Nautikpro GmbHLiquidiert

67122 Altrip, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Ludwigshafen a.Rhein (Ludwigshafen) HRB 60617
Eingetragen
19.2.2007
Branche
Großhandel mit Schiffen und Booten (ohne Freizeitboote) sowie deren Ersatzteilen und ZubehörTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Wasser- und LuftfahrzeugenGroßhandel mit Sportartikeln und -zubehör
Gegenstand
Handel mit Booten, Yachten, Zubehör, der Im- und Export dieser Güter, die Yachtcharter und Yachtmakler sowie alle damit zusammenhängenden Geschäfte.

Historie

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Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

68219 Mannheim
50.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Nautikpro GmbH

Altrip

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.12.2015 bis zum 30.11.2016

Bilanz

Aktiva

30.11.2016
EUR
30.11.2015
EUR
A. Anlagevermögen 368.883,00 387.026,00
B. Umlaufvermögen 868.428,25 1.074.067,77
davon Forderungen gegen Gesellschafter 74.639,66 86.438,88
C. Rechnungsabgrenzungsposten 45.840,96 28.069,88
Bilanzsumme, Summe Aktiva 1.283.152,21 1.489.163,65

Passiva

30.11.2016
EUR
30.11.2015
EUR
A. Eigenkapital 126.956,99 274.869,54
B. Rückstellungen 27.100,00 37.299,60
C. Verbindlichkeiten 1.129.095,22 1.176.994,51
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 972.559,83 976.443,49
Bilanzsumme, Summe Passiva 1.283.152,21 1.489.163,65

Anhang


 
  Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Auf Grund der freiwilligen vorzeitigen Anwendung der Schwellenwerte nach dem Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) wurden auch die Vorjahreswerte angepasst, ein Vergleich mit dem Jahresabschluss des Vorjahres ist damit nicht möglich.

Angabe und Erläuterung angepasster Vorjahreszahlen

Der Jahresabschluss enthält einzelne Posten, deren Werte mit den Vorjahreszahlen nicht vergleichbar sind.

Um dennoch einen Zeitvergleich beim betreffenden Posten durchführen zu können, wurde der Vorjahreswert angepasst.

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

-  Ausleihungen zum Nennwert

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zur Bilanz

Abschreibung auf Geschäfts- oder Firmenwert

Der entgeltlich erworbene Geschäfts- oder Firmenwert wurde aktiviert. Als betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer werden 15 Jahre festgelegt.

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt EUR 121.125,00 (Vorjahr: EUR 153.425,00).

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt EUR 257.626,04.

Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Sonstige Angaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt: Herr Mehmet Peymaner

Vorschlag zur Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern die folgende Ergebnisverwendung vor:

Der Jahresfehlbetrag beträgt EUR 147.912,55.

Einschließlich des zu berücksichtigenden Gewinvortrages ergibt sich ein Betrag von EUR 76.956,99, der zu verwenden ist.

Auf neue Rechnung werden EUR 76.956,99 vorgetragen.

Unterschrift der Geschäftsführung
  

07.11.2017
gez. Mehmet Peymaner
Ort, Datum
Unterschrift

sonstige Berichtsbestandteile


 
Angaben unter der Bilanz

Gewährte Vorschüsse und Kredite an Geschäftsführer

Gewährte Vorschüsse und Kredite an Mitglieder der Unternehmensorgane

Zu den zu Gunsten einzelner Gesellschafter-Geschäftsführer vergebenen Krediten wird ausgeführt:
  

Kreditentwicklung
Betrag
 
EUR
Stand bisheriger Kredite
86.438,88
Rückzahlungen im Berichtsjahr
13.000,94
Zinsen im Berichtsjahr
1.201,72
= neuer Kreditbestand
74.639,66


Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern
(§ 42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB)

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:
  

Sachverhalte
Betrag
 
EUR
Ausleihungen
74.639,66
Forderungen
0,00
Verbindlichkeiten
0,00


Unterschrift der Geschäftsführung
  

07.11.2017
 
gez. Mehmet Peymaner
Ort, Datum
 
Unterschrift


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 07.11.2017 festgestellt.

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