Pfender
GmbH
Stuttgart
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2011
EUR |
31.12.2010
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
17.762,00 |
12.735,00 |
| I.
Immaterielle Vermögensgegenstände |
2,00 |
2,00 |
| II.
Sachanlagen |
17.760,00 |
12.733,00 |
| B.
Umlaufvermögen |
113.674,31 |
96.202,07 |
| I.
Vorräte |
1.979,45 |
1.152,32 |
| II.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
35.810,27 |
4.993,51 |
| III.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
75.884,59 |
90.056,24 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
831,75 |
0,00 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
132.268,06 |
108.937,07 |
Passiva
|
|
31.12.2011
EUR |
31.12.2010
EUR |
| A.
Eigenkapital |
115.517,04 |
103.494,35 |
| I.
gezeichnetes Kapital |
25.564,59 |
25.564,59 |
| II.
Bilanzgewinn |
89.952,45 |
77.929,76 |
| B.
Rückstellungen |
3.533,00 |
4.240,00 |
| C.
Verbindlichkeiten |
13.218,02 |
1.202,72 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
132.268,06 |
108.937,07 |
Anhang
I. Allgemeine Angaben
Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der
Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs
aufgestellt.
Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die
Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten. Der
Jahresabschluss wurde entsprechend den
Gliederungsvorschriften der §§ 266 ff HGB
aufgestellt.
Nach den in § 267 HGB angegebenen
Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine
Kapitalgesellschaft.
II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden übernommen
werden. Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und
Bewertungsmethoden fand nicht statt.
Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu
Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung
unterlagen, um planmäßige Abschreibungen
vermindert.
Das Sachanlagevermögen wurde zu
Anschaffungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um
planmäßige Abschreibungen vermindert.
Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach
der voraussichtlichen Nutzungsdauer der
Vermögensgegenstände und entsprechend den
steuerlichen Vorschriften linear vorgenommen.
Die Anschaffungskosten beweglicher
Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens bis zu einem
Wert von Euro 410,00 wurden im Jahr des Zugangs voll
abgeschrieben.
Im Kalenderjahr 2009 wurde für bewegliche
Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens mit
Anschaffungskosten von mehr als Euro 150,00 aber nicht mehr
als Euro 1.000,00 ein Sammelposten gebildet und linear
über 5 Jahre abgeschrieben.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich
mit dem Nennbetrag angesetzt.
Die sonstigen Rückstellungen wurden für
alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei
wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.
Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag
angesetzt. Sofern die Tageswerte über den
Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die
Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.
III. Angaben zur Bilanz
1. Anlagevermögen
Die Entwicklung des Anlagevermögens ist im
Anlagenspiegel dargestellt. Hieraus ergeben sich auch
die Abschreibungen des Geschäftsjahres (§ 268 II
HGB).
2. Forderungen und Sonstige
Vermögensgegenstände
Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen in
Höhe von EURO 31.013,56 sowie die sonstigen
Vermögensgegenstände in Höhe von EURO
4.796,71 haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.
3. Eigenkapital/Ergebnisverwendung
Der ausgewiesene Bilanzgewinn von EURO 89.952,45 wird
auf neue Rechnung vorgetragen.
4. Verbindlichkeiten
Art der Verbindlichkeit
|
Gesamtbetrag
|
|
Davon Restlaufzeit
|
Davon gesichert
|
Art der Sicherheit
|
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|
bis zu 1 Jahr
|
1 - 5 <Jahre
|
über 5 <Jahre
|
|
|
aus Lieferungen und
Leistungen
|
6.066,89
|
6.066,89
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
sonstige Ver-
bindlichkeiten
|
7.151,13
|
7.151,13
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Summe
|
13.218,02
|
13.218,02
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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IV. Angaben zur Gewinn und Verlustrechnung
Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem
Gesamtkostenverfahren (§ 275 II HGB) aufgestellt.
V. Sonstige Angaben
Zum Stichtag haben die folgenden
Beschäftigungsverhältnisse bestanden:
2011 2010
Angestellte
1 1
Aushilfen
0 0
Gesamt
1 1
Geschäftsführer war im Berichtsjahr Herr
Ulrich Pfender.
Der Geschäftsführer ist
alleinvertretungsberechtigt und befugt, im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
Stuttgart, den 25. September 2012
Pfender GmbH
sonstige Berichtsbestandteile
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 25.09.2012 festgestellt.
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