Spedition Alfred Wedlich GmbHLiquidiert

95448 Bayreuth, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Bayreuth HRB 2217
Eingetragen
30.3.1994
Branche
Tätigkeiten der Großhandelsvermittlung von MöbelnGüterbeförderung im StraßenverkehrSpeditionen
Gegenstand
Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb einer Spedition, der Güternah- und Fernverkehr, Umzugsverkehr sowie der Handel mit Möbel- und Einrichtungsgegenständen.

Historie

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Management

NameRolle
Alfred Wedlich
seit 7.10.2003
Geschäftsführer
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

0.00% identifiziert100.00% ungelöst

Ungelöste Beteiligungen (1)

Gesellschafter

3 Gesellschafter

GmbH-Struktur

2 von 3 angezeigt

oHG in Firma Alfred Wedlich, Inhaber Christian Wedlich und Alfred Wedlich jun.
Germany
374.000 €
93.50%
oHG in Firma Alfred Wedlich, Inhaber Christian Wedlich und Alfred Wedlich jun.
Germany
13.000 €
3.25%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Spedition Alfred Wedlich GmbH

Bayreuth

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016

Bilanz

Aktiva

31.12.2016
EUR
31.12.2015
EUR
A. Anlagevermögen 1.134.913,00 441.029,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 73.189,00 4.970,00
II. Sachanlagen 1.061.724,00 436.059,00
B. Umlaufvermögen 1.931.355,47 1.778.836,61
I. Vorräte 123.528,01 175.088,06
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.742.664,81 1.595.429,15
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 65.162,65 8.319,40
C. Rechnungsabgrenzungsposten 27.417,17 25.517,67
Bilanzsumme, Summe Aktiva 3.093.685,64 2.245.383,28

Passiva

31.12.2016
EUR
31.12.2015
EUR
A. Eigenkapital 584.292,17 649.786,71
I. gezeichnetes Kapital 400.000,00 400.000,00
II. Gewinnvortrag 249.786,71 166.616,89
III. Jahresfehlbetrag 65.494,54 -83.169,82
B. Rückstellungen 98.270,00 130.808,69
1. sonstige Rückstellungen 98.270,00 91.370,00
C. Verbindlichkeiten 2.411.123,47 1.464.787,88
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 2.000.686,12 1.270.447,24
1. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 60.144,69 32.268,04
Bilanzsumme, Summe Passiva 3.093.685,64 2.245.383,28

Anhang


 
Allgemeiner Teil

Der Jahresabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2016 wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Größenabhängige Erleichterungen gemäß § 274a, § 288 und § 326 HGB wurden in Anspruch genommen.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 Abs.1 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Die Bilanz entspricht in ihrer Reihenfolge dem Postenaufbau des gesetzlich vorgeschriebenen Gliederungsschemas. Zusammen mit dem Anhang ergibt sich ein zutreffendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage.

Grundsätzliche Änderungen gegenüber dem Vorjahr in der Ausübung von Bewertungswahlrechten sind nicht zu verzeichnen.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich der Vornahme steuerlicher Maßnahmen

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das abnutzbare Anlagevermögen wird zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen beruhen auf branchen- und betriebsüblichen Nutzungsdauerfestlegungen; sie werden pro rata temporis und nach der linearen Abschreibungsmethode errechnet.

Die Anschaffungskosten beweglicher Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 150,00 Euro wurden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben.

Für bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens mit Anschaffungskosten von mehr als 150,00 Euro aber nicht mehr als 1.000,00 Euro wurde ein Sammelposten gebildet und linear über 5 Jahre abgeschrieben.

Das ausgewiesene Umlaufvermögen wurde unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Vorräte sind mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet. Pauschalwertberichtigungen werden zur Abgeltung des allgemeinen Kreditrisikos gebildet. Bei zweifelhaft einbringlichen Forderungen werden Einzelwertberichtigungen vorgenommen.

Guthaben bei Kreditinstituten und Kassenguthaben sind zu Nominalwerten bilanziert.

Unter den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten wurden Ausgaben periodengerecht abgegrenzt, die Aufwendungen für die Zeit nach dem Bilanzstichtag sind.

Die liquiden Mittel werden zum Nominalwert angesetzt.

Das gezeichnete Kapital ist zum Nennwert angesetzt.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Verbindlichkeiten gem. §§ 251 bzw. 268 Abs. 7 HGBwaren lt. Auskunft der Geschäftsleitung nicht zu verzeichnen. Ebensowenig bestanden lt. Auskunft der Geschäftsleitung weitere vermerkpflichtige oder sonstige finanzielle Verpflichtungen.

Erläuterungen zur Bilanz


Forderungen

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Forderungen beträgt 1.465.875,09 Euro (Vorjahr 1.271.501,83 Euro).

Darin sind enthalten:

- Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,00 Euro (Vorjahr: 0,00 Euro).

- Forderungen gegenüber Gesellschaftern: 0,00 Euro (Vorjahr: 0,00 Euro).



Sonstige Vermögensgegenstände

Der Gesamtbetrag der bilanzierten sonstigen Vermögensgegenstände beträgt 276.789,72 Euro (Vorjahr 323.927,32 Euro).

Darin sind enthalten:

- Sonstige Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,00 Euro (Vorjahr: 0,00 Euro).

- Sonstige Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern: 0,00 Euro (Vorjahr: 0,00 Euro).



Aktive latente Steuern

Der sich nach der Steuerbilanz ergebende Steueraufwand entspricht nicht dem Ergebnis der Handelsbilanz.

Von der Möglichkeit, einen Aktiv-Posten für latente Steuererträge zu bilden, wurde kein Gebrauch gemacht.

 
Angaben und Erläuterungen zu Rückstellungen

Im Posten Rückstellungen sind die nachfolgenden nicht unerheblichen Rückstellungsarten enthalten:
- Gewerbesteuerrückstellung
- Rückstellung für Aufbewahrungspflicht
- Urlaubsrückstellung
- Rückstellung für Abschluss

Verbindlichkeiten
 
Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten beträgt 2.411.123,47 Euro (Vorjahr: 1.464.787,88 Euro).

Darin sind enthalten:

- Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 871.588,78 Euro (Vorjahr: 870.986,39 Euro).

- Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren: 603.553,22 Euro (Vorjahr: 180.908,32 Euro).

- Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern: 668.231,25 Euro (Vorjahr: 255.805,53 Euro).



sonstige Angaben

Organe und Organkredite

Angabe aller Mitglieder des Geschäftsführungsorgans

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens von folgenden Personen geführt:
  

Geschäftsführer:
Herr Alfred Wedlich jun.
ausgeübter Beruf:
Verkehrsfachwirt
 
Herr Christian Wedlich
ausgeübter Beruf:
Speditionskaufmann



Unterschrift der Geschäftsleitung

Bayreuth, den 09. November 2017


Geschäftsleitung
  

sonstige Berichtsbestandteile


Bayreuth 09. November 2017, gez. A. Wedlich und C. Wedlich


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 09.11.2017 festgestellt.

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