialaufwand 1.083.764,90
2009 1.994.956,32
a. Aufwendungen für bezogene Waren 1.071.844,67
2009 1.987.259,76
Zusammensetzung: 2010
2009
Ersatzteile 1.009.482,35 1.218.113,60
Neufahrzeuge 0,00 733.925,22
Handelswaren 14.704,67 17.454,07
Schmierstoffe 16.052,91 12.781,23
Sonstige Waren 31.604,74 4.985,64
1.071.844,67 1.987.259,76
b. Aufwendungen für bezogene Leistungen 11.920,23
2009 7.696,56

Ausgewiesen werden externe Dienstleistungen für Kundenfahrzeuge sowie TÜV Gebühren.

4. Personalaufwand 168.067,70
2009 190.655,95
a) Löhne und Gehälter 136.125,77
2009 156.538,03
b) Soziale Abgaben 31.941,93
2009 34.117,92
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 15.915,00
2009 24.050,00

Vgl. Aktivposten A. und Anlagenspiegel.

6. Sonstige betriebliche Aufwendungen 66.576,35
2009 98.143,79
Zusammensetzung: 2010
2009
MB-Net, Hotline, etc. 20.400,75 21.369,96
Softwarekosten 11.055,64 10.943,16
Kfz-Kosten 14.503,32 21.936,70
Ausgangsfrachten, Porto 4.589,21 5.264,31
Prüfungs- und Beratungskosten 207,94 252,60
Verwaltungskostenumlage 0,00 3.067,75
Fortbildung 6.022,00 4.391,00
Beiträge und Gebühren 2.461,76 2.205,66
Reisekosten 181,17 260,04
Werbekosten 406,35 866,45
Garantiekosten It. Revision Mercedes Benz 0,00 17.764,97
Nebenkosten Geldverkehr 7,67 522,47
Zuführung zu Rückstellungen 0,00 0,00
Einsteilung in Wertberichtigung Forderungen 0,00 2.301,51
Übrige 6.740,54 6.997,21
66.576,35 98.143,79
7. Zinsen und ähnliche Erträge 0,00
2009 4,97
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 1,62
2009 2,09
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 49.634,29
2009 8.512,46
10. Aufwand aus Gewinnübernahme - 49.634,29
2009 - 8.512,46
11. Jahresüberschuss/Bilanzgewinn 0,00
2009 0,00

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