Stammdaten

Register
Amtsgericht Aachen HRB 13570
Eingetragen
27.3.2006
Branche
BeteiligungsgesellschaftenManagementtätigkeiten von sonstigen HoldinggesellschaftenVermietung von Kraftwagen mit einem Gesamtgewicht von 3,5 t oder weniger mittels Carsharing
Gegenstand
Gegenstand des Unternehmens ist die Personenbeförderung im Rahmen eines Taxi- und Mietwagenunternehmens und die Vornahme aller damit zusammenhängenden Geschäfte. Die Gesellschaft ist berechtigt, sich an anderen Unternehmen, die dem vorgenannten Zweck dienen, zu beteiligen und deren Geschäftsführung zu übernehmen.

Historie

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Management

NameRolle
Ökkes Kayku
seit 15.5.2006
Prokura

Konzern- und Jahresabschlüsse

Yellow-24. GmbH

Stolberg

Jahresabschluss zum 31.12.2006

BILANZ



AKTIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

375

0

II. Sachanlagen

87454

12247

III. Finanzanlagen

0

0

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

0

0

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

56835,18

30215,67

III. Wertpapiere

IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

2571,67

13084,36

C. Rechnungsabgrenzungsposten

D. Nicht durch Eigenkapital

gedeckter Fehlbetrag

17110,66

0

Summe Aktiva

167376,76

55547,03



PASSIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital

nicht eingeforderte ausstehende

Einlagen

 

 

25000

-10000

 

 

25000

-10000

II. Kapitalrücklage

III. Gewinnrücklagen

IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag

 

 

-1713,89

0

V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

nicht gedeckter Fehlbetrag

-30396,77

17110,66

-1713,89

0

B. Rückstellungen

2150

650

C. Verbindlichkeiten

165226,76

41610,92

D. Rechnungsabgrenzungsposten

Summe Passiva

167376,76

55547,03

ANHANG

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich
der Vornahme steuerrechtlicher Maßnahmen



Angaben zu den Bilanzierungsmethoden


Der Jahresabschluss der Firma Yellow-24. GmbH wurde auf der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufge­stellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beach­ten. Im einzelnen waren dies folgende Grundsätze und Methoden:


Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- und Herstellungskosten angesetzt und so­weit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und ent­sprechend steu­erlicher Vorschriften linear oder degressiv vorgenommen. Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgte in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresab­schreibung führte. Für bewegliche Gegenstände des Anlagever­mögens, deren Anschaffungs- und Herstellungskosten bis zu 410,00 Euro betrugen, wurde von der Bewertungsfreiheit nach § 6 Abs. 2 des Einkommensteuergesetzes Gebrauch gemacht.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie die sonstigen Vermögensgegenstände sind grundsätzlich mit ihren Nennwerten angesetzt.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle am Bilanzstichtag erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten in ausreichendem Maße.

Die Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.














Abschreibungen des Geschäftsjahres nach allein steuerrechtlichen Vorschriften


Abschreibungen nach allein steuerrechtlichen Vorschriften wurden nach § 7g des Einkommensteuergesetzes vorgenommen.




Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der
Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung



Angaben zu einzelnen Posten des Anlagevermögens



Sachanlagen


Die Geschäftsjahresabschreibung je Posten der Bilanz wird nachfolgend dargestellt:

Bilanzposten Sonderabschreibung planm. Abschreibung

EDV-Software 0,00 Euro 25,17 Euro
PKW 0,00 Euro 19.593,47 Euro
Büroeinrichtung 0,00 Euro 53,00 Euro
GWG 0,00 Euro 1.725,87 Euro
Sonstige Betriebs- und
Geschäftsausstattung 0,00 Euro 328,09 Euro

Summe Geschäftsjahresabschreibung 0,00 Euro 21.725,60 Euro














Kassenbestand, Banksalden


Der Kassenbestand betrug zum 31.12.2006 899,19 Euro. Die Salden der Bankkonten stim­men mit den Kontoauszügen zum 31.12.2006 überein.



Verbindlichkeiten


Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 4 Jahren beträgt 4.537,45 Euro.



Haftungsverhältnisse aus nicht bilanzierten Verbindlichkeiten gemäß § 251 HGB


Neben den in der Bilanz aufgeführten Verbindlichkeiten bestehen die folgenden Haftungsver­hältnisse:

Haftungsverhältnisse nach § 251 HGB Betrag

aus Bürgschaften, Wechsel- und
Scheckbürgschaften 0,00 Euro

aus Gewährleistungsverträgen 0,00 Euro


Summe Haftungsverhältnisse 0,00 Euro



Steuern vom Einkommen und Ertrag


Das Jahresergebnis stammt ausschließlich aus dem Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstä­tigkeit. Eine Aufteilung des Steueraufwandes auf die Teilergebnisse der gewöhnlichen und außergewöhnlichen Geschäftstätigkeit erübrigt sich daher.







Ergebnisverwendung und Rücklagenentwicklung


Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern die folgende Er­gebnisverwendung vor:

Der Jahresfehlbetrag in Höhe von 30.396,77 Euro wird, saldiert mit dem Verlustvortrag von 1.713,89 Euro, auf neue Rechnung vorgetragen.



Sonstige Pflichtangaben



Angaben über Mitglieder der Unternehmensorgane


Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Geschäftsführer: Herr Sepp Werner Huber
Gut Breill
52511 Geilenkirchen

Zugunsten der Gesellschafter bzw. des Geschäftsführers wurden keine Darlehen vergeben.

Der Bestand der zugunsten der Gesellschafter gewährten Darlehen betrug zum 31.12.2006 0,00 Euro.

 

Sepp Werner Huber

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