Koch's Partyservice GmbHLiquidiert

89188 Merklingen, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Ulm HRB 3418
Eingetragen
26.2.1997
Branche
Sonstige Caterer und Erbringung sonstiger VerpflegungsdienstleistungenAusschank von Getränken a. n. g.Erbringung von sonstigen Dienstleistungen für Veranstaltungen nicht künstlerischer Art
Gegenstand
Betrieb eines Partyservice insbesondere Herstellung und Anlieferung von Speisen und Getränken aller Art.

Historie

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Management

NameRolle
Johann Koch
seit 15.9.2011
Liquidator

Konzern- und Jahresabschlüsse

Koch's Partyservice GmbH i.L.

Merklingen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Rückständige Einzahlungen 12.782,30 12.782,30
B. Anlagevermögen 21.818,00 5.555,00
I. Sachanlagen 21.818,00 5.555,00
C. Umlaufvermögen 12.499,26 26.445,98
I. Vorräte 640,00 794,90
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 9.397,66 24.801,04
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 2.461,60 850,04
D. Rechnungsabgrenzungsposten 701,36 725,03
Bilanzsumme, Summe Aktiva 47.800,92 45.508,31

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 29.318,42 23.232,36
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Verlustvortrag 2.332,23 2.619,44
III. Jahresüberschuss 6.086,06 287,21
B. Rückstellungen 5.040,77 5.028,78
C. Verbindlichkeiten 13.441,73 17.247,17
Bilanzsumme, Summe Passiva 47.800,92 45.508,31

Anhang für das Geschäftsjahr 2010

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der gesetzlichen Vorschriften des HGB für kleine Kapitalgesellschaften erstellt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde entsprechend § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren erstellt.

Der vorliegende Jahresabschluss wurde erstmals nach den Vorschriften des HGB in der Fassung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes erstellt. Die Vorjahresvergleichszahlen wurden auf Grund des Wahlrechts gem. Art. 67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB nicht angepasst. Außerdem werden die Änderungen, die sich auf Grund der Vorschriften des BilMoG bei Darstellung, Gliederung und Bewertung im Vergleich zum Vorjahr ergeben, gem. Art. 67 Abs. 8 Satz 1 EGHGB im Anhang nicht erläutert.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Sachanlagen:

Das Sachanlagevermögen wurde mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, und soweit abnutzbar, vermindert um planmäßige Abschreibungen angesetzt.

Bei der Bemessung der planmäßigen Abschreibung sind die Anschaffungs- oder Herstellungskosten auf die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer verteilt worden. Die Abschreibungen erfolgen sowohl nach der linearen als auch nach der degressiven Methode.

Abnutzbare bewegliche Anlagegüter über EUR 150,00 bis EUR 1.000,00 wurden entsprechend § 6 Abs. 2a EStG in einen Sammelposten eingestellt und linear über einen Zeitraum von fünf Jahren abgeschrieben.

Vorräte:

Die Bewertung der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und der Waren erfolgt zu Anschaffungskosten einschließlich Anschaffungsnebenkosten abzüglich Anschaffungspreisminderungen oder dem niedrigeren beizulegenden Wert.

Allen erkennbaren Risiken im Vorratsvermögen, die sich aus überdurchschnittlich langer Lagerdauer, geminderter Verwertbarkeit und niedrigeren Wiederbeschaffungskosten ergeben, wird bei der Bewertung Rechnung getragen. Wegen mangelnder Gängigkeit und minderer Beschaffenheit werden Bewertungsabschläge vorgenommen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände:

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden zu Nennwerten angesetzt. Alle erkennbaren Einzelrisiken werden bei der Bewertung berücksichtigt. Dem allgemeinen Kreditrisiko bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wird durch eine Pauschalwertberichtigung in Höhe von 1 % Rechnung getragen.

Unverzinsliche Forderungen mit einer Restlaufzeit von über einem Jahr werden abgezinst.

Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks:

Die flüssigen Mittel sind in Höhe ihres Nennwerts angesetzt.

Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten:

Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, sind unter dem Rechnungsabgrenzungsposten aktiv abgegrenzt.

Rückstellungen:

Die Steuerrückstellungen und die sonstigen Rückstellungen enthalten alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten und sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr sind mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Geschäftsjahre abgezinst.

Verbindlichkeiten:

Die Verbindlichkeiten sind mit den Erfüllungsbeträgen ausgewiesen.

Erläuterungen zur Bilanz

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände:

Gesamt davon Restlaufzeit mehr als 1 Jahr davon gegenüber Gesellschafter
Ford. und sonstige Vermögensg. BJ 9.397,66 0,00 0,00
VJ 24.801,04 0,00 0,00

Eigenkapital:

Das Stammkapital von EUR 25.564,59 ist mit dem Nennbetrag angesetzt.

Verbindlichkeiten:

Gesamt davon Restlaufzeit bis 1 Jahr davon Restlaufzeit mehr als 5 Jahre davon gegenüber Gesellschafter
Verbindlichkeiten BJ 13.441,73 1.656,52 0,00 0,00
VJ 17.247,17 2.403,50 0,00 0,00

Sonstige Angaben

Angaben der Mitglieder des Geschäftsführungsorgans:

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens geführt durch die Geschäftsführerin Elisabeth Koch (Kaufmann).

Hinsichtlich der Angabe der Bezüge wird von der Schutzklausel des § 286 Abs. 4 HGB Gebrauch gemacht.

Vorschüsse wurden nicht gewährt. Haftungsverhältnisse zu Gunsten des Geschäftsführers bestehen nicht.

Für den Geschäftsführer wird ein Verrechnungskonto geführt, welches einer Verzinsung von 3% unterliegt. Es besteht eine Forderung gegenüber dem Geschäftsführer zum 31.12.2010 in Höhe von EUR 6.728,84.

Merklingen, den 13.10.2011

gez. Johann Koch
Liquidator

Der vorliegende Jahresabschluss wurde am 13.10.2011 durch die Gesellschafterversammlung festgestellt.

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