TECH Industrie-Instandhaltung GmbHLiquidiert

Stammdaten

Register
Amtsgericht Kassel HRB 6162
Eingetragen
25.4.2005
Branche
Herstellung von Schlössern und Beschlägen aus unedlen MetallenBau von Industrieanlagen, außer GebäudenHerstellung von Metallkonstruktionen
Gegenstand
Die Industrie-Reinigung, -Wartung und -Montage sowie die Erstellung und der Vertrieb von EDV-Software und die Durchführung von EDV-Schulungen; ferner die Herstellung, Montage und Vertrieb von Bauschlosserartikeln, Metall- und Stahlbau.

Historie

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Management

NameRolle
Florian Harnisch
seit 27.2.2007
Geschäftsführer
Michael Bischoff
seit 25.4.2005
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

Tech-Industrie-Instandhaltung-GmbH

34260 Kaufungen

Jahresabschluss zum 31.12.2006

Bilanz

Aktiva

31.12.2006
EUR
31.12.2005
EUR
A. Anlagevermögen 129.478,95 138.134,78
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 330,50 1.274,50
II. Sachanlagen 73.650,50 87.919,00
III. Finanzanlagen 55.497,95 48.941,28
B. Umlaufvermögen 463.958,00 474.076,47
I. Vorräte 10.725,97 69.255,94
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 367.161,24 403.074,25
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 86.070,79 1.746,28
C. Rechnungsabgrenzungsposten 2.583,01 15.562,11
Bilanzsumme, Summe Aktiva 596.019,96 627.773,36

Passiva

31.12.2006
EUR
31.12.2005
EUR
A. Eigenkapital 198.142,16 111.310,33
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Gewinnvortrag 85.745,74 41.896,07
III. Jahresüberschuss 86.831,83 43.849,67
B. Rückstellungen 209.448,87 156.850,63
C. Verbindlichkeiten 188.428,93 359.612,40
Bilanzsumme, Summe Passiva 596.019,96 627.773,36

Anhang

 
 
A N H A N G
 
zum
 
31. Dezember 2006

  Firma
Tech-Industrie-Instandhaltung-GmbH
Maschineninstandhaltung, Wartung u. Montage
Schwarze Breite 17

 
34260 Kaufungen
 
   
Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich der Vornahmen
steuerlicher Maßnahmen

   
Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2006 ist nach den für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches und den ergänzenden Vorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

 
Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren erstellt.

 
Der Jahresabschluss entspricht im Ausweis und in der Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulposten den gesetzlichen Vorschriften. Einzelne Posten der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung sind zusammengefaßt.

  
Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Zugänge zu den Sachanlagen wurden zu Herstellungs- bzw. Anschaffungskosten bewertet.

 
Abschreibungen auf Sachanlagen wurden entsprechend der Nutzungsdauer und steuer-
lichen Vorschriften planmäßig linear vorgenommen.
Geringwertige Anlagegüter wurden im Zugangsjahr voll abgeschrieben.

  
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet. Dem allgemeinen Kreditrisiko wurde durch aktivisch abge-
setzte Pauschalbeträge angemessen Rechnung getragen.

  
Bei Bildung der sonstigen Rückstellungen wurde den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen. Sie sind in der Höhe bemessen, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig sind.

  
Die Bewertung der Verbindlichkeiten erfolgte zum Nennwert oder zum höheren Rückzah-
lungsbetrag.

   
Angaben und Erläuterungen zu den einzelnen Posten der
Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

 
 
AKTIVA
 
Anlagevermögen

 
Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen

 
Die Geschäftsjahresabschreibung betrug EUR 27.014,27. Davon entfielen EUR 1.037,50 auf immaterielle Vermögensgegenstände und EUR 25.976,77 auf Sachanlagen.
Im einzelnen:

 


1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten



2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung


 

 
330,50 EUR

 

 
73.650,50 EUR

 

 

 
 
Umlaufvermögen

 

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 346.446,24 EUR

 

 
 
 
 
 
Sonstige Vermögensgegenstände 76.212,95 EUR
 
 
In dem Posten Sonstige Vermögensgegenstände sind keine Forderungen gegenüber den Gesellschaftern enthalten.  

 

 

 
 
Angaben und Erläuterungen zu den einzelnen Posten der
Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

   
PASSIVA

  
Eigenkapital

 
Das Eigenkapital in Höhe von EUR 198.142,16 setzt sich wie folgt zusammen:

 

Gezeichnetes Kapital 25.564,59 EUR

 

 
Das gezeichnete Kapital entspricht dem voll eingezahlten Stammkapital der Gesellschaft.
 

 

 
Gewinnvortrag/Verlustvortrag 85.745,74 EUR

 

 
Jahresüberschuss 86.831,83 EUR

 

 

Der Gewinnvortrag und der Jahresüberschuss ergeben einen Bilanzgewinn von
EUR 172.577,57 der auf neue Rechnung vorgetragen wird.

 
Rücklagen:
In 2006 bestehen keine Rücklagen.

 
Rückstellungen

 
Der Posten Rückstellungen beinhaltet:

 

Pensionrückstellungen 91.032,00 EUR
Sonstige Rückstellungen 118.416,87 EUR

 
 
Die sonstigen Rückstellungen betreffen den voraussichtlichen Aufwand für Jahresab-schlusskosten , Personal- sowie Archivierungsaufwendungen und Steueraufwendungen im Zusammenhang mit dem laufenden Geschäft.
 

 

 

 
 
Angaben und Erläuterungen zu den einzelnen Posten der
Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

  
Verbindlichkeiten

 
Zu den in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten werden folgende Erläuterungen gegeben:

 

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 40.177,94 EUR
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 0,00 EUR
Sonstige Verbindlichkeiten 148.250,99 EUR

 

 
In dem Posten sind Darlehen gegenüber Gesellschaftern in Höhe von EUR 0,00 enthalten.
 

 

 

 

 
Gewinn- und Verlustrechnung

 
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

 
Das Jahresergebnis stammt ausschließlich aus dem Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit.
Eine Aufstellung des Steueraufwands auf die Teilergebnisse der gewöhnlichen und außergewöhnlichen Geschäftstätigkeit erübrigt sich daher.

   
Sonstige Pflichtangaben

   
Angaben über die Mitglieder der Unternehmensorgane

 
Während des abgeschlossenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

 

Geschäftsführer: Michael Bischoff

Aufgliederung von aus Gründen der Klarheit in Bilanz und GuV zusammengefassten Posten

1.1.2006 - 31.12.2006

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 174.751,88 EUR. Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr beträgt 17.984,55 EUR.

1.1.2005 - 31.12.2005

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 332.258,29 EUR. Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr beträgt 26.075,09 EUR.

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