Stammdaten

Register
Amtsgericht Stuttgart HRB 107414
Vorher
AK-Haustechnik GmbHRemomaxx GmbH
Eingetragen
4.10.2000
Branche
Großhandel mit SanitärkeramikWärme- und KältehandelGroßhandel mit NE-Erzen, NE-Metallen und NE-Metallhalbzeug
Gegenstand
Gegenstand geändert; nun: der Handel mit Sanitär, Heizungen und Baustoffen jeglicher Art sowie die Sanierung von Gebäuden und der KFZ Handel.

Historie

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Management

NameRolle
Ronny Bartholdy
seit 27.11.2024
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
Andrea Konczalla
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Andrea Konczalla
Weinsberg-Grantschen Altenbergstr. 57/1
25.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Remomaxx GmbH

Obersulm

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

Bilanz

AKTIVA

  Gesamtjahr/Stand
Euro
Vorjahr
TEuro
A. Anlagevermögen    
I. Sachanlagen 2.399,51 1,7
B. Umlaufvermögen    
I. Vorräte 116.765,04 154,1
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 18.165,98 42,8
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 16.693,83 23,2
C. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 68.728,68 0,0
Summe Aktiva 222.753,04 221,8

Passiva

   
  Gesamtjahr/Stand
Euro
Vorjahr
TEuro
A. Eigenkapital    
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25,0
II. Sonstige Rücklagen 14.759,66 14,7
III. Gewinnvortrag/Verlustvortrag -36.392,78 -38,7
IV. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag -72.095,56 2,3
V. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 68.728,68 0,0
B. Rückstellungen 4.000,00 3,3
C. Verbindlichkeiten 218.753,04 215,2
Summe Passiva 222.753,04 221,8

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Remomaxx GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH- Gesetztes zu beachten.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 2 HGB.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 2 HGB.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich der Vornahme steuerrechtlicher Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von EUR 150,00 wurden im Jahr des Zugangs aktiviert und planmäßig abgeschrieben.

Vorräte wurden mit ihren Einstandspreisen bewertet.

Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden fand nicht statt.

Im Berichtsjahr wurde das Wahlrecht nach § 268 Abs. 1 HGB in Anspruch genommen.

Angaben und Erläuterungen zu den einzelnen Posten der Bilanz

Bruttoanlagespiegel

Die Aufgliederung und Entwicklung der Anlagenwerte ist aus dem Anlagenspiegel zu entnehmen.

Geschäftsjahresabschreibung

Die Geschäftsjahresabschreibung je Posten der Bilanz ist aus dem Anlagenspiegel zu entnehmen. Eine nach Einzelwirtschaftsgütern untergliederte Entwicklung des Anlagevermögens ist bei der Gesellschaft hinterlegt. Die Sofortabschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter ist in den Abschreibungen des Geschäftsjahres enthalten.

Vorräte

Die Bewertung der Warenbestände erfolgte nach Einstandspreisen.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind nachgewiesen durch eine Aufstellung der Personenkonten.

Eigenkapital

Das Eigenkapital setzt sich im Berichtsjahr wie folgt zusammen:

Gezeichnetes Kapital: 25.000,00
Sonstige Rücklagen: 14.759,66
Sonstige Rücklagen  
Bilanzgewinn: -108.488,34

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten.

Verbindlichkeiten

Die Laufzeit der Verbindlichkeiten und deren Besicherung ergeben sich aus nachfolgendem Verbindlichkeitenspiegel:

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen: 22.980,97 EUR
( davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr: 22.980,97 EUR )
Sonstige Verbindlichkeiten: 95.702,58 EUR.
( davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr: 95.702,58 EUR )

Fremdwährungsverbindlichkeiten bestanden am Bilanzstichtag nicht.

Vorschlag zur Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt der Gesellschafterversammlung folgende Ergebnisverwendung vor:

Der verbleibende Bilanzverlust in Höhe von EUR 108.488,34 wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Sonstige Pflichtangaben

Geschäftsführung:

Siegfried Konczalla

 

Heilbronn, den 07. März 2014

gez. Siegfried Konczalla

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 07.03.2014

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