Project N 8 GmbHLiquidiert

Rauhornweg 3, 87541 Bad Hindelang, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Kempten HRB 11002
Vorher
nomix Netzwerk GmbH
Eingetragen
18.3.2011
Branche
Bauträger für WohngebäudeBauträger für andere Gebäude und BauwerkeTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Möbeln
Gegenstand
Der Betrieb von Werbeagenturen und Verlagen sowie die Projektentwicklung und die Entwicklung von Marken und Produkten, ferner der Handel und Vertrieb von Verbrauchsgüter und Lifestyle-Produkten, insbesondere Interieur, auch im Bereich Holz, Interieurund Bekleidungs-Textilien, Kunstgegenstände, Schmuck . Ferner der Erwerb und die Weiterveräußerung, aber auch die Vermittlung und Verwaltung, Vermietung von bebauten und unbebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten. Ferner die Durchführung von Erschließungsmaßnahmen aller Art, auch für Dritte, die Tätigkeit als Generalunternehmer, die Bebauung von Grundstücken und die Gebäudesanierung und die Baudurchführung, jedoch nur, soweit hierfür keine Genehmigung erforderlich ist (insbesondere werden handwerkliche Leistungen an Dritte vergeben). Schließlich Planung, Projektentwicklung, der Handel mit Baustoffen, Interieur, Einrichtungsgegenständen, Vermarktung und Beratungsleistungen in diesem Zusammenhang.

Historie

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Management

NameRolle
Martina Hölzl
seit 3.12.2024
Liquidator
Franz Josef Hölzl
seit 20.12.2023
Prokura

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

Identifizierte Personen (3)

NameAnteil
33.34%
33.33%

Gesellschafter
Beta

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Name
Ort
Betrag
Anteil
Lebensraum 3 Holding GmbH
Germany
25.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

nomix Netzwerk GmbH

Kempten (Allgäu)

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 10.03.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
A. Anlagevermögen 7.896,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 5.491,00
II. Sachanlagen 2.405,00
B. Umlaufvermögen 45.644,57
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 28.901,29
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 16.743,28
C. Rechnungsabgrenzungsposten 816,19
Bilanzsumme, Summe Aktiva 54.356,76

Passiva

31.12.2011
EUR
A. Eigenkapital 38.774,75
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00
II. Jahresüberschuss 13.774,75
B. Rückstellungen 7.961,11
C. Verbindlichkeiten 7.620,90
Bilanzsumme, Summe Passiva 54.356,76

Anhang



 
I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Gesellschaft gilt als kleine Kapitalgesellschaft wegen der Schwellenwerte des § 267 HGB i.V. Art. 2 Nr. 2 und Art. 5 des Gesetzes vom 25.07.1994 (BGBl I S. 1682).

Der Jahresabschluss der nomix Netzwerk GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt.



1. Gliederung des Jahresabschlusses

Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung sind entsprechend der Gliederungsschemata der §§ 266 und 275 HGB erstellt, wobei für die Gewinn- und Verlustrechnung das Gesamtkostenverfahren Anwendung gefunden hat.




2. Bilanzierung und Bewertung

Bei der Bilanzierung wurden die gesetzlichen Bilanzierungsgebote und -verbote ausnahmslos beachtet.

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Aufwendungen und Erträge enthalten.

Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite und Aufwendungen sind nicht mit Erträgen verrechnet worden.

Immaterielle Anlagewerte (EDV-Software) wurden zu den Anschaffungskosten angesetzt und entsprechend der voraussichtlichen geschätzten Nutzungsdauer zeitanteilig abgeschrieben.

Das abnutzbare Sachanlagevermögen wurde zu den Anschaffungskosten, vermindert um
planmäßige Abschreibungen, bewertet. Die nach § 8 Absatz 1 KStG i. V. m. § 7 EStG angesetzten Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend steuerlicher Vorschriften linear vorgenommen.

Die Forderungen und die sonstigen Vermögensgegenstände sind zum Nominalwert angesetzt. Bei der Bewertung zu berücksichtigende Risiken waren nicht erkennbar.

Die liquiden Mittel sind mit dem Nennwert angesetzt.

Die Rechnungsabgrenzungsposten wurden entsprechend dem Aufwandsverlauf verteilt.

Das Stammkapital entspricht dem Gesellschaftsvertrag und wird unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften ausgewiesen.

Die sonstigen Rückstellungen wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Bewertung notwendigen Betrages passiviert und sind so bemessen, dass allen erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten ausreichend Rechnung getragen wurde.

Die Verbindlichkeiten und sonstigen Verbindlichkeiten wurden mit ihren Erfüllungsbeträgen angesetzt.





3. Währungsumrechnung

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011 enthält keine Posten, denen Beträge zu Grunde liegen, die auf fremde Währung lauten.




4. Zusätzliche Angaben

Da der Jahresabschluss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage vermittelt, sind zusätzliche Aussagen nicht erforderlich.



II. Spezielle Ausführung

1. Ausführungen zur Bilanz


Anlagevermögen

Die Aufgliederung der in der Bilanz zusammengefassten Anlageposition und ihre Entwicklung im Geschäftsjahr sind in einer gesonderten Übersicht gem. § 286 Absatz 2 HGB (Anlagenspiegel) auf der folgenden Seite dargestellt. Ferner ist eine Entwicklung des Anlagevermögens diesem Bericht beigefügt. Von der Veröffentlichung sind diese Angaben jedoch ausgenommen.


Forderungen

Sämtliche Forderungen haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr:

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Euro 28.115,15
sonstige Vermögensgegenstände Euro 786,14


Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten


In diesem Posten sind ausschließlich Beträge enthalten, die Aufwand nach dem Bilanzstichtag darstellen.


Gesellschaftskapital


Das Gesellschaftskapital entspricht dem Gesellschaftsvertrag und wird unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften ausgewiesen.

Rückstellungen


Die Rückstellungen wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Bewertung notwendigen Betrages passiviert und sind so bemessen, dass allen erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten ausreichend Rechnung getragen wurde. Sie wurden insbesondere gebildet für Abschlusskosten Euro 1.800,00, Buchführungskosten Euro 520,00 und Archivierungsverpflichtung Euro 934,26.



Verbindlichkeiten

Sämtliche Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr:

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Euro 5.321,93
sonstige VerbindlichkeitenEuro 2.298,97; davon aus Steuern Euro 1.253,39 .


2. Ausführungen zu den Haftungsverhältnissen

Am Bilanzstichtag bestanden neben den in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten keine Haftungsverhältnisse im Sinne des § 268 Abs. 7 i.V. m. § 251 HGB.


3. Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Am Bilanzstichtag bestanden Mietverpflichtungen gegenüber der Allgäu GmbH in Höhe von      Euro 9.773,10.


III. Sonstige Angaben




1. Angaben zur Vermittlung eines besseren Einblicks in die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang geben entsprechend den gesetzlichen Vorschriften grundsätzlich die wirtschaftliche Lage zutreffend wieder.


2. Beziehungen zu verbundenen Unternehmen (Beteiligungsquote über 20 %)

Beziehungen zu verbundenen Unternehmen, an denen die nomix Netzwerk GmbH mehr als 20 % der Anteile hält, bestehen nicht.


3. Angaben zu Organen der Gesellschaft

Geschäftsführung

Frau Martina Hölzl
Frau Sonja Schwarz

Sie sind von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.



  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 11.09.2012 festgestellt.

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