Stammdaten

Register
Amtsgericht Düsseldorf HRB 78845
Eingetragen
17.10.2016
Branche
Großhandel mit Fisch und FischerzeugnissenGroßhandel mit Fleisch und FleischwarenGroßhandel mit Kaffee, Tee, Kakao und Gewürzen
Gegenstand
Der Im- und Export, der Großhandel mit japanischen Lebensmitteln, sowie die Vermarktung von Gastronomiekonzepten, einschließlich der Erteilung von (Marken-) lizenzen sowie im Wege des Franchising, und das Erbringen von Dienstleistungen in diesem Zusammenhang.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Takahiro Okada
seit 30.9.2025
Prokura
Haruhiko Saeki
seit 17.10.2016
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Düsseldorf
25.000 €
100.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Takumi Food Service GmbH

Düsseldorf

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 64.076,78 22.893,00
I. Sachanlagen 64.076,78 22.893,00
B. Umlaufvermögen 4.742.538,54 4.208.798,49
I. Vorräte 1.216.528,89 465.921,01
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 2.231.378,14 1.754.500,85
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1.294.631,51 1.988.376,63
Aktiva 4.806.615,32 4.231.691,49

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 3.729.050,95 2.785.830,99
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 2.326.196,76 1.611.674,13
III. Jahresüberschuss 1.377.854,19 1.149.156,86
B. Rückstellungen 22.252,00 399.100,00
C. Verbindlichkeiten 1.055.312,37 1.046.760,50
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 1.055.312,37 1.046.760,50
Passiva 4.806.615,32 4.231.691,49

Anhang zum Jahresabschluss 31.12.2023

A. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Gliederung der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung entspricht den Bestimmungen der §§ 266 und 275 HGB. Die Bilanz ist in Kontoform, die Gewinn- und Verlustrechnung in Staffelform nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

In der Bilanz und in der Gewinn- und Verlustrechnung ist zu jedem Posten der entsprechende Wert des vorhergehenden Geschäftsjahres angegeben.

Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital und die Schulden sind in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend gegliedert.

Dem Anlagevermögen sind nur Gegenstände zugeordnet, die den Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen geeignet und bestimmt sind.

Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern sind in der Bilanz gesondert ausgewiesen. Die auf den Jahresabschluss angewendeten Darstellungsgrundsätze sind beibehalten worden.

Zusätzliche Angaben wegen der Nichtvergleichbarkeit einzelner Positionen des Jahresabschlusses mit denen des Vorjahres sind nicht notwendig. Der Jahresabschluss vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechende Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage.

B. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

I. Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist.

Rückstellungen sind nur im Rahmen des § 249 Abs. 1 HGB gebildet. Die Auflösung der Rückstellung erfolgte nach bestimmungsgemäßem Verbrauch.

Die Bilanzierungsverbote nach § 248 Abs. 1 und § 248 Abs. 2 HGB wurden beachtet.

Soweit Haftungsverhältnisse i. S. d. § 251 HGB bestehen, sind diese gemäß § 268 Abs. 7 HGB im Anhang angegeben.

II. Bewertungsmethoden

Die angewandten Bewertungsmethoden orientieren sich grundsätzlich an den steuerrechtlichen Bestimmungen; handelsrechtliche Bestimmungen standen dem nicht entgegen.

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorhergehenden Geschäftsjahres überein.

Die Vermögensgegenstände und Schulden sind einzeln bewertet worden. Es ist vorsichtig bewertet worden. Namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt, selbst wenn diese erst zwischen Abschlussstichtag und dem Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind.

Gewinne wurden nur berücksichtigt soweit diese am Abschlussstichtag realisiert waren. Aufwendungen und Erträge sind unabhängig von den Zeitpunkten der entsprechenden Zahlungen im Jahresabschluss erfasst.

Die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens sind zu Anschaffungskosten vermindert um Abschreibungen aktiviert.

Die Vorräte sind zu Anschaffungskosten aktiviert abzüglich Wertberichtigungen.

Die Leistungsforderungen sind grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt.

Das gezeichnete Kapital ist zum Nennbetrag angesetzt.

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt

Die auf den Jahresabschluss angewandten Bewertungsmethoden sind beibehalten worden.

III. Verbindlichkeitenspiegel

(in TEUR)

Art der Verbindlichkeit RLZ bis 1 Jahr RLZ von 1-5 Jahre RLZ mehr als 5 Jahre davon gesichert
0 0 0
Verbindl. LuL 784 0 0 0
sonstige Verbindlichkeiten 271 0 0 0
Zusammen: 1.055 0 0 0

IV. Forderungen und Verbindlichkeiten i. S. d. § 42 GmbHG

Gesonderter Ausweis

V. Haftungsverhältnisse und sonstige finanziellen Verpflichtungen

1. Haftungsverhältnisse i. S. d. § 251 HGB bestanden am Bilanzstichtag nicht.

2. Sonstige finanzielle Verpflichtungen bestanden nicht.

C. Angaben zu Bilanzposten

I. Bruttoentwicklung des Anlagevermögens

Siehe nachfolgende Anlage

D. Sonstige Angaben

I. Anzahl der Beschäftigten : 5

II. Geschäftsführer 1

Herr Haruhiko Saeki

Unterzeichnung gemäß § 245 HGB

Die inhaltliche Richtigkeit und Vollständigkeit des Jahresabschlusses, wie er sich aus diesem Bericht ergibt, wird hiermit versichert.

 

Düsseldorf, den 24.04.2024

Haruhiko Saeki

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 08.07.2024 festgestellt.

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