ASE Packaging Solutions GmbHLiquidiert

Reuterstraße 57, 12047 Berlin, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Cottbus HRB 7045
Eingetragen
6.6.2005
Branche
Herstellung von Verpackungsmitteln aus KunststoffenHerstellung von Baubedarfsartikeln aus KunststoffenHerstellung von Haushalts- oder Hauswirtschaftsartikeln aus Kunststoffen
Gegenstand
Die Produktion und der Vertrieb von Produkten aus Plastik, z. B. Wasserflaschen aus Polykarbonaten und zugehörige Geschäfte.

Historie

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Management

NameRolle
Geschäftsführer
Levent Ali Orhun
seit 6.6.2005
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

ASE Packaging Solutions GmbH

Cottbus

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2009

BILANZ



AKTIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

5.677,50

5.677,50

II. Sachanlagen

2.007.521,23

2.189.648,23

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

18.184,70

30.844,95

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

189.806,37

216.699,46

III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

976,11

130,74

C. Rechnungsabgrenzungsposten

14.076,71

16.848,12

D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

1.917.840,80

1.370.111,72

Summe Aktiva

4.154.083,42

3.829.960,72



PASSIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital

25.000,00

25.000,00

II. Verlustvortrag

-1.395.111,72

-821.005,66

III. Jahresfehlbetrag

-547.729,08

-574.106,06

Nicht gedeckter Fehlbetrag

1.917.840,80

1.370.111,72

B. Rückstellungen

3.905,00

12.100,00

C. Verbindlichkeiten

4.150.178,42

3.817.860,72

Summe Passiva

4.154.083,42

3.829.960,72

ANHANG

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der ASE Packaging Solutions GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

II. Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von EUR 150,00 wurden im Jahr des Zugangs unter Anwendung von § 6 Abs. 2 EstG in vollem Umfang abgeschrieben. Für Vermögensgegenstände mit Anschaffungskosten zwischen EUR 150,00 und EUR 1.000,00 wird im Geschäftsjahr der Anschaffung ein Sammelposten gemäß § 6 Abs. 2a EstG gebildet. Dieser wird über einem Zeitraum von fünf Jahren, beginnend im Jahr der Anschaffung, erfolgswirksam aufgelöst.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

III. Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

Sonstige Vermögensgegenstände

Unter den sonstigen Vermögensgegenständen wurden größere Beträge für noch nicht fällige Darlehen erfasst.

Die Abgrenzung dient der periodengerechten Gewinnermittlung. Die Beträge haben Forderungscharakter.

Aktivierte Disagiobeträge

In den Rechnungsabgrenzungsposten wurde ein Disagiobetrag in Höhe von EUR 14.001,00 eingestellt.

Betrag der Verbindlichkeiten und Sicherungsrechte mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt EUR 1.090.000,00.

Als Sicherung für Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten in Höhe von EUR 590.000,00 dienen Pfandrechte an beweglichen und unbeweglichen Sachen, an übertragbaren Rechten, Sicherheitsabtretungen von Forderungen sowie Bürgschaften.

Als Sicherung für sonstige Verbindlichkeiten in Höhe von EUR 500.000,00 steht die KfW.

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt EUR 1.294.449,72.

Vorschlag zur Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern die folgende Ergebnisverwendung vor:

Der Jahresfehlbetrag beträgt EUR 547.729,08.

Auf neue Rechnung werden als Verlust EUR 1.942,840,80 vorgetragen.

IV. Sonstige Pflichtangaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Geschäftsführer: Levent Ali Orhun

Geschäftsführer: Sabri Emir Köylüoglu

V. Unterzeichnung des Jahresabschlusses

Gemäß § 245 HGB unterzeichnen wir den vorstehenden Jahresabschluss zum 31. Dezember 2009.

Cottbus, 07.10.2010

gez. Levent Ali Orhun gez. Sabri Emir Köylüoglu

Geschäftsführer Geschäftsführer

WEITERE DATEN

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2009 zur Offenlegung wurde in der von den WP/StB Muthmann & Schäfers aufgestellten Form am 03. November 2010 festgestellt.

 

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