Stammdaten

Register
Amtsgericht Saarbrücken HRB 11913
Eingetragen
21.3.2000
Branche
Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der InformationstechnologieTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Büromaschinen, Datenverarbeitungsgeräten, peripheren Geräten und SoftwareTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Werkzeugen
Gegenstand
Entwicklung, Vertrieb, Vermittlung und Herstellung von eigener und fremder Hardund Software, sowie Beratung, Schulung, Service und Produktmarketing.

Historie

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Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

Identifizierte Personen (5)

NameAnteil
R***** G******
20.00%
20.00%
20.00%

Gesellschafter
Beta

5 Gesellschafter

GmbH-Struktur

4 von 5 angezeigt

Name
Ort
Betrag
Anteil
R***** G******
5.000 €
20.00%
P***** H***
5.000 €
20.00%
C******** F*********
5.000 €
20.00%
T****** M****
5.000 €
20.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

GimTec GmbH

Saarbrücken

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 17.013,50 17.772,50
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 6.397,50 4.973,50
II. Sachanlagen 10.616,00 12.799,00
B. Umlaufvermögen 108.271,14 83.097,42
I. Vorräte 8.100,00 0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 27.264,90 3.431,94
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 72.906,24 79.665,48
C. Rechnungsabgrenzungsposten 2.643,21 2.194,20
Bilanzsumme, Summe Aktiva 127.927,85 103.064,12

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 52.718,45 43.167,83
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 18.167,83 8.427,06
III. Jahresüberschuss 9.550,62 9.740,77
B. Rückstellungen 12.884,00 14.021,34
C. Verbindlichkeiten 62.325,40 45.874,95
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 62.325,40 45.874,95
Bilanzsumme, Summe Passiva 127.927,85 103.064,12

Anhang


ANHANG DES JAHRESABSCHLUSSES ZUM 31. DEZEMBER 2011
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I. Allgemeine Angaben und Erläuterungen

Der Jahresabschluss der Firma GimTec GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend hierzu wurden die Regelungen des GmbHG beachtet.

Der Jahresabschluss ist nach Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung erstellt und vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage.

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen GmbH gemäß § 267 Abs. 1 HGB auf.

II. Erläuterungen und Angaben zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Angabe der auf die Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung entfallenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
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Die Sachanlagen sind zu Anschaffungskosten und, wenn ihre Nutzung zeitlich begrenzt ist, abzüglich planmäßiger Abschreibungen angesetzt. Die planmäßigen Abschreibungen auf Sach-anlagen sind nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der einzelnen Gegenstände bemessen und nach der linearen Methode vorgenommen.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 410,00 € (geringwertige Wirtschaftsgüter) werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben (§ 6 Abs. 2 Satz 1 EStG) und gleichzeitig im Anlagenspiegel als Abgang ausgewiesen.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens über 150,00 € bis 1.000,00 € (geringwertige Wirtschaftsgüter) wurden im Wirtschaftsjahr 2008 und 2009 als jährlicher Sammelposten aktiviert (Poolbewertung). Der Sammelposten wird im Jahr der Bildung und in den 4 Folgejahren mit 1/5 pro Jahr abgeschrieben (§ 6 Abs. 2a EStG) und gleichzeitig im Anlagenspiegel als Abgang ausgewiesen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden mit dem Nennwert abzüglich einer Pauschalwertberichtigung bewertet.

Für das in den Forderungen enthaltene allgemeine Verzögerungs- und Ausfallrisiko wurde eine Pauschalwertberichtigung in Höhe von 1 % der Nettoforderungen gebildet (vgl. auch Erläuterungen zur Bilanz).

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind sämtlich kurzfristiger Art und im Zeitpunkt der Erstellung dieses Anhangs reguliert.

Rückstellungen sind in Höhe des Betrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist und entsprechen den erwartenden Ausgaben.

III. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt. Außer-ordentliche Erträge oder Aufwendungen sind neben der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit nicht angefallen.

Am Bilanzstichtag bestehen die folgenden Verbindlichkeiten der Gesellschaft gegenüber ihren Gesellschaftern :
  Gesellschafter-Verrechnungskonten
 Patrik Houy                                           Euro 6.952,99
 Christoph Frohnhöfer                            Euro 7.076,20
 Torsten Mager                                       Euro 6.838,16
 Prof. Dr. Reiner Güttler                        Euro 6.944,95
 Rainer Wierz                                         Euro 6.916,71

Zinsen in Höhe von 1.025,15 Euro wurden den Verrechnungskonten gutgeschrieben. Die Verzinsung beträgt 3,0 %.

IV. Sonstige Angaben

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurde die Geschäftsführung durch die Herren Patrik Houy und Christoph Frohnhöfer wahrgenommen. Sie sind einzel-vertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Prokuristen sind nicht bestellt.

Saarbrücken, 23. Februar 2012


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           ( Patrik Houy )                                                     ( Christoph Frohnhöfer )
  

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2011 - 31.12.2011

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 34.729,01 EUR.

1.1.2010 - 31.12.2010

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 33.703,86 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 22.02.2012 festgestellt.

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