Stammdaten

Register
Amtsgericht Hagen HRB 11958
Eingetragen
4.12.2020
Branche
Zimmerei und IngenieurholzbauHerstellung von KüchenmöbelnHerstellung von Türen und Fenstern aus Holz
Gegenstand
Der Innenausbau, der Ladenbau sowie die Ausführung von Tischlerarbeiten.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Guido Schulzke
seit 4.5.2021
Geschäftsführer
Lars Kückelhaus
seit 4.5.2021
Geschäftsführer
Raphael Busse
seit 4.5.2021
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

Identifizierte Personen (3)

NameAnteil
33.33%
33.33%

Gesellschafter

3 Gesellschafter

GmbH-Struktur

2 von 3 angezeigt

Hagener Straße 63, 58099 Hagen
9.000 €
33.33%
Kohlmeisenweg 2, 58507 Lüdenscheid
9.000 €
33.33%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

passgenau GmbH

Hagen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 214.206,62 245.487,17
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1.945,00 2.501,00
II. Sachanlagen 206.070,00 241.527,00
III. Finanzanlagen 6.191,62 1.459,17
B. Umlaufvermögen 405.246,35 398.150,33
I. Vorräte 57.423,92 28.187,10
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 199.068,95 183.876,17
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 148.753,48 186.087,06
C. Rechnungsabgrenzungsposten 9.765,10 9.581,39
Aktiva 629.218,07 653.218,89

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 206.079,33 142.512,53
I. Gezeichnetes Kapital 27.000,00 27.000,00
II. Bilanzgewinn 179.079,33 115.512,53
davon Gewinnvortrag 115.512,53 2.452,51
B. Rückstellungen 14.397,00 25.160,79
C. Verbindlichkeiten 408.741,74 485.545,57
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 32.849,29 82.150,82
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 375.892,45 403.394,75
davon gegenüber Gesellschaftern 352.122,76 375.440,41
Passiva 629.218,07 653.218,89

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der passgenau GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt.
Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.
Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.
Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz bzw. in der Gewinn- und Verlustrechnung gewählt.
Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.
Nach den in § 267 ff. HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine/kleinst Kapitalgesellschaft.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.
Die selbstgeschaffenen immateriellen Vermögensgegenstände wurden mit den Entwicklungskosten angesetzt.
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.
In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen. Es wurden keine Zinsen für Fremdkapital in die Berechnung mit einbezogen.
Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.
Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:
-  Beteiligungen zu Anschaffungskosten
-  Anteile an verbundenen Unternehmen zu Anschaffungskosten
-  Ausleihungen zum Nennwert
-  unverzinsliche und niedrig verzinsliche Ausleihungen zum Barwert
-  sonstige Wertpapiere zu Anschaffungskosten
Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.
Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.
Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.
Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.
Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.
Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.
Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.
Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Grundlagen für die Umrechnung von Fremdwährungsposten in Euro
Der Jahresabschluss enthält keine auf fremde Währung lautenden Sachverhalte.

Übernahme der Restbuchwerte statt historischer Anschaffungskosten
Als ursprüngliche Anschaffungs- und Herstellungskosten sind die Buchwerte aus dem Vorjahresabschluss übernommen und fortgeführt worden.

Angaben und Erläuterungen zu den einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Inanspruchnahme aus Haftungsverhältnissen
Mit einer Inanspruchnahme aus den Haftungsverhältnissen ist nicht zu rechnen.

Sonstige Pflichtangaben

Angaben zur Vermittlung eines besseren Einblicks in die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage
Die nachfolgenden, zusätzlichen Angaben sind bei der Beurteilung der wirtschaftlichen Lage zu beachten:
Namen der Geschäftsführer
Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:
Geschäftsführer: Raphael Busse, Lars Kückelhaus

sonstige Berichtsbestandteile

 

Hagen, den 18.10.2024

gez. Raphael Busse


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 18.10.2024 festgestellt.

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