Stammdaten

Register
Amtsgericht Hannover HRB 57761
Eingetragen
20.5.1999
Branche
BeteiligungsgesellschaftenWagniskapital-BeteiligungsgesellschaftenManagementtätigkeiten von sonstigen Holdinggesellschaften
Gegenstand
der Erwerb und die Veräußerung von Unternehmensbeteiligungen aller Art. Beteiligung an Unternehmen.

Historie

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Management

NameRolle
Martina Zell
seit 22.4.2024
Vorstandsmitglied
Ulf Dipl.-Ing. Zell
seit 3.6.2010
Vorstandsmitglied

Konzern- und Jahresabschlüsse

eVent Capital Hannover AG

Barsinghausen

(vormals: Hannover)

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 4.330.683,88 4.578.107,16
I. Finanzanlagen 4.330.683,88 4.578.107,16
B. Umlaufvermögen 55.896,74 75.668,34
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 50.475,36 33.667,81
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 5.421,38 42.000,53
Bilanzsumme, Summe Aktiva 4.386.580,62 4.653.775,50

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 4.305.220,62 4.507.308,50
I. gezeichnetes Kapital 4.090.335,05 4.090.335,05
II. Gewinnrücklagen 38.650,22 38.650,22
III. Bilanzgewinn 176.235,35 378.323,23
B. Rückstellungen 3.360,00 3.467,00
C. Verbindlichkeiten 78.000,00 143.000,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 4.386.580,62 4.653.775,50

Anhang


Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der eVent Capital Hannover AG wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Bei der erstmaligen Aufstellung des Jahresabschlusses nach dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) wurden die Vorjahresvergleichszahlen auf Grund des Wahlrechts des Art. 67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB nicht angepasst.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des Aktiengesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Besonderheiten der Form des Jahresabschlusses

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

-  Beteiligungen zu Anschaffungskosten, bei voraussichtlich dauernder Wertminderung mit dem niedrigeren Wert, der der Beteiligung am Abschlussstichtag beizulegen war.

-  Ausleihungen zum Nennwert, bei voraussichtlich dauernder Wertminderung mit dem niedrigeren Wert, der der Ausleihung am Abschlussstichtag beizulegen war.

-  unverzinsliche und niedrig verzinsliche Ausleihungen zum Barwert.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für ungewisse Verbindlichkeiten gebildet. Die Rückstellungsbildung wurde gem. § 253 Abs. 1 Satz 2 HGB in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags bewertet.   

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Grundlagen für die Umrechnung von Fremdwährungsposten in Euro

Der Jahresabschluss enthält auf fremde Währung lautende Sachverhalte, die in Euro umgerechnet wurden.

Soweit erforderlich wurden Forderungen und Verbindlichkeiten in fremder Währung mit dem Devisenkassamittelkurs am Bilanzstichtag bewertet. Soweit der Kurs am Tage des Geschäftsvorfalles bei Forderungen darunter bzw. bei Verbindlichkeiten darüber lag, ist dieser angesetzt.

Angaben und Erläuterungen zu den einzelnen Posten der Bilanz

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt € 12.082,59 (Vorjahr: € 13.843,97).

Angabe zu Verbindlichkeiten

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt € 0,00 (Vorjahr: € 0,00).

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt € 0,00.

Gewinnvortrag

Der Jahresabschluss wurde unter teilweiser Gewinnverwendung aufgestellt. In den Bilanzgewinn wurde ein Gewinnvortrag aus dem Vorjahr in Höhe von € 378.323,23 einbezogen.

Sonstige Pflichtangaben

Namen der Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres gehörten die folgenden Personen dem Vorstand an:
  

Ulf Zell
ausgeübter Beruf:
Dipl.-Ing.


Dem Aufsichtsrat gehörten folgende Personen an:
  

Elke Opitz, Vorsitzende
ausgeübter Beruf:
ohne Tätigkeit
Carsten Schwiening, stellvertr. Vorsitzender
ausgeübter Beruf:
Wirtschaftsprüfer & Steuerberater
Martina Zell
ausgeübter Beruf:
kaufmännische Angestellte


Angaben über den Anteilsbesitz an anderen Unternehmen von mind. 20 Prozent der Anteile

Gemäß § 285 Nr. 11 HGB wird über nachstehende Unternehmen berichtet:
  

Firmenname / Sitz
Anteilshöhe
Jahresergebnis
Eigenkapital
 
 


TOPAS electronic Vertriebsgeselslchaft mbH, Hannover
50,0000%
133.408,70
153.387,56
isc integrated software concepts, Essen
49,0570%
-359.937,56
53.000,00


  Unterschrift des Vorstands
  

Barsinghausen, den 19. August 2011
 

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 11.11.2011 festgestellt.

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