P. M. - Dental-Labor GmbHLiquidiert

81673 München, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht München HRB 71310
Eingetragen
25.7.1983
Branche
Zahntechnische LaboratorienZahnarztpraxenErbringung von Dienstleistungen von medizinischen Laboratorien
Gegenstand
Betrieb eines Dentallabors.

Historie

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Management

NameRolle
Peter Fischbacher
seit 19.11.2001
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

P. M. - Dental-Labor GmbH

München

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

  31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 3.217,50 3.638,00
I. Sachanlagen 3.217,50 3.638,00
B. Umlaufvermögen 88.644,23 81.757,70
I. Vorräte 4.239,00 4.759,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 84.235,68 76.879,33
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 169,55 119,37
C. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 2.086,65 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 93.948,38 85.395,70

Passiva

   
  31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 0,00 17.572,79
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Verlustvortrag 7.991,80 -3.195,39
III. Jahresfehlbetrag 19.659,44 11.187,19
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 2.086,65 0,00
B. Rückstellungen 1.850,00 2.751,00
C. Verbindlichkeiten 92.098,38 65.071,91
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 87.778,38 65.071,91
Bilanzsumme, Summe Passiva 93.948,38 85.395,70

Anhang

I. Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich der Vornahme steuerrechtlicher Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss der P.M. - Dental-Labor GmbH wurde auf der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Von der Form des Jahresabschlusses ist gegenüber dem Vorjahr nicht abgewichen worden.

Im Einzelnen galten folgende Grundsätze und Methoden bei der Bilanzierung und Bewertung:

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibung vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden linear entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer vorgenommen.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von € 410,00 wurden im Jahr des Zuganges voll abgeschrieben.

Die Abschreibung auf Zugänge beweglicher Gegenstände des Anlagevermögens erfolgte entsprechend den Vereinfachungsregeln des Steuerrechtes.

Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände und Kassenbestand wurden zum Nennwert angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Die Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.

II. Angaben und Erläuterungen zu den einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

1. Angaben zu Einzelposten des Anlagevermögens

Die Darstellung der Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens in der Form des Bruttoanlagenspiegels ergibt sich aus der Anlage und entfällt daher im Anhang. Zur Berechnung der Werte des Anlagenspiegels wird die nachfolgende Erläuterung gegeben.

Die Sofortabschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter ist in der Geschäftsjahresab-schreibung enthalten.

Sie wird aber von den kumulierten Abschreibungen wieder abgesetzt und in den Spalten Zugang und Abgang getrennt ausgewiesen.

Die Geschäftsjahresabschreibung je Posten der Bilanz wird nachfolgend dargestellt:

Bilanzpost. Geschäftsjahresabschreibg.
Sammelposten GWG 2011 746,26
Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung 479,74
Jahresabschreibung 1.226,00

2. sonstige Vermögensgegenstände

Im Posten "sonstige Vermögensgegenstände" sind Beträge enthalten, die erst nach dem Bilanzstichtag rechtlich entstehen.

Dabei handelt es sich um Beträge, die erst nach dem Bilanzstichtag zu Einnahmen werden, aber zum Zweck der periodengerechten Gewinnermittlung bereits zum Bilanzstichtag erfasst werden.

  RESTLAUFZEIT
Art der sonstigen Vermögensgegenstände   kleiner als 1 Jahr   größer als 1. Jahr
Forderungen gegen Gesellschafter 0,00 83.264,43
Genossenschaftsanteile 0,00 153,39
Forderungen aus Steuern 797,63 0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 20,23 0,00
Summe 817,86 83.417,82

3. Sonstige Rückstellungen

Bei den Posten "sonstige Rückstellungen" enthaltenen Beträgen handelt es sich im Wesentlichen um:

- Rückstellungen für Abschluss- und Prüfung gemäß § 249 I HGB

4. Verbindlichkeiten

Zu den in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten werden folgende Erläuterungen gegeben:

  RESTLAUFZEIT
Art der Verbindlichkeiten   kleiner als 1 Jahr   größer als 1. Jahr
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 9.623,17 0,00
Verbindlichkeiten gg. Kreditinstituten 33.057,42 0,00
Verbindlichkeiten aus Darlehen 0,00 44.889,90
Verbindlichkeiten aus Steuern 97,26 0,00
Verbindlichkeiten aus Lohn- und Gehalt 4.430,63 0,00
Summe 47.208,48 44.889,90

5. Steuern vom Einkommen und Ertrag

Die Steuern vom Einkommen und Ertrag ergaben sich nicht.

6. Ergebnisverwendung und Rücklagenentwicklung

Beschluss über die Verwendung des Ergebnisses

Der Gesellschafter hat am 20.12.2012 beschlossen, den Jahresfehlbetrag in Höhe von € 19.659,44 zu verwenden:

Posten der Ergebnisverwendung Betrag
Jahresfehlbetrag 19.659,44
+ Verlustvortrag aus dem Vorjahr 7.991,80
= Verlustvortrag auf neue Rechnung 27.651,24

III. Sonstige Pflichtangaben

Die Geschäftsführung wurde im abgelaufenen Berichtsjahr durch Herrn Peter Fischbacher wahrgenommen. Er ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2011 - 31.12.2011

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 83.264,43 EUR.

1.1.2010 - 31.12.2010

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 74.790,68 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 20.12.2012 festgestellt.

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