Stammdaten

Register
Amtsgericht Bad Kreuznach HRB 20210
Vorher
STILAS Security GmbH
Eingetragen
5.9.2006
Branche
Großhandel mit Datenverarbeitungsgeräten, peripheren Geräten und SoftwareGroßhandel mit elektronischen Bauteilen und TelekommunikationsgerätenGroßhandel mit Geräten der Unterhaltungselektronik
Gegenstand
Einzel- und Großhandel mit Computern und SAT-Anlagen sowie Kommunikationstechnik

Historie

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Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
Onur Duman
100.00%

Gesellschafter
Beta

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Name
Ort
Betrag
Anteil
Onur Duman
Bergstr. 9, 58511 Lüdenscheid
25.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Soft & Com GmbH

Bad Kreuznach

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 6.699,00 7.497,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 5.472,00 5.928,00
II. Sachanlagen 1.227,00 1.569,00
B. Umlaufvermögen 17.010,03 19.307,43
I. Vorräte 8.922,44 11.457,80
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 7.584,24 7.498,60
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 503,35 351,03
C. Rechnungsabgrenzungsposten 177,15 40,95
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 43.670,89 9.955,33
Bilanzsumme, Summe Aktiva 67.557,07 36.800,71

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 34.955,33 2.277,44
III. Jahresfehlbetrag 33.715,56 32.677,89
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 43.670,89 9.955,33
B. Rückstellungen 4.077,16 3.868,79
C. Verbindlichkeiten 63.479,91 32.931,92
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 23.479,91 32.931,92
Bilanzsumme, Summe Passiva 67.557,07 36.800,71

Anhang


für das Geschäftsjahr
vom 01. Januar 2010 bis 31. Dezember 2011


I.     Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss ist gemäß den Vorschriften der §§ 242 bis 256 und §§ 264 ff. HGB und den Sondervorschriften des GmbH-Gesetzes erstellt. Von den größenabhängigen Erleichterungen für sogenannte "kleine" Kapitalgesellschaften nach § 276 Abs. 1 HGB wurde Gebrauch gemacht.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren angewendet.

Gegenstand des Unternehmens ist der Einzel- und Großhandel mit Computern und SAT-Anlagen sowie Kommunikationstechnik. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte betreiben, die dem Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu dienen bestimmt sind.

Bei der Aufstellung des Anhangs wurden Erleichterungen gemäß § 288 HGB in Anspruch genommen.

 
II.    Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss wurde nach den Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt.

Die Gesellschaft weist zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2010 einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag (TEUR 44 ) aus. Der Gesellschafter-Geschäftsführer hat mit Datum vom vom 30.09.2010 den Rangrücktritt seines gegenüber der Gesellschaft bestehenden Darlehens in Höhe von 40 TEUR erklärt. Des Weiteren geht die Geschäftsführung davon aus, dass ausreichend Ertragspotenziale vorhanden sind, sodass eine Überschuldung im insolvenzrechtlichen Sinne nicht gegeben ist.

Anlagevermögen
Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen des Anlagevermögens sind zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um die planmäßigen Abschreibungen, bewertet. Die Abschreibungen erfolgen linear auf die voraussichtliche Nutzungsdauer. Die Nutzungsdauer bei den anderen Betriebs- und Geschäftsausstattungen beträgt drei bis fünfzehn Jahre.

Geringwertige Wirtschaftsgüter bis unter EUR 150,00 werden im Jahr des Zugangs sofort abgeschrieben.

Geringwertige Wirtschaftsgüter zwischen EUR 150,00 bis EUR 1.000,00 werden im Jahr des Zugangs in einem Sammelposten erfasst und nach der gesetzlichen Regelung über fünf Jahre linear abgeschrieben.


Die Kassenbestände/ Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert aktiviert.

Rechnungsabgrenzungsposten
Zum Bilanzstichtag waren Steuern und Versicherungen, die das Kalenderjahr 2011 betreffen, zum Zwecke der Periodenabgrenzung als Rechnungsabgrenzungsposten in die Bilanz einzustellen.
Rückstellungen
Bei der Bemessung der Rückstellungen sind alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen und ausreichend berücksichtigt.

Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

 
III.   Erläuterung zur Bilanz

Zur Aufgliederung und Entwicklung des Anlagevermögens verweisen wir auf den Anlagespiegel.
 
Die Rückstellungen betreffen im Wesentlichen mit TEUR 1 ausstehende Rechnungen und mit TEUR 3 Abschluss- und Prüfungskosten.


IV.   Sonstige Angaben

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurde die Geschäftsführung durch

Herrn Elmas Aydin

wahrgenommen. Außer diesem Geschäftsführer war im Berichtsjahr kein weiteres Organ bestellt.

Die Gesellschaft beschäftigt in 2010 durchschnittlich 1 Mitarbeiter (Vorjahr: 1).
  

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2010 - 31.12.2010

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 43.762,72 EUR.

1.1.2009 - 31.12.2009

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 17.720,24 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 29.11.2011 festgestellt.

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