Odysso
Management GmbH
Stuttgart
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2016
EUR |
31.12.2015
EUR |
| A.
Ausstehende Einlagen / Rückständige
Einzahlungen |
0,00 |
0,00 |
| B.
Aufwendungen für die Ingangsetzung und
Erweiterung des Geschäftsbetriebs |
0,00 |
0,00 |
| C.
Anlagevermögen |
0,00 |
0,00 |
| I.
Immaterielle Vermögensgegenstände |
0,00 |
0,00 |
| 1.
Konzessionen, gewerbliche Schutz- und ähnliche
Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten
und Werten |
0,00 |
0,00 |
| 2.
Geschäfts- oder Firmenwert |
0,00 |
0,00 |
| 3.
geleistete Anzahlungen |
0,00 |
0,00 |
| II.
Sachanlagen |
0,00 |
0,00 |
| 1.
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und
Bauten einschließlich der Bauten auf fremden
Grundstücken |
0,00 |
0,00 |
| 2.
technische Anlagen und Maschinen |
0,00 |
0,00 |
| 3.
andere Anlagen, Betriebs- und
Geschäftsausstattung |
1.264,00 |
1.723,00 |
| 4.
geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau |
0,00 |
0,00 |
| III.
Finanzanlagen |
0,00 |
0,00 |
| 1.
Anteile an verbundenen Unternehmen |
0,00 |
0,00 |
| 2.
Ausleihungen an verbundene Unternehmen |
0,00 |
0,00 |
| 3.
Beteiligungen |
198.339,00 |
198.339,00 |
| 4.
Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein
Beteiligungsverhältnis besteht |
0,00 |
0,00 |
| 5.
Wertpapiere des Anlagevermögens |
0,00 |
0,00 |
| 6.
sonstige Ausleihungen |
0,00 |
0,00 |
| D.
Umlaufvermögen |
0,00 |
0,00 |
| I.
Vorräte |
0,00 |
0,00 |
| 1.
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe |
0,00 |
0,00 |
| 2.
unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen |
0,00 |
0,00 |
| 3.
fertige Erzeugnisse und Waren |
0,00 |
0,00 |
| 4.
geleistete Anzahlungen |
0,00 |
0,00 |
| II.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
0,00 |
0,00 |
| 1.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen |
2.520,00 |
0,00 |
| 2.
Forderungen gegen verbundene Unternehmen |
0,00 |
0,00 |
| 3.
Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein
Beteiligungsverhältnis besteht |
0,00 |
0,00 |
| 4.
sonstige Vermögensgegenstände |
62.436,00 |
65.004,00 |
| III.
Wertpapiere |
0,00 |
0,00 |
| 1.
Anteile an herrschender oder an mit Mehrheit
beteiligter Gesellschaft |
0,00 |
0,00 |
| 2.
sonstige Wertpapiere |
0,00 |
0,00 |
| IV.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
1.074,00 |
3.391,00 |
| E.
Rechnungsabgrenzungsposten |
0,00 |
0,00 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
265.633,00 |
268.457,00 |
Passiva
|
|
31.12.2016
EUR |
31.12.2015
EUR |
| A.
Eigenkapital |
0,00 |
0,00 |
| I.
gezeichnetes Kapital / Kapitalkonto/
Kapitalanteile |
25.000,00 |
25.000,00 |
| II.
Kapitalrücklage |
198.352,00 |
198.352,00 |
| III.
Gewinnrücklagen/Ergebnisrücklagen |
0,00 |
0,00 |
| 1.
gesetzliche Rücklage |
0,00 |
0,00 |
| 2.
Rücklage für eigene Anteile |
0,00 |
0,00 |
| 3.
satzungsmäßige Rücklagen |
0,00 |
0,00 |
| 4.
andere Gewinnrücklagen |
0,00 |
0,00 |
| IV.
Gewinnvortrag |
3.930,00 |
10.054,00 |
| V.
Jahresfehlbetrag |
338,00 |
6.124,00 |
| B.
Sonderposten mit Rücklageanteil |
0,00 |
0,00 |
| C.
Rückstellungen |
0,00 |
0,00 |
| 1.
Rückstellungen für Pensionen und
ähnliche Verpflichtungen |
0,00 |
0,00 |
| 2.
Steuerrückstellungen |
0,00 |
4.737,00 |
| 3.
sonstige Rückstellungen |
2.210,00 |
2.160,00 |
| D.
Verbindlichkeiten |
0,00 |
0,00 |
| 1.
Anleihen |
0,00 |
0,00 |
| 2.
Verbindlichkeiten gegenüber
Kreditinstituten |
0,00 |
0,00 |
| 3.
erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen |
0,00 |
0,00 |
| 4.
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
10.217,00 |
8.532,00 |
| 5.
Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel
und der Ausstellung eigener Wechsel |
0,00 |
0,00 |
| 6.
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen
Unternehmen |
0,00 |
0,00 |
| 7.
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit
denen ein Beteiligungsverhältnis besteht |
26.262,00 |
25.746,00 |
| 8.
sonstige Verbindlichkeiten |
0,00 |
0,00 |
| davon
aus Steuern |
0,00 |
0,00 |
| davon
im Rahmen der sozialen Sicherheit |
0,00 |
0,00 |
| E.
Rechnungsabgrenzungsposten |
0,00 |
0,00 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
265.633,00 |
268.457,00 |
Anhang
Angabe der
auf Bilanz und GuV angewandten Bilanzierungs- und
Bewertungsmethoden
Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss
Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der
§§ 242 ff. HGB unter Beachtung der
ergänzenden Bestimmungen für
Kapitalgesellschaften (§§ 264 ff. HGB) in der
Fassung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes erstellt.
Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen
des GmbH-Gesetzes beachtet.
Größenabhängige Erleichterungen für
kleine Kapitalgesellschaften wurden gem. § 274a HGB
und § 288 Abs. 1 HGB in Anspruch genommen.
Angaben zu
r Bilanz und den
Bilanz
ierungs- und Bewertungsmethoden
Die Sachanlagen wurden zu den Anschaffungskosten,
vermindert um lineare oder degressive Abschreibungen
angesetzt. Geringwertige Wirtschaftsgüter von
untergeordneter Bedeutung wurden ggf. in einem Sammelposten
erfasst und auf 5 Jahre abgeschrieben.
Die Finanzanlagen im Anlagevermögen wurden gem.
§ 253 Abs. 3 HGB bewertet.
Der Geschäftsführer wurde durch den
Steuerberater auf § 64 GmbH-Gesetz hingewiesen.
In den sonstigen Vermögensgegenständen sind
Forderungen an den Gesellschafter Herrn Michael Emrich in
Höhe von EUR 26.732,70 enthalten (§42 Abs. 3
GmbHG).
Sonstige Angaben
Alleiniger Geschäftsführer ist Herr Michael
Emrich.
Der Jahresfehlbetrag wird auf neue Rechnung
vorgetragen.
Stuttgart, den 18.07.2017
Der Geschäftsführer
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