Irys Ehmann GmbH
Stuttgart
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2017
Finanzamt: Stuttgart-Körpersch.
Steuer-Nr.: 99 017 12835
Bilanz zum 31. Dezember 2017
AKTIVA
|
|
EUR |
| Ausstehende Einlagen auf
das gezeichnete Kapital |
0,00 |
| A.
Anlagevermögen |
|
| I. Immaterielle
Vermögensgegenstände |
|
| 1. Selbst geschaffene
gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und
Werte |
0,00 |
| 2. Konzessionen,
Lizenzen und ähnliche Rechte und Werte |
0,00 |
| 3. Geschäfts- oder
Firmenwert |
0,00 |
| 4. geleistete
Anzahlungen auf immat.
Vermögensgegenstände |
0,00 |
| II. Sachanlagen |
|
| 1. Grundstücke,
grundstücksgleiche Rechte und Bauten |
0,00 |
| 2. technische Anlagen
und Maschinen |
0,00 |
| 3. andere Anlagen,
Betriebs- und Geschäftsausstattung |
14.703,00 |
| 4. geleistete
Anzahlungen und Anlagen im Bau |
0,00 |
| III. Finanzanlagen |
|
| 1. Anteile an
verbundenen Unternehmen Finanzanlagen |
0,00 |
| 2. Ausleihungen an
verbundene Unternehmen |
0,00 |
| 3. Beteiligungen |
0,00 |
| 4. Ausleihungen an
Unternehmen, mit denen ein Beteil.verh. besteht |
0,00 |
| 5. Wertpapiere des
Anlagevermögens |
0,00 |
| 6. sonstige
Ausleihungen |
0,00 |
| B.
Umlaufvermögen |
|
| I. Vorräte |
|
| 1. Roh-, Hilfs- und
Betriebsstoffe |
0,00 |
| 2. unfertige
Erzeugnisse |
0,00 |
| 3. fertige Erzeugnisse
und Waren |
0,00 |
| 4. geleistete
Anzahlungen auf Vorräte |
0,00 |
| II. Forderungen und
sonstige Vermögensgegenstände |
|
| 1. Forderungen aus
Lieferungen und Leistungen |
28.024,78 |
| 2. Forderungen gegen
verbundene Unternehmen |
0,00 |
| 3. Forderungen gegen
Unternehmen, mit denen ein Beteil.verh. besteht |
0,00 |
| 4. sonstige
Vermögensgegenstände |
39.964,39 |
| III. Wertpapiere |
|
| 1. Anteile an
verbundenen Unternehmen Wertpapiere |
0,00 |
| 2. sonstige
Wertpapiere |
0,00 |
| IV. Kassenbestand,
Guthaben b. Kreditinstituten, Postgiro |
13.943,29 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
0,00 |
| D. Aktive latente
Steuern |
0,00 |
| E. Aktiver
Unterschiedsbetrag aus der
Vermögensverrechnung |
0,00 |
| Summe Aktiva |
96.635,46 |
|
PASSIVA
|
|
| |
EUR |
| A. Eigenkapital |
|
| I. Kapital |
|
| Gezeichnetes
Kapital |
25.000,00 |
| Ausstehende Einlagen auf
das gezeichnete Kapital |
0,00 |
| Variables Kapital |
|
| Einlagen/Entnahmen |
0,00 |
| II.
Kapitalrücklagen |
0,00 |
| III.
Gewinnrücklagen |
|
| 1. gesetzliche
Rücklagen |
0,00 |
| 2. Rücklagen
für eigene Anteile |
0,00 |
| 3.
satzungsmäßige Rücklagen |
0,00 |
| 4. andere
Gewinnrücklagen |
0,00 |
| IV. Gewinn- und
Verlustvortrag |
13.709,43 |
| V.
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag |
32.575,90 |
| B. Sonderposten mit
Rücklageanteil |
0,00 |
| C.
Rückstellungen |
|
| 1. Rückstellungen
für Pensionen und ähnliche
Verpflichtungen |
0,00 |
| 2.
Steuerrückstellungen |
548,25 |
| 3. sonstige
Rückstellungen |
0,00 |
| D.
Verbindlichkeiten |
|
| 1. Anleihen |
0,00 |
| 2. Verbindlichkeiten
gegenüber Kreditinstituten |
14.389,39 |
| 3. erhaltene Anzahlungen
auf Bestellungen |
0,00 |
| 4. Verbindlichkeiten aus
Lieferungen u. Leistungen |
0,00 |
| 5. Verb. aus Annahme
gez. Wechsel und Ausstellung eig. Wechsel |
0,00 |
| 6. Verbindlichkeiten
gegenüber verbundenen Unternehmen |
0,00 |
| 7. Verbindl. geg.
Unternehmen, mit denen ein Beteili.verh. best |
0,00 |
| 8. sonstige
Verbindlichkeiten |
10.412,49 |
| E.
Rechnungsabgrenzungsposten |
0,00 |
| F. Passive latente
Steuern |
0,00 |
| Summe Passiva |
96.635,46 |
KONTENNACHWEIS zur Bilanz zum 31.
Dezember 2017
AKTIVA
|
|
EUR |
| Ausstehende Einlagen auf
das gezeichnete Kapital |
0,00 |
| Selbst geschaffene
gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und
Werte |
0,00 |
| Konzessionen, Lizenzen
und ähnliche Rechte und Werte |
0,00 |
| Geschäfts- oder
Firmenwert |
0,00 |
| geleistete Anzahlungen
auf immat. Vermögensgegenstände |
0,00 |
| Grundstücke,
grundstücksgleiche Rechte und Bauten |
0,00 |
| technische Anlagen und
Maschinen |
0,00 |
| andere Anlagen,
Betriebs- und Geschäftsausstattung |
|
| 00320 Pkw |
14.703,00 |
| geleistete Anzahlungen
und Anlagen im Bau |
0,00 |
| Anteile an verbundenen
Unternehmen Finanzanlagen |
0,00 |
| Ausleihungen an
verbundene Unternehmen |
0,00 |
| Beteiligungen |
0,00 |
| Ausleihungen an
Unternehmen, mit denen ein Beteil.verh. besteht |
0,00 |
| Wertpapiere des
Anlagevermögens |
0,00 |
| sonstige
Ausleihungen |
0,00 |
| Roh-, Hilfs- und
Betriebsstoffe |
0,00 |
| unfertige
Erzeugnisse |
0,00 |
| fertige Erzeugnisse und
Waren |
0,00 |
| geleistete Anzahlungen
auf Vorräte |
0,00 |
| Forderungen aus
Lieferungen und Leistungen |
|
| 01410 Forderungen aus
Lieferungen und Leistungen ohne Kontokorrent |
28.024,78 |
| Forderungen gegen
verbundene Unternehmen |
0,00 |
| Forderungen gegen
Unternehmen, mit denen ein Beteil.verh. besteht |
0,00 |
| sonstige
Vermögensgegenstände |
|
| 01503 Forderungen gegen
Geschäftsführer bis 1 Jahr |
31.800,00 |
| 01561 Aufzuteilende
Vorsteuer 7 % |
2,60 |
| 01566 Aufzuteilende
Vorsteuer 19 % |
105,15 |
| 01610 Verbindlichkeiten
aus Lieferungen und Leistungen ohne Kontokorrent |
8.044,71 |
| 01759 Voraussichtliche
Beitragsschuld gegenüber den
Sozialversicherungsträgern |
11,93 |
| Anteile an verbundenen
Unternehmen Wertpapiere |
0,00 |
| sonstige
Wertpapiere |
0,00 |
| Kassenbestand, Guthaben
b. Kreditinstituten, Postgiro |
|
| 00640 Verbindlichkeiten
geg. Kreditinstituten Restlaufzeit 1 bis 5 Jahre |
13.943,29 |
|
Rechnungsabgrenzungsposten |
0,00 |
| Aktive latente
Steuern |
0,00 |
| Aktiver
Unterschiedsbetrag aus der
Vermögensverrechnung |
0,00 |
| Summe Aktiva |
96.635,46 |
|
PASSIVA
|
|
| |
EUR |
| Gezeichnetes
Kapital |
|
| 00800 Gezeichnetes
Kapital |
25.000,00 |
| Ausstehende Einlagen auf
das gezeichnete Kapital |
0,00 |
| Einlagen/Entnahmen |
0,00 |
|
Kapitalrücklagen |
0,00 |
| gesetzliche
Rücklagen |
0,00 |
| Rücklagen für
eigene Anteile |
0,00 |
|
satzungsmäßige Rücklagen |
0,00 |
| andere
Gewinnrücklagen |
0,00 |
| Gewinn- und
Verlustvortrag |
|
| 00860 Gewinnvortrag vor
Verwendung |
13.709,43 |
|
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag |
32.575,90 |
| Sonderposten mit
Rücklageanteil |
0,00 |
| Rückstellungen
für Pensionen und ähnliche
Verpflichtungen |
0,00 |
|
Steuerrückstellungen |
|
| 01766 Umsatzsteuer nicht
fällig 19 % |
548,25 |
| sonstige
Rückstellungen |
0,00 |
| Anleihen |
0,00 |
| Verbindlichkeiten
gegenüber Kreditinstituten |
|
| 01200 Bank |
14.389,39 |
| erhaltene Anzahlungen
auf Bestellungen |
0,00 |
| Verbindlichkeiten aus
Lieferungen u. Leistungen |
0,00 |
| Verb. aus Annahme gez.
Wechsel und Ausstellung eig. Wechsel |
0,00 |
| Verbindlichkeiten
gegenüber verbundenen Unternehmen |
0,00 |
| Verbindl. geg.
Unternehmen, mit denen ein Beteili.verh. best |
0,00 |
| sonstige
Verbindlichkeiten |
|
| 01571 Abziehbare
Vorsteuer 7 % |
-15,63 |
| 01576 Abziehbare
Vorsteuer 19 % |
-1.131,05 |
| 01590 Durchlaufende
Posten |
630,20 |
| 01665 Verbindlichkeiten
gegenüber GmbH-Gesellschaftern |
5.836,54 |
| 01700 Irys Ehmann LTD
TRansit |
223,44 |
| 01736 Verbindlichkeiten
Steuern und Abgaben |
163,44 |
| 01776 Umsatzsteuer 19
% |
3.846,58 |
| 01780 Umsatzsteuer -
Vorauszahlungen |
-2.260,21 |
| 01790 Umsatzsteuer
Vorjahr |
1.927,92 |
| 01791 Umsatzsteuer
frühere Jahre |
1.191,26 |
|
Rechnungsabgrenzungsposten |
0,00 |
| Passive latente
Steuern |
0,00 |
| Summe Passiva |
96.635,46 |
Kontennachweis Konten ohne
Zuordnung
PASSIVA
DEBITORENAUFSTELLUNG zum 31. Dezember
2017
Debitoren mit Soll-Saldo
DEBITORENAUFSTELLUNG zum 31. Dezember
2017
Kreditoren mit Soll-Saldo
|
|
EUR |
| Summe |
0,00 |
| Gesamt |
0,00 |
KREDITORENAUFSTELLUNG zum 31. Dezember
2017
Kreditoren mit Haben-Saldo
KREDITORENAUFSTELLUNG zum 31. Dezember
2017
Debitoren mit Haben-Saldo
|
|
EUR |
| Summe |
0,00 |
| Gesamt |
0,00 |
BESTÄTIGUNGSVERMERK
Die Buchführung und der Jahresabschluss entsprechen
den gesetzlichen Vorschriften. Der Jahresabschluss
vermittelt unter Beachtung der Grundsätze
ordnungsgemäßer Buchführung ein den
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild
der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des
Unternehmens.
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