TILLIG Ingenieure GmbH

Im Grün 8D, 79804 Dogern, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Freiburg HRB 708369
Eingetragen
11.5.2012
Branche
Ingenieurbüros für bautechnische Gesamtplanung von Ingenieurbauwerken und VerkehrsanlagenIngenieurbüros für TragwerksplanungIngenieurbüros für Fachplanung von technischer Gebäudeausrüstung
Gegenstand
Der Betrieb eines Ingenieurbüros für Bauwesen.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Geschäftsführer
Geschäftsführer
Geschäftsführer
Ralf Ernst Mülhaupt
seit 11.5.2012
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

Daten zu wirtschaftlich Berechtigten sind nur für registrierte Nutzer zugänglich.

Gesellschafter

4 Gesellschafter

GmbH-Struktur

1 von 4 angezeigt

79790 Küssaberg
55.000 €
55.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

TILLIG Ingenieure GmbH

Dogern

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 170.113,50 202.085,50
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 2.287,00 707,00
II. Sachanlagen 167.826,50 201.378,50
B. Umlaufvermögen 2.539.715,53 1.582.313,08
I. Vorräte 1.029.961,04 958.005,01
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 632.350,67 287.312,61
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 877.403,82 336.995,46
C. Rechnungsabgrenzungsposten 30.797,34 26.748,12
Aktiva 2.740.626,37 1.811.146,70

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 654.691,73 166.175,65
I. Gezeichnetes Kapital 100.000,00 100.000,00
II. Bilanzgewinn 554.691,73 66.175,65
B. Rückstellungen 556.461,35 385.887,16
C. Verbindlichkeiten 1.529.473,29 1.259.083,89
Passiva 2.740.626,37 1.811.146,70

Anhang für das Geschäftsjahr 2023

Inhaltsverzeichnis               

I. Allgemeinde Angaben zum Unternehmen       
II. Allgemeine Angaben zum Inhalt und Gliederung des Jahresabschusses   
III. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden       
IV. Erläuterungen zur Bilanz         
1. Anlagevermögen         
2. Vorräte          
3. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände     
4. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten      
5. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten       
6. Eigenkapital          
7. Rückstellungen          
8. Verbindlichkeiten         
V. Sonstige Pflichtangaben         

I. Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Die TILLIG Ingenieure GmbH hat ihren Sitz in 79804 Dogern. Sie ist im Handelsregister des Amtsgerichts Freiburg unter HRB Nr. 708369 eingetragen.

Der Jahresabschluss der TILLIG Ingenieure GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften der §§242 ff des Handelsgesetzbuchs aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten. Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

II. Allgemeine Angaben zu Inhalt und Gliederung des Jahresabschlusses

Auf die Gliederung der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung finden die Vorschriften der §§ 264c, 266 und § 275 HGB Anwendung. Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden gegenüber dem Vorjahr unverändert beibehalten, soweit nicht neue Erkenntnisse eine abweichende Bewertung erforderten. Soweit sich solche ergaben, sind diese im Anhang erläutert.

III. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss wurde unter Beachtung der generellen Ansatzvorschriften der §§ 246-251 HGB sowie unter Berücksichtigung der besonderen Ansatzvorschriften für Kapitalgesellschaften, §§ 265, 268-274a, §§ 276-277 HGB, und unter Beachtung der generellen Bewertungsvorschriften der §§ 252-256a HGB aufgestellt.

IV. Erläuterungen zur Bilanz

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

1. Anlagevermögen

Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die Nutzungsdauern liegen bei 1 bis 3 Jahren.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen. Bei beweglichem Sachanlagevermögen wird von einer Nutzungsdauer von 1 - 15 Jahren ausgegangen.

2. Vorräte

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sind grundsätzlich mit den Anschaffungskosten bewertet. Notwendige Wertabschläge sind berücksichtigt.

Unfertige Erzeugnisse sind zu Herstellungskosten bewertet. Einbezogen wurden neben Einzelkosten die steuerlich mindestens zu aktivierenden Gemeinkosten.

3. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Risiken im Forderungsbestand und bei den sonstigen Vermögensgegenständen sind angemessen berücksichtigt. Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände und liquide Mittel wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Alle Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind innerhalb eines Jahres fällig.

Forderungen gegenüber Gesellschaftern im Sinne des §42 Abs. 3 GmbH sind nicht gesondert ausgewiesen. Bei den in der Bilanz ausgewiesenen sonstigen Vermögensgegenständen handelt es sich zugleich um eine Forderung aus sonstigem Verrechnungsverkehr gegenüber Gesellschaftern im Sinne des §42 Abs. 3 GmbH in Höhe von 301.794,78 Euro (Vorjahr 97,98 Euro).

4. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten

Die Kassenbestände und die Guthaben bei Kreditinstituten sind mit den Nominalwerten angesetzt.

5. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten sind Auszahlungen vor dem Abschlussstichtag angesetzt, soweit sie Aufwand für einen bestimmten Zeitraum nach diesem Zeitpunkt darstellen.

6. Eigenkapital

Das gezeichnete Kapital wird zum Nennwert bilanziert.

Die Bilanz wird unter Berücksichtigung der vollständigen Verwendung nach §268 Abs. 1 HGB mit dem Bilanzgewinn aufgestellt. Der in den Posten Bilanzgewinn einbezogene Gewinnvortrag besteht in Höhe von 66.175,65 Euro (Vorjahr 20.790,42 Euro).

7. Rückstellungen

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen sind für alle erkennbaren und ungewissen Verbindlichkeiten gebildet worden. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt wie Preissteigerungen.

8. Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Die Verbindlichkeiten belaufen sich zum 31.12.2023 auf insgesamt 1.529.473,29 Euro (Vorjahr 1.259.083,89 Euro), davon betragen die Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 1.525.348,29 Euro (Vorjahr 1.242.458,89 Euro). Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren bestehen nicht.

Von den Verbindlichkeiten sind 22.556,08 Euro (Vorjahr 19.778,26 Euro) durch Eigentumsvorbehalte gesichert, soweit es sich um Warenlieferungen handelt.

Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern im Sinne des §42 Abs. 3 GmbH sind nicht gesondert ausgewiesen. Bei den in der Bilanz ausgewiesenen sonstige Verbindlichkeiten handelt es sich zugleich um eine Verbindlichkeit aus sonstigem Verrechnungsverkehr gegenüber Gesellschaftern im Sinne des §42 Abs. 3 GmbH in Höhe von 0,00 Euro (Vorjahr 557,29 Euro).

V. Sonstige Pflichtangaben

Im Geschäftsjahr beschäftigte die Gesellschaft im Durchschnitt 13 Mitarbeiter.

Geschäftsführer im Geschäftsjahr waren:           

Herr Ralf Mülhaupt, Dipl. Ing. (FH), 79790 Küssaberg
Herr Andree-Martin Binninger, 79761 Waldshut-Tiengen 
Herr Patrick Mülhaupt, 79790 Küssaberg 
Herr Tobias Mülhaupt, 79790 Küssaberg

Die Geschäftsführer sind von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Dogern, 12. September 2024

______________________  ______________________
(Ralf Mülhaupt)                  (Andree-Martin Binninger)

______________________   ______________________
(Patrick Mülhaupt)              (Tobias Mülhaupt)

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 17.10.2024 festgestellt.

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