SpeedCab
Taxifunk GmbH
Berlin
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2012
EUR |
31.12.2011
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
11.666,00 |
0,00 |
| I.
Immaterielle Vermögensgegenstände |
10.416,00 |
0,00 |
| II.
Sachanlagen |
1.250,00 |
0,00 |
| B.
Umlaufvermögen |
4.014,80 |
11.015,74 |
| I.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
2.280,63 |
247,09 |
| II.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
1.734,17 |
10.768,65 |
| C.
nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag |
22.408,02 |
0,00 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
38.088,82 |
11.015,74 |
Passiva
|
|
31.12.2012
EUR |
31.12.2011
EUR |
| A.
Eigenkapital |
0,00 |
11.015,74 |
| I.
gezeichnetes Kapital |
25.000,00 |
25.000,00 |
| 1.
nicht eingeforderte ausstehende Einlagen |
-12.500,00 |
-12.500,00 |
| 2.
eingefordertes Kapital |
12.500,00 |
12.500,00 |
| II.
Verlustvortrag |
1.484,26 |
0,00 |
| III.
Jahresfehlbetrag |
33.423,76 |
1.484,26 |
| IV.
nicht gedeckter Fehlbetrag |
22.408,02 |
0,00 |
| B.
Rückstellungen |
1.500,00 |
0,00 |
| C.
Verbindlichkeiten |
36.588,82 |
0,00 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
38.088,82 |
11.015,74 |
Anhang
Allgemeine Angaben
Der Jahresabschluss der SpeedCab Taxifunk GmbH wurde
auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des
Handelsgesetzbuchs aufgestellt.
Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die
Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.
Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn-
und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden
können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.
Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das
Gesamtkostenverfahren gewählt.
Nach den in § 267 HGB angegebenen
Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine
Kapitalgesellschaft.
Angaben zur Bilanzierung und Bewertung
einschließlich steuerrechtlicher
Maßnahmen
Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu
Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung
unterlagen, um planmäßige Abschreibungen
vermindert.
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs-
bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um
planmäßige Abschreibungen vermindert.
Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach
der voraussichtlichen Nutzungsdauer der
Vermögensgegenstände linear vorgenommen.
Forderungen, Bank- und Kassenbestände und
Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller
erkennbaren Risiken zum Nennwert angesetzt.
Die sonstigen Rückstellungen wurden für
alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei
wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.
Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag
angesetzt.
Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der
Bilanz und Gewinn- und
Verlustrechnung
Brutto-Anlagenspiegel
Die Aufgliederung und Entwicklung der Anlagenwerte
ist aus dem Anlagenspiegel zu entnehmen.
Geschäftsjahresabschreibung
Die Geschäftsjahresabschreibung je Posten der
Bilanz ist aus dem Anlagenspiegel zu entnehmen.
Die Sofortabschreibung geringwertiger
Wirtschaftsgüter wird als Zugang und Abgang
ausgewiesen. Die Geschäftsjahresabschreibung
enthält damit diese Beträge nicht.
Haftungsverhältnisse aus nicht bilanzierten
Verbindlichkeiten gemäß § 251 HGB
Neben den in der Bilanz aufgeführten
Verbindlichkeiten sind keine weiteren
Haftungsverhältnisse zu vermerken.
Vorschlag zur Ergebnisverwendung
Der Jahresfehlbetrag von Euro -33.423,76 wird auf
neue Rechnung vorgetragen.
Sonstige Pflichtangaben
Namen der Geschäftsführer
Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs
wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende
Personen geführt:
Geschäftsführer:
|
Adem Aydogdu bis zum
03.03.2014
|
ausgeübter Beruf:
|
Kaufmann
|
Geschäftsführer:
|
Yalcin Yaya bis zum
03.03.2014
|
ausgeübter Beruf:
|
Kaufmann
|
Ferner wurde Herr Erbay Ersoy in der Zeit vom
07.02.2013 bis 03.03.2014 und Herr Hermann Waldner ab
03.03.2014 zum Geschäftsführer bestellt.
Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern (§42
Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB)
Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die
nachfolgenden Rechte und Pflichten:
Sachverhalte
|
Betrag
|
|
Euro
|
Forderungen
|
0,00
|
Verbindlichkeiten
|
22.469,44
|
Die Verbindlichkeiten beinhalten kurzfristige
Liquidations-Darlehen, die nicht verzinst wurden.
Unterschrift der Geschäftsleitung
Berlin, 23.04.2014
|
gez. Hermann Waldner
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Ort, Datum
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Unterschrift
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sonstige Berichtsbestandteile
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 23.04.2014 festgestellt.
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