Stammdaten

Register
Amtsgericht Stuttgart HRB 14489
Eingetragen
21.2.1991
Branche
Gas-, Wasser-, Heizungs- sowie Lüftungs- und KlimainstallationGroßhandel mit Installationsbedarf für Gas, Wasser und HeizungRohrleitungstiefbau, Brunnenbau und Kläranlagenbau
Gegenstand
Lieferung und Installation von sanitären Anlagen, Gasheizungen und Bauflaschnerei.

Historie

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Management

NameRolle
Ulrich Pfender
seit 12.1.2016
Liquidator

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter
Beta

Name
Ort
Anteil
Ulrich Pfender
Stuttgart
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Pfender GmbH

Stuttgart

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 17.762,00 12.735,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 2,00 2,00
II. Sachanlagen 17.760,00 12.733,00
B. Umlaufvermögen 113.674,31 96.202,07
I. Vorräte 1.979,45 1.152,32
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 35.810,27 4.993,51
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 75.884,59 90.056,24
C. Rechnungsabgrenzungsposten 831,75 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 132.268,06 108.937,07

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 115.517,04 103.494,35
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Bilanzgewinn 89.952,45 77.929,76
B. Rückstellungen 3.533,00 4.240,00
C. Verbindlichkeiten 13.218,02 1.202,72
Bilanzsumme, Summe Passiva 132.268,06 108.937,07

Anhang





I. Allgemeine Angaben


Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten. Der Jahresabschluss wurde entsprechend den Gliederungsvorschriften der §§ 266 ff HGB aufgestellt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.



II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden


Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden übernommen werden. Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden fand nicht statt.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear vorgenommen.

Die Anschaffungskosten beweglicher Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens bis zu einem Wert von Euro 410,00 wurden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben.

Im Kalenderjahr 2009 wurde für bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens mit Anschaffungskosten von mehr als Euro 150,00 aber nicht mehr als Euro 1.000,00 ein Sammelposten gebildet und linear über 5 Jahre abgeschrieben.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.



III. Angaben zur Bilanz


 1. Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist im Anlagenspiegel  dargestellt. Hieraus ergeben sich auch die Abschreibungen des Geschäftsjahres (§ 268 II HGB).

 2. Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von EURO 31.013,56 sowie die sonstigen Vermögensgegenstände in Höhe von EURO 4.796,71 haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.


 3. Eigenkapital/Ergebnisverwendung

Der ausgewiesene Bilanzgewinn von EURO 89.952,45 wird auf neue Rechnung vorgetragen.


 4. Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeit
Gesamtbetrag
 
          Davon Restlaufzeit
Davon gesichert
Art der Sicherheit
 
 
bis zu 1 Jahr
1  - 5 <Jahre
über 5 <Jahre
 
 
aus Lieferungen und Leistungen

6.066,89

6.066,89

0,00

0,00

0,00
 
sonstige Ver- bindlichkeiten

7.151,13

7.151,13

0,00

0,00

0,00
 
Summe
13.218,02
13.218,02
0,00
0,00
0,00
 




IV. Angaben zur Gewinn und Verlustrechnung



Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren (§ 275 II HGB) aufgestellt.



V. Sonstige Angaben

Zum Stichtag haben die folgenden Beschäftigungsverhältnisse bestanden:

                        2011      2010
Angestellte          1          1
Aushilfen             0          0
Gesamt               1          1

Geschäftsführer war im Berichtsjahr Herr Ulrich Pfender.

Der Geschäftsführer ist alleinvertretungsberechtigt und befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.




Stuttgart, den 25. September 2012




Pfender GmbH








  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 25.09.2012 festgestellt.

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