Behrendt Bausanierung GmbH

Ulrikenstraße 31, 13581 Berlin, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Charlottenburg (Berlin) HRB 131042
Eingetragen
17.12.2010
Branche
Bau von Gebäuden (ohne Fertigteilbau)Spezialisierte Bautätigkeiten im TiefbauAnbringen von Stuckaturen, Gipserei und Verputzerei
Gegenstand
Bausanierung, Instandsetzung, Modernisierung, Baugutachten, Bauausbau im Rahmen des Maurer- und Betonhandwerks, Erbringung aller Bauleistungen u. a. durch Auftragsvergabe an Subunternehmer.

Historie

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Management

NameRolle
Markus Behrendt
seit 17.12.2010
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

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Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Berlin
24.750 €
99.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Behrendt Bausanierung GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018

Bilanz

Aktiva

31.12.2018
EUR
31.12.2017
EUR
A. Anlagevermögen 16.280,00 17.561,00
I. Sachanlagen 16.280,00 17.561,00
B. Umlaufvermögen 543.225,90 514.995,25
I. Vorräte 293.615,12 258.347,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 218.871,26 242.064,78
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 2.394,00 2.504,00
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 30.739,52 14.583,47
C. Rechnungsabgrenzungsposten 6.381,43 8.157,27
Bilanzsumme, Summe Aktiva 565.887,33 540.713,52

Passiva

31.12.2018
EUR
31.12.2017
EUR
A. Eigenkapital 243.130,70 270.378,48
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 245.378,48 278.277,52
III. Jahresfehlbetrag 27.247,78 32.899,04
B. Rückstellungen 26.243,01 49.154,29
C. Verbindlichkeiten 296.513,62 221.180,75
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 293.074,42 204.420,17
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 3.439,20 16.760,58
Bilanzsumme, Summe Passiva 565.887,33 540.713,52

Anhang


     1. Allgemeines
Die Gesellschaft ist nach den Kriterien des § 267 Abs. 2 HGB eine kleine Kapitalgesellschaft
Die Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches (HGB) in der geltenden Fassung wurden angewandt.
Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung entspricht dem Gliederungsschema der handelsrechtlichen Vorschriften.
2. Bilanzierung- und Bewertung.
Der Jahresabschluss ist unter Beachtung der einschlägigen Bilanzierungs- und  Bewertungsvorschriften des HGB sowie der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und Bilanzierung erstellt. Der Grundsatz der Bewertungsstetigkeit hinsichtlich der Wertansätze des Anlagervermögens wurde beachtet. Die Bewertung geht von einer unveränderten Geschäftstätigkeit des Unternehmens aus (Grundsatz der Unternehmensfortführung)
Im Einzelnen wurden folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewendet.
Das Sachanlagevermögen wurde zu den Anschaffungskosten bzw. Herstellungskosten  angesetzt und soweit abnutzbar um die planmäßige, nutzungsbedingte Abschreibung gemindert  Die planmäßigen Abschreibungen entsprechen hinsichtlich der Abschreibungsmethoden und Abschreibungssätzen auch den steuerlichen Vorschriften.  Sie wurden nach der linearen Methode ermittelt. Für Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten  bis EUR  410,00 werden nach § 6 Abs. 2 EStG und der handelsrechtlich zulässigen Vereinfachungsregel in voller Höhe abgeschrieben.
Die Vorräte wurden zu Einstandspreisen sowie zu Herstellungskosten bewertet. Das strenge Niederstwertprinzip sowie das Prinzip der verlustfreien Bewertung wurden beachtet.Guthaben bei  Kreditinstituten, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, sowie sonstige Vermögensgegenstände  werden zu Nominalbeträgen  ausgewiesen. Erforderliche Wertberichtigungen wurden vorgenommen. Forderungen werden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet. Die Forderungen sind einzeln durch eine Debitorenliste nachgewiesen.
Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten beinhalten vorausgezahlte Kosten, die nach dem Prinzip der periodengerechten Abgrenzung von Aufwendungen und Erträgen dem folgenden Geschäftsjahr zuzurechnen  sind.
Das gezeichnete Kapital ist mit dem Nennbetrag angesetzt.
Rückstellungen wurden für  ungewisse Verbindlichkeiten und für genau umschriebene Aufwendungen nach vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung und Berücksichtigung aller bis zum Zeitpunkt der Bilanzerstellung gewonnener Erkenntnisse und Risiken gebildet.
Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen. Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten beinhalten Erträge, die nach dem Prinzip der periodengerechten Abgrenzung von Aufwendungen und Erträgen dem folgenden Geschäftsjahr zuzurechnen  sind, jedoch im laufenden Geschäftsjahr abgerechnet wurden.
Sonstige finanzielle Verpflichtungen, die nicht in der Bilanz auszuweisen sind, bestehen nicht.
Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren im Sinne
von § 275 HGB aufgestellt.
3. Sonstige Angaben
Während des abgelaufenen Kalenderjahres wurden die Geschäfte durch folgende Personen geführt:

1. Geschäftsführer                                  Markus Behrendt, Berlin
  

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2018 - 31.12.2018

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 26.171,34 EUR.

1.1.2017 - 31.12.2017

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 48.317,24 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile


gez. Markus Behrendt


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 30.12.2019 festgestellt.

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