PANG YAU GmbHLiquidiert

76571 Gaggenau, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Mannheim HRB 704560
Eingetragen
16.6.2008
Branche
Vermittlungstätigkeiten für gastronomische DienstleistungenSonstige Caterer und Erbringung sonstiger VerpflegungsdienstleistungenAusschank von Getränken a. n. g.
Gegenstand
Das Betreiben und die Beratung von Gastronomiebetrieben aller Art.

Historie

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Management

NameRolle
Xiaosu He
seit 9.3.2023
Liquidator

Wirtschaftlich Berechtigte

Daten zu wirtschaftlich Berechtigten sind nur für registrierte Nutzer zugänglich.

Gesellschafter

Daten zu Gesellschaftern mit Minderheitsbeteiligung (natürliche Personen) sind nur für registrierte Nutzer zugänglich.

Konzern- und Jahresabschlüsse

PANG YAU GmbH

Kuppenheim

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

  31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 45.350,00 53.862,00
I. Sachanlagen 45.350,00 53.862,00
B. Umlaufvermögen 13.046,05 11.547,78
I. Vorräte 3.083,25 2.609,92
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 3.148,86 7.081,43
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 6.813,94 1.856,43
Bilanzsumme, Summe Aktiva 58.396,05 65.409,78

Passiva

   
  31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 15.616,68 3.099,29
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 21.900,71 30.812,07
III. Jahresüberschuss 12.517,39 8.911,36
B. Rückstellungen 1.700,00 2.200,00
C. Verbindlichkeiten 41.079,37 60.110,49
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 41.079,37 60.110,49
Bilanzsumme, Summe Passiva 58.396,05 65.409,78

Anhang für das Geschäftsjahr 2010

der Pang Yau GmbH, Kuppenheim

Allgemeine Angaben

Der vorliegende Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang - wurde gem. §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB sowie der einschlägigen Vorschriften des GmbH-Gesetzes und des Gesellschaftervertrags aufgestellt. Es gelten die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften im Sinne von § 267 Abs. 1 HGB. Die größenabhängigen Erleichterungen wurden in Anspruch genommen.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt worden.

"Davon-Vermerke" zu Posten der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung haben wir in den Anhang aufgenommen.

Der Jahresabschluss ist vor Ergebnisverwendung aufgestellt worden.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses sind unverändert die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend:

Anlagevermögen

Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die Vornahme der planmäßigen Abschreibungen erfolgt unter Zugrundelegung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer.

Geringwertige Anlagegüter mit einem Einzelanschaffungswert von bis zu 410,00 € werden im Zugangsjahr in voller Höhe abgeschrieben.

Für Vermögensgegenstände mit einem Anschaffungswert von über 410,00 € bis € 1.000,00 € wird in Analogie die Vorschrift des § 6 Abs. 1 EStG angewandt.Diese Vermögensgegenstände wurden in den gesetzlichen vorgeschriebenen Sammelposten eingestellt.

Das Finanzanlagevermögen ist zu Anschaffungskosten bewertet. Soweit erforderlich, werden außerplanmäßige Abschreibungen vorgenommen.

Umlaufvermögen

Der Ansatz des Vorratsvermögens erfolgt zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten. Das strenge Niederstwertprinzip wird bei der Bewertung beachtet.

Alle Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalwert ausgewiesen. Soweit erforderlich wurden Einzelwertberichtigungen vorgenommen.

Der Kassenbestand sowie Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert bewertet.

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Die anteiligen Ausgaben aus der Zeit vor dem Abschlussstichtag, die Aufwendungen für Folgejahre darstellen, werden unter den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten ausgewiesen.

Eigenkapital

Das Eigenkapital ist zum Nennbetrag angesetzt.

Rückstellungen

Die Steuerrückstellungen und sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen; sie sind ausreichend bemessen und nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung mit dem Erfüllungsrückstand zu bewerten.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten werden mit den Erfüllungsbeträgen angesetzt.

Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Die anteiligen Einnahmen aus der Zeit nach dem Abschlussstichtag, die Erträge für Folgejahre darstellen, werden in den passiven Rechnungsabgrenzungsposten ausgewiesen.

Angaben und Erläuterungen zu den einzelnen Posten

Posten der Bilanz

Einzelposten des Anlagevermögens

Die Entwicklung des Anlagevermögens sowie die Abschreibungen des Geschäftsjahres für die Einzelposten des Anlagevermögens ergeben sich aus dem Anlagenspiegel.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Alle Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

Eigenkapital

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresüberschuss für das Geschäftsjahr in voller Höhe auf neue Rechnung vorzutragen.

Verbindlichkeiten

Alle Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

In den Verbindlichkeiten 41.079,37 € werden Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von 30.162,45 € € ausgewiesen.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

  2010
Periodenfremde Aufwendungen 1.013,34
Aufwendungen aus der Einstellung des Sonderpostens mit  
  1.013,34

Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

In den Erträgen sind enthalten:

  2010
Zinserträge Gesellschafterdarlehen 1.207,92
  1.207,92

Organe der Gesellschaft

Als Geschäftsführer war während des gesamten Geschäftsjahres bestellt:

Jin Lian Guo, 76456 Kuppenheim

Jin Lian Guo

- Geschäftsführer -

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 06.10.2011 festgestellt.

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