BIT Consult GmbHLiquidiert

76139 Karlsruhe, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Mannheim HRB 721808
Eingetragen
28.7.2008
Branche
Ingenieurbüros für bautechnische Gesamtplanung von Ingenieurbauwerken und VerkehrsanlagenIngenieurbüros für Fachplanung von technischer GebäudeausrüstungIngenieurbüros für Tragwerksplanung
Gegenstand
Die Erbringung von Ingenieurleistungen schwerpunktmäßig im Ausland, insbesondere in den Bereichen Tiefbau, Verkehrswesen, Ingenieurvermessungen, Wasser- und Energiewirtschaft und Umweltschutz sowie in angrenzenden Bereichen.

Historie

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Management

NameRolle
Ulrich Mörgenthaler
seit 28.11.2025
Liquidator

Wirtschaftlich Berechtigte

0.00% identifiziert100.00% ungelöst

Ungelöste Beteiligungen (2)

NameAnteil
80.00%
fks Ingenieure PartG mbB
20.00%

Gesellschafter

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Germany
24.000 €
80.00%
fks Ingenieure PartG mbB
Germany
6.000 €
20.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

BIT Consult GmbH

Stuttgart

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013

Bilanz

Aktiva

31.12.2013 31.12.2012
EUR EUR
A. Anlagevermögen 6.300,00 6.300,00
I. Finanzanlagen 6.300,00 6.300,00
B. Umlaufvermögen 870.943,89 1.368.989,56
I. Vorräte 513.711,00 655.409,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 246.454,39 651.169,68
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 110.778,50 62.410,88
C. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 259.700,50 67.554,07
Bilanzsumme, Summe Aktiva 1.136.944,39 1.442.843,63

Passiva

   
  31.12.2013 31.12.2012
  EUR EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 30.000,00 28.000,00
II. Verlustvortrag 95.554,07 220.541,51
III. Jahresfehlbetrag 194.146,43 -124.987,44
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 259.700,50 67.554,07
B. Rückstellungen 7.610,00 22.887,49
C. Verbindlichkeiten 1.129.334,39 1.416.537,10
Bilanzsumme, Summe Passiva 1.136.944,39 1.442.843,63

Anhang für das Geschäftsjahr 2013

A. Allgemeines

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 HGB und richtet sich bei der Bilanzierung und Bewertung nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB sowie nach den für Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften der §§ 264 ff. HGB und den Vorschriften des GmbHG.

Von den eingeräumten Erleichterungen bei der Aufstellung der Gewinn- und Verlustrechnung gemäß § 276 HGB und des Anhangs gemäß § 288 HGB macht die Gesellschaft teilweise Gebrauch.

Die Gesellschaft beabsichtigt von den Erleichterungen bei der Offenlegung gemäß § 326 HGB Gebrauch zu machen.

B. Erläuterungen zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden bestimmen sich nach dem Handelsrecht.

Das Anlagevermögen wird zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten und - soweit abnutzbar - vermindert um planmäßige Abschreibungen bewertet.

Sachanlagen werden über eine Nutzungsdauer zwischen 3 und 15 Jahren abgeschrieben.

Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens mit Anschaffungskosten von unter EUR 410,00 werden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben.

Finanzanlagen werden zu Anschaffungskosten ggf. vermindert um außerplanmäßige Abschreibungen angesetzt.

Das Vorratsvermögen wird zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten unter Berücksichtigung des Niederstwertprinzips bewertet. In die Herstellungskosten werden angemessene und zurechenbare Teile der notwendigen Gemeinkosten einbezogen.

Die Forderungen, sonstigen Vermögensgegenstände und liquiden Mittel wurden mit dem Nennwert bzw. mit dem am Bilanzstichtag beizulegenden niedrigeren Wert angesetzt.

Das Eigenkapital wurde mit dem Nennbetrag angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen beinhalten Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten und sind in Höhe des Betrages gebildet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung erforderlich ist. Sie decken in diesem Rahmen alle Risiken aus zu erwartenden Inanspruchnahmen ab.

Verbindlichkeiten werden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

C. Angaben zur Bilanz

1. Vorratsvermögen

Das Vorratsvermögen enthält unfertige Leistungen.

2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

In den Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen sind keine Posten mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr enthalten.

3. Eigenkapital

Die Gliederung des Eigenkapitals in der Bilanz erfolgt vor Gewinnverwendung.

4. Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen beinhalten im Wesentlichen Rückstellungen für Kosten der Erstellung des Jahresabschlusses und der Steuererklärungen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen sowie für Resturlaubsansprüche.

5. Verbindlichkeiten

In den sonstigen Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von EUR 476.571,54 (i.Vj.: EUR 404.073,21) enthalten. Die Verbindlichkeiten werden mit 4 % p.a. verzinst.

Zur Vermeidung der Überschuldung haben die Gesellschafter für ihre Darlehen Rangrücktrittserklärungen in ausreichender Höhe abgegeben.

Die Verbindlichkeiten sind insgesamt innerhalb eines Jahres fällig.

D. Sonstige Angaben

1. Mitglieder der Geschäftsführung

 

Herr Thomas Schneider, Ludwigsburg, bis 5. Juli 2013

 

Herr Jörg Schwarzbach, Leonberg, seit 5. Juli 2013

Gemäß § 286 Abs. 4 HGB nimmt die Gesellschaft die Erleichterung im Zusammenhang mit der Angabe der Geschäftsführerbezüge in Anspruch.

2. Haftungsverhältnisse

Es bestehen keine Haftungsverhältnisse gemäß § 251 HGB i. V. m. § 268 Abs. 7 HGB.

3. Ergebnisverwendung

Der Abschluss wird ohne Ergebnisverwendungsvorschlag aufgestellt.

 

Stuttgart, den 30. Juni 2014

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