L - TEC Lacktechnik GmbHLiquidiert

93483 Pösing, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Regensburg HRB 8348
Eingetragen
12.9.2001
Branche
Herstellung von Anstrichmitteln, Druckfarben und KittenGroßhandel mit AnstrichmittelnHerstellung von Verpackungsmitteln aus Kunststoffen
Gegenstand
Herstellung und Beratung über und der Verkauf von Autolacken und Lackierbedarf, die Schulung und die Unterrichtung in der Lackverarbeitung bzw. die Optimierung des Betriebsablaufes von Lackier- und Karosseriebetrieben, die Forschung und Entwicklung im Bereich Lack-Technik und Entsorgung.

Historie

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Management

NameRolle
Michael Haddon
seit 1.3.2017
Liquidator
Francois Finet
seit 25.5.2012
Prokura

Wirtschaftlich Berechtigte

0.00% identifiziert100.00% ungelöst

Ungelöste Beteiligungen (1)

NameAnteil
Farécla Products LimitedGBR
100.00%

Gesellschafter

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

E.M.M. Holding B.V.
Netherlands
75.000 €
75.00%
25.000 €
25.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

L - TEC Lacktechnik GmbH

Cham

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013

Bilanz

Aktiva

31.12.2013
EUR
31.12.2012
EUR
A. Anlagevermögen 66.606,41 93.789,41
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 66.441,41 93.459,41
II. Sachanlagen 165,00 330,00
B. Umlaufvermögen 327.630,90 254.974,09
I. Vorräte 163.019,00 123.983,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 86.106,06 64.927,30
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 78.505,84 66.063,79
Bilanzsumme, Summe Aktiva 394.237,31 348.763,50

Passiva

31.12.2013
EUR
31.12.2012
EUR
A. Eigenkapital 150.028,17 167.196,97
I. gezeichnetes Kapital 100.000,00 100.000,00
II. Gewinnvortrag 67.196,97 145.470,29
III. Jahresfehlbetrag 17.168,80 78.273,32
B. Rückstellungen 121.007,00 106.625,00
C. Verbindlichkeiten 123.202,14 74.941,53
Bilanzsumme, Summe Passiva 394.237,31 348.763,50

Anhang für das am 31. Dezember 2013 endende Geschäftsjahr

L-TEC Lacktechnik GmbH, Cham

1. Angaben zur Form und Darstellung des Jahresabschlusses

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß den §§ 242 ff., 264 ff. HGB sowie den einschlägigen Vorschriften des GmbHG und des Gesellschaftsvertrages aufgestellt.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für die Erstellung des Jahresabschlusses waren die im Erläuterungsteil dargestellten, gegenüber dem Vorjahr unveränderten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, maßgebend.

3. Erläuterungen zur Bilanz

1. Anlagevermögen

Die immateriellen Vermögensgegenstände und das Sachanlagevermögen sind zu Anschaffungskosten bewertet. Bei Gegenständen, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, sind die Abschreibungen nach Maßgabe der handelsrechtlich zulässigen Abschreibungssätze planmäßig ermittelt worden.

Aufgrund der Stabilität der langjährigen Kunden- und Lieferantenbeziehungen wird der entgeltlich erworbene Geschäfts- und Firmenwert über einen Zeitraum von 15 Jahren abgeschrieben.

3.2. Umlaufvermögen

3.2.1. Vorräte

Die Waren wurden zu Anschaffungskosten bzw. mit dem am Stichtag niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt.

3.2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

Die Forderungen sind zum Nennwert oder mit dem am Bilanzstichtag niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt. Zur Abdeckung des allgemeinen Ausfallrisikos besteht eine Pauschalwertberichtigung in Höhe von Euro 359,00 (Vorjahr: Euro 268,00).

Sonstige Vermögensgegenstände

Die sonstigen Vermögensgegenstände sind zum Nennwert oder mit dem am Bilanzstichtag niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt.

3.3. Rückstellungen

Die Rückstellungen sind unter Berücksichtigung des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages gebildet worden und tragen sämtlichen erkennbaren Risiken ausreichend Rechnung.

Die Pensionsrückstellung ist auf der Grundlage versicherungsmathematischer Berechnungen ermittelt worden. Die Berechnung der Versorgungsverpflichtung erfolgte entsprechend den Bestimmungen des § 249 HGB i.V.m. §§ 252 bis 255 HGB. Nach § 253 Absatz 1 Satz 2 HGB ist die Versorgungsverpflichtung in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt worden.

Die Bewertung beruht auf der PUC-Methode. Der Berechnung für den Erfüllungsbetrag liegen das vertragliche Pensionierungsalter sowie ein Rechnungszins von 4,88 % p.a. gemäß § 253 Absatz 2 HGB zugrunde. Dabei wurde ein Gehalts- und Rententrend von 0,00 % unterstellt. Als Rechnungsgrundlagen dienten die Richttafeln 2005 G von Dr. Klaus Heubeck.

3.4. Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag passiviert. Verbindlichkeiten, die auf fremde Währung lauten und eine Restlaufzeit von einem Jahr und weniger haben, sind gemäß § 256a HGB mit dem Devisenkassamittelkurs zum Abschlussstichtag bewertet.

In den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von Euro 38.846,38 (Vorjahr: Euro 16.975,25) enthalten. Bei den Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen handelt es sich um ein Darlehen des Gesellschafters in Höhe von Euro 15.000,00.

Sämtliche Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit unterhalb eines Jahres.

In den sonstigen Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten aus Steuern in Höhe von Euro 6.051,79 (Vorjahr: Euro 3.481,60) enthalten.

4. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde entsprechend § 275 Absatz 2 HGB nach dem Gesamt­kostenverfahren gegliedert.

In den Sozialabgaben sind Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung in Höhe von Euro 6.635,48 (Vorjahr: Euro 5.980,06) enthalten.

5. Sonstige Angaben

Auf Vorschlag der Geschäftsführung wird das Jahresergebnis 2013 auf neue Rechnung vorgetragen.

Geschäftsführer der Gesellschaft ist der Kaufmann Michael Haddon, Hennef. Er ist einzelvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Cham, 22. Oktober 2014

DIE GESCHÄFTSFÜHRUNG

Michael Haddon

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 22.10.2014 festgestellt.

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