ASW Andreas Heuel GmbHLiquidiert

57439 Attendorn, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Siegen HRB 7536
Eingetragen
7.5.2003
Branche
Herstellung von handgeführten Werkzeugen mit MotorantriebHerstellung von HandwerkzeugenHerstellung sonstiger Werkzeuge a. n. g.
Gegenstand
Gegenstand des Unternehmens ist die Entwicklung, die Herstellung und der Vertrieb von Werkzeugen aller Art und Ausführung.

Historie

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Management

NameRolle
Bettina Heuel-Rudek
seit 18.12.2013
Prokura
Klaus Viegener
seit 1.7.2010
Geschäftsführer
Andreas Heuel
seit 16.3.2004
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

ASW Andreas Heuel GmbH

Attendorn

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016

Bilanz

Aktiva

31.12.2016
EUR
31.12.2015
EUR
A. Anlagevermögen 45.771,00 51.831,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 29.105,00 31.773,00
II. Sachanlagen 16.666,00 20.058,00
B. Umlaufvermögen 1.198.626,79 935.644,87
I. Vorräte 913.524,90 763.450,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 158.977,40 152.578,89
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 126.124,49 19.615,98
Bilanzsumme, Summe Aktiva 1.244.397,79 987.475,87

Passiva

31.12.2016
EUR
31.12.2015
EUR
A. Eigenkapital 898.857,68 545.654,37
I. gezeichnetes Kapital 150.000,00 150.000,00
1. Eigene Anteile - offen vom Gezeichneten Kapital abgesetzt -50.000,00 -50.000,00
2. eingefordertes Kapital 100.000,00 100.000,00
II. Kapitalrücklage 300.000,00 300.000,00
III. Gewinnvortrag 145.654,37 18.529,05
IV. Jahresüberschuss 353.203,31 127.125,32
B. Rückstellungen 235.323,35 156.217,57
C. Verbindlichkeiten 110.216,76 285.603,93
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 110.216,76 210.603,93
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0,00 75.000,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 1.244.397,79 987.475,87

Anhang zum 31. Dezember 2016



Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Firma ASW Andreas Heuel GmbH  wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes (BilRUG) vom 23. Juli 2015 aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Auf Grund der erstmaligen Anwendung der Schwellenwerte nach dem Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) wurden auch die Vorjahreswerte angepasst, ein Vergleich mit dem Jahresabschluss des Vorjahres ist damit möglich

Die Bilanz entspricht den Gliederungsvorschriften des § 266 HGB. Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren nach § 275 HGB gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich der Vornahme steuerrechtlicher Maßnahmen

Von den Aktivierungswahlrechten für selbst geschaffene immaterielle Vermögensgegenstände wurde kein Gebrauch gemacht.
Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die Abschreibungen werden entsprechend der branchenüblichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände verrechnet.

Die unfertigen Erzeugnisse werden zu Herstellungskosten unter Beachtung des Niederstwertprinzips bewertet. Neben den Material- und Fertigungseinzelkosten werden angemessene Teile der Material- und Fertigungsgemeinkosten sowie Abschreibungen einbezogen. Allgemeine Verwaltungskosten, Kosten des sozialen Bereichs und Fremdkapitalkosten werden nicht einbezogen.

Bei den Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen wurden alle erkennbaren Risiken durch Einzelwertberichtigungen berücksichtigt. Dem allgemeinen Kreditrisiko wurde durch eine Pauschalwertberichtigung zu Forderungen angemessen Rechnung getragen.

Die liquiden Mittel sowie die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten und die Posten des Eigenkapitals wurden zum Nominalwert bilanziert.

Rückstellungen wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags angesetzt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden abgezinst. Eine Abzinsung war nicht vorzunehmen.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Bruttoanlagenspiegel

Die Aufgliederung und Entwicklung der Anlagenwerte ist aus dem Anlagenspiegel zu entnehmen.

Geschäftsjahresabschreibung

Die Geschäftsjahresabschreibung je Posten der Bilanz ist aus dem Anlagenspiegel zu entnehmen.

Vorschlag zur Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern die folgende Ergebnisverwendung vor:

Der Jahresüberschuss beträgt Euro 353.203,31.

Einschließlich des zu berücksichtigenden Gewinnvortrags ergibt sich ein Betrag von Euro 498.857,68, der zu verwenden ist.

Sonstige Pflichtangaben

Verbindlichkeiten gegen Gesellschafter
Die Verbindlichkeitengegen nahestehende Personen betragen 300.000,00 EUR.
Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen
Die Verbindlichkeitengegen verbundene Unternehmen betragen 75.000,00 EUR.

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Geschäftsführer: Herr Andreas Heuel und Herr Klaus Viegener


Attendorn, 16. Februar 2017

gez. Andreas Heuel gez. Klaus Viegener
  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 16.02.2017 festgestellt.

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