ELBE Gastro-Service Wende GmbH

Meiendorfer Mühlenweg 17, 22393 Hamburg, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Hamburg HRB 45432
Eingetragen
1.10.1990
Branche
Spielhallen und Betrieb von GlücksspielautomatenBeteiligungsgesellschaftenGroßhandel mit Getränken
Gegenstand
Gegenstand des Unternehmens ist Aufstellung und Betrieb sowie Handel von Münzautomaten, Betrieb von Spielhallen, Beteiligung an gastronomischen Betrieben, deren Anmietung, Vermietung und Verpachtung, Lieferung, Handel und Montage von Kälte- und Getränke-Schankanlagen und sonstigem Gastronomiebedarf sowie alle damit in Verbindung stehenden Geschäfte.

Historie

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Management

NameRolle
Matthias Wende
seit 28.3.2024
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Hamburg
50000
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

ELBE Gastro-Service Wende GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

BILANZ



AKTIVA

Geschäftsjahr 2012
Euro

Vorjahr 2011
Euro

A. Umlaufvermögen

I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. sonstige Vermögensgegenstände

635,16

1.119,53

II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

24.889,57

24.217,31

Summe Aktiva

25.524,73

25.336,84



PASSIVA

Euro

Geschäftsjahr 2012
Euro

Vorjahr 2011
Euro

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital

25.564,59

25.564,59

II. Verlustvortrag

-6.268,51

-4.491,92

III. Jahresfehlbetrag

-1.181,72

18.114,36

-1.776,59

B. Rückstellungen

1. sonstige Rückstellungen

1.549,50

2.000,00

C. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr (GJ 5.860,87 / VJ 4.040,76)

5.860,87

4.040,76

Summe Passiva

25.524,73

25.336,84

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH Gesetzes beachtet.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung (§§ 266 Abs. 1, 276, 288 HGB) und bei der Offenlegung (§ 326 HGB bzw. § 327 HGB) des Jahresabschlusses werden in Anspruch genommen.

I. Gliederungsgrundsätze/Darstellungsstetigkeit

Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung änderte sich nicht gegenüber dem Vorjahr.

II. Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals, sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert.

Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet. Haftungsverhältnisse i.S. von § 251 HGB sind ggf. nachfolgend gesondert angegeben.

III. Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlusstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlusstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlusstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet:

1. Immaterielle Vermögensgegenstände: Immaterielle Vermögensgegenstände sind nicht vorhanden.

2. Sachanlagen: Sachanlagen sind nicht vorhanden.

3. Finanzanlagen: Es sind keine Finanzanlagen vorhanden.

4. Vorräte: Vorräte sind nicht vorhanden.

5. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Vermögensgegenstände: Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt.

6. Verbindlichkeiten: Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag ausgewiesen. Sofern die Tageswerte über den Erfüllungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

7. Rückstellungen: Die Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung ermittelt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

8. Pensionsrückstellungen: Pensionszusagen wurden nicht erteilt.

Einzelvertretungsberechtigter Geschäftsführer der Gesellschaft ist Herr Edmund Wende; von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

 

Hamburg, den 01. April 2014

Der Geschäftsführer

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 01.04.2014

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