Stammdaten

Register
Amtsgericht Wuppertal HRB 23385
Vorher
Curo GmbH
Eingetragen
21.3.2011
Branche
Großhandel mit Wasch-, Putz- und ReinigungsmittelnTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von kosmetischen Erzeugnissen, Körperpflegemitteln, Putz- und ReinigungsmittelnGroßhandel mit chemischen Erzeugnissen
Gegenstand
Die Verwaltung von eigenem Vermögen, insbesondere von lmmobilien.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Stefan Skotarek
seit 21.3.2011
Geschäftsführer
André Skotarek
seit 21.3.2011
Geschäftsführer
Ursula Skotarek
seit 21.3.2011
Prokura
Hans-Joachim Skotarek
seit 21.3.2011
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

10.01% identifiziert39.99% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
H*********** S*******
10.01%

Ungelöste Beteiligungen (1)

NameAnteil
Curo GmbH i.G.
39.99%

Gesellschafter

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Curo GmbH i.G.
Germany
22.497 €
89.99%
H*********** S*******
2.503 €
10.01%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Curo GmbH

Wuppertal

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.04.2022 bis zum 31.03.2023

Bilanz

Aktiva

31.3.2023
EUR
31.3.2022
EUR
A. Anlagevermögen 4.526.212,59 4.742.902,59
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 13.833,00 15.833,00
II. Sachanlagen 4.512.379,59 4.727.069,59
B. Umlaufvermögen 931.276,85 634.387,12
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 254.354,55 237.218,14
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 676.922,30 397.168,98
Summe Aktiva 5.457.489,44 5.377.289,71

Passiva

31.3.2023
EUR
31.3.2022
EUR
A. Eigenkapital 2.573.786,89 2.236.754,37
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 2.211.754,37 1.901.308,28
III. Jahresüberschuss 337.032,52 310.446,09
B. Rückstellungen 423.804,55 729.235,40
C. Verbindlichkeiten 2.459.898,00 2.411.299,94
Summe Passiva 5.457.489,44 5.377.289,71

Anhang für das Geschäftsjahr 2023

Allgemeine Angaben

Die CURO GmbH hat ihren Sitz in Wuppertal und ist eingetragen in das Handelsregister beim Amtsgericht Wuppertal (Reg.Nr. 23385).

Der vorliegende Jahresabschluss erfolgte nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) sowie den einschlägigen Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags.

Der Abschluss umfasst die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung und den Anhang (einschließlich Anlagespiegel, Rücklagenspiegel, Verbindlichkeitenspiegel). Die Gewinn- und Verlustrechnung ist entsprechend § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Um die Klarheit der Darstellung zu verbessern, sind einzelne Posten der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung zusammengefasst und daher in diesem Anhang gesondert aufgegliedert und erläutert.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung/Erläuterungen zur Bilanz und GuV

Die zu Anschaffungskosten aktivierten immateriellen Vermögensgegenstände werden linear pro rata temporis über die voraussichtliche Nutzungsdauer planmäßig linear abgeschrieben.

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger Abschreibungen, angesetzt.Die beweglichen Anlagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis linear abgeschrieben.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalbetrag angesetzt.

Die flüssigen Mittel sind in Höhe ihres Nennwerts angesetzt.

Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, sind unter dem Rechnungsabgrenzungsposten aktiv abgegrenzt.

Bei Bildung der Rückstellungen ist den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen worden. Sie sind in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem jeweiligen Erfüllungsbetrag passiviert.

Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

Zur Entwicklung der immateriellen Vermögensgegenstände sowie der Sach- und Finanzanlagen wird auf den Anlagespiegel verwiesen.

Anlagevermögen

Die zu Anschaffungskosten aktivierten immateriellen Vermögensgegenstände werden linear pro rata temporis über die voraussichtliche Nutzungsdauer planmäßig linear abgeschrieben.

Selbst erstellte immaterielle Vermögensgegenstände wurden nicht aktiviert.

Entgeltlich erworbene Geschäfts- und Firmenwerte, deren voraussichtliche Nutzungsdauer nicht verlässlich geschätzt werden kann, wurden über eine Nutzungsdauer von 10 Jahren abgeschrieben.

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger und außerplanmäßigen Abschreibungen, angesetzt.Die beweglichen Anlagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis linear abgeschrieben.

Umlaufvermögen

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände stellen sich wie folgt dar:

Geschäftsjahr 31.03.2023 davon mit Restlaufzeit mehr als
1 Jahr
Vorjahr 31.03.2022 davon mit Restlaufzeit mehr als
1 Jahr
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und Sonstige Vermögensgegenstände 254.354,55 0,00 237.218,14 0,00

Unter unter den sonstigen Vermögensgegenständen werden Forderungen gegen Gesellschafter von € 0,00 (Vorjahr € 0,00) ausgewiesen.

Eigenkapital

Das Stammkapital von € 25.000,00 ist mit dem Nennbetrag angesetzt.

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen enthalten im Wesentliche, Rückstellungen zur Erfüllung der Aufbewahrungspflichten, Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten, Rückstellungen für Abschluss- und Prüfungskosten.

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt:

Geschäftsjahr 31.03.2023 davon Restlaufzeit bis 1 Jahr davon Restlaufzeit über 1 Jahr davon Restlaufzeit über 5 Jahre
Verbindlichkeiten 2.459.898,00 789.869,47 0,00 1.670.028,53
Vorjahr 31.03.2022 davon Restlaufzeit bis 1 Jahr davon Restlaufzeit über 1 Jahr davon Restlaufzeit über 5 Jahre
Verbindlichkeiten 2.411.299,94 391.549,61 0,00 2.019.750,33

Von den Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind insgesamt € 1.670.028,53 durch Grundschulden besichert.

Unter den sonstigen Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern von € 0,00 (Vorjahr: € 0,00) ausgewiesen.

Sonstige Angaben

Arbeitnehmer

Am Bilanzstichtag waren im Unternehmen keine Mitarbeiter beschäftigt.

Nachtragsbericht

Die Auswirkungen von der Corona Pandemie und der Energie-Krise sind zum Bilanzstichtag nach wie vor, noch nicht absehbar

Ergebnisverwendung

Das Geschäftsjahr zum 31.03.2023 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von € 337.032,52 ab. Der Jahresüberschuss wurde auf neue Rechnung vorgetragen.

 

Wuppertal, den 08. Januar 2024

Hans-Joachim Skotarek

Stefan Skotarek

André Skotarek

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 9.1.2024.

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