Stammdaten

Register
Amtsgericht Düsseldorf HRB 82773
Eingetragen
19.2.2018
Branche
Einzelhandel mit sonstigen Nahrungs- und GenussmittelnSonstige Caterer und Erbringung sonstiger VerpflegungsdienstleistungenEinzelhandel mit Fleisch und Fleischwaren
Gegenstand
Der Betrieb eines japanischen Restaurants.

Historie

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Management

NameRolle
Haruhiko Saeki
seit 19.2.2018
Geschäftsführer
Masataka Sambommatsu
seit 19.2.2018
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

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Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Düsseldorf
22.500 €
90.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

HAJIME GmbH

Düsseldorf

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018

Bilanz

Aktiva

31.12.2018
EUR
31.12.2017
EUR
A. Anlagevermögen 169.648,00 120.000,00
B. Umlaufvermögen 31.734,73 11.832,34
C. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 121.703,16 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 323.085,89 131.832,34

Passiva

   
31.12.2018
EUR
31.12.2017
EUR
A. Eigenkapital 0,00 10.832,34
B. Rückstellungen 3.000,00 1.000,00
C. Verbindlichkeiten 320.085,89 120.000,00
davon Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern 3.000,00 0,00
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 85.694,66 120.000,00
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 234.391,23 0,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 323.085,89 131.832,34

ANHANG zum Jahresabschluss 31.12.2018

A. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Gliederung der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung entspricht den Bestimmungen der §§ 266 und 275 HGB. Die Bilanz ist in Kontoform, die Gewinn- und Verlustrechnung in Staffelform nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

In der Bilanz und in der Gewinn- und Verlustrechnung ist zu jedem Posten der entsprechende Wert des vorhergehenden Geschäftsjahres angegeben.

Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten sind in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend gegliedert.

Dem Anlagevermögen sind nur Gegenstände zugeordnet, die den Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen geeignet und bestimmt sind.

Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern sind in der Bilanz gesondert ausgewiesen. Die auf den Jahresabschluss angewendeten Darstellungsgrundsätze sind beibehalten worden.

Zusätzliche Angaben wegen der Nichtvergleichbarkeit einzelner Positionen des Jahresabschlusses mit denen des Vorjahres sind nicht notwendig. Der Jahresabschluss vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechende Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage.

B. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

I. Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist.

Rückstellungen sind nur im Rahmen des § 249 Abs. 1 HGB gebildet. Die Auflösung der Rückstellung erfolgte nach bestimmungsgemäßem Verbrauch.

Die Bilanzierungsverbote nach § 248 Abs. 1 und § 248 Abs. 2 HGB wurden beachtet.

Soweit Haftungsverhältnisse i. S. d. § 251 HGB bestehen, sind diese gemäß

§ 268 Abs. 7 HGB im Anhang angegeben.

II. Bewertungsmethoden

Die angewandten Bewertungsmethoden orientieren sich grundsätzlich an den steuerrechtlichen Bestimmungen; handelsrechtliche Bestimmungen standen dem nicht entgegen.

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorhergehenden Geschäftsjahres überein.

Die Vermögensgegenstände und Schulden sind einzeln bewertet worden. Es ist vorsichtig bewertet worden. Namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt, selbst wenn diese erst zwischen Abschlussstichtag und dem Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind.

Gewinne wurden nur berücksichtigt soweit diese am Abschlussstichtag realisiert waren. Aufwendungen und Erträge sind unabhängig von den Zeitpunkten der entsprechenden Zahlungen im Jahresabschluss erfasst.

Die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens sind zu Anschaffungskosten vermindert um Abschreibungen aktiviert.

Die Leistungsforderungen sind grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt.

Das gezeichnete Kapital ist zum Nennbetrag angesetzt.

Die Rückstellungen sind ausreichend bemessen.

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt

Die auf den Jahresabschluss angewandten Bewertungsmethoden sind beibehalten worden.

III. Verbindlichkeitenspiegel

(in TEUR)

Art der Verbindlichkeit RLZ bis 1 Jahr RLZ von 1-5 Jahre RLZ mehr als 5 Jahre davon gesichert
gegenüber Kreditinstituten        
aus Lieferungen und Leistungen 6     6
sonstige Verbindlichkeiten 314     314
Zusammen: 320     320

IV. Forderungen und Verbindlichkeiten i. S. d. § 42 GmbHG

Kein Ausweis

V. Haftungsverhältnisse und sonstige finanziellen Verpflichtungen

1. Haftungsverhältnisse i. S. d. § 251 HGB bestanden am Bilanzstichtag nicht.

2. Sonstige finanzielle Verpflichtungen bestanden nicht.

C. Angaben zu Bilanzposten

I. Bruttoentwicklung des Anlagevermögens

Siehe folgende Anlage

D.Sonstige Angaben

I. Anzahl der Beschäftigten : 7

II. Geschäftsführer

Herr Masataka Sambommatsu

Herr Haruhiko Saeki

Unterzeichnung gemäß § 245 HGB

Die inhaltliche Richtigkeit und Vollständigkeit des Jahresabschlusses, wie er sich aus diesem Bericht ergibt, wird hiermit versichert.

 

Düsseldorf, den 31.07.2019

Haruhiko Saeki

Masataka Sambommatsu

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 07.08.2019 festgestellt.

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