Stammdaten

Register
Amtsgericht Charlottenburg (Berlin) HRB 114559
Eingetragen
22.7.2008
Branche
Vermittlungstätigkeiten für BeherbergungsdienstleistungenVermittlungstätigkeiten für gastronomische DienstleistungenErbringung von sonstigen Dienstleistungen für Veranstaltungen nicht künstlerischer Art
Gegenstand
Vermittlung, Vermarktung und Erbringung von Dienstleistungen für den Reise- und Veranstaltungsmarkt (Meeting, Incentive, Congress und Event) einschließlich der Entwicklung und Lizenzierung diesbezüglicher EDV-Lösungen und der Erstellung sowie verlagstechnischen Betreuung von Print- und Internetpublikationen sowie sämtliche damit im Zusammenhang stehenden Tätigkeiten.

Historie

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Konzern- und Jahresabschlüsse

MICE AG

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2009

Bilanz

Aktiva

  31.12.2009
EUR
31.12.2008
EUR
A. Anlagevermögen 685.060,00 181.480,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 467.183,00 100.697,00
II. Sachanlagen 207.877,00 80.783,00
III. Finanzanlagen 10.000,00 0,00
B. Umlaufvermögen 1.382.367,80 870.433,47
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 879.674,90 772.464,00
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 502.692,90 97.969,47
C. Rechnungsabgrenzungsposten 45.864,69 22.442,09
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 163.648,38 286.483,58
Bilanzsumme, Summe Aktiva 2.276.940,87 1.360.839,14

Passiva

   
  31.12.2009
EUR
31.12.2008
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 50.000,00 50.000,00
II. Bilanzverlust 213.648,38 336.483,58
davon Verlustvortrag 336.483,58 0,00
III. nicht gedeckter Fehlbetrag 163.648,38 286.483,58
B. Rückstellungen 68.215,00 37.400,00
C. Verbindlichkeiten 2.208.725,87 1.323.439,14
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 1.844.266,34 1.148.000,10
Bilanzsumme, Summe Passiva 2.276.940,87 1.360.839,14

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der MICE AG wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear vorgenommen.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von Euro 150,00 (bei Anschaffung bis 31.12.2007 zu einem Wert von Euro 410,00) wurden im Jahr des Zugangs aktiviert und voll abgeschrieben. Die Sofortabschreibung wird als Zugang und Abgang ausgewiesen.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bei Anschaffung nach dem 31.12.2007 mit einem Wert von Euro 150,01 bis Euro 1.000,00 wurden im Jahr des Zugangs in einem einheitlichen Sammelposten aktiviert. Die Auflösung dieses Sammelpostens erfolgt im Jahr der Bildung und der folgenden vier Jahre mit jeweils 20%.

Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Bruttoanlagenspiegel

Die Aufgliederung und Entwicklung der Anlagenwerte ist aus dem Anlagenspiegel zu entnehmen.

Geschäftsjahresabschreibung

Die Geschäftsjahresabschreibung je Posten der Bilanz ist aus dem Anlagenspiegel zu entnehmen.

Sonstige Vermögensgegenstände

Die sonstigen Vermögensgegenstände beinhalten größtenteilsdie Restzahlung der Investitionszulage der Investitionsbank Berlin in Höhe von Euro 38.970,00 sowie Forderungen aus den Umsatzsteuer-Voranmeldungen der Monate November und Dezember 2009 und im Folgejahr abziehbarerer Vorsteuern in Höhe von insgesamt Euro 100.322,64. Weiterhin enthält diese Position den Bestand des Transferkontos Airplus in Höhe von Euro 129.577,73 und den Stand des Verrechnungskontos mit der Fa. UVT GmbH & Co. KG in Höhe von Euro 94.345,32. Zudem sind Zinsforderungen in Höhe von Euro 12.311,11 und eine Pachtvorauszahlung in Höhe von Euro 75.000,00 enthalten.

Die Abgrenzung dient der periodengerechten Gewinnermittlung. Die Beträge haben Forderungscharakter.

Betrag der Verbindlichkeiten und Sicherungsrechte mit einer Restlaufzeit> 5 Jahre

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 0,00.

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt Euro 0,00.

Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

Zu den Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern werden folgende Angaben gemacht:

Es bestehen Forderungen gegenüber den Vorständen in Höhe von Euro 43.914,52.

Aufgliederung der Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse werden gemäß § 285 Nr. 4 HGB wie folgt aufgegliedert:

Tätigkeitsbereich Umsatz in TEuro
Erlöse aus Anzeigenverkäufen 2.177
Erlöse Hotelvermittlung 1.156
Erlöse aus der Veranstaltung von Messen 2.942
sonstige Erlöse 35

Angaben in Fortführung des Jahresergebnisses

In Fortführung des Jahresergebnisses erfolgt die nachfolgende Darstellung:

Posten der Ergebnisverwendung Betrag
+ Jahresüberschuss 122.835,20 Euro
- Jahresfehlbetrag 0,00 Euro
+ Gewinnvortrag aus dem Vorjahr 0,00 Euro
- Verlustvortrag aus dem Vorjahr 336.483,58 Euro
= Bilanzverlust 213.648,38 Euro
davon durch Eigenkapital gedeckt 50.000,00 Euro
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 163.648,38 Euro

Zur Abwendung der Überschuldung trat das Unternehmen UVT GmbH & Co. KG, Berlin, gemäß Rangrücktrittserklärung vom 28.07.2009 mit ihren Forderungen aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von Euro 300.000,00 hinter die Forderungen aller anderen Gläubiger in der Weise zurück, dass ihre Forderungen nur zu Lasten von Bilanzgewinnen, aus einem Liquidationsüberschuss oder aus dem die sonstigen Verbindlichkeiten der Schuldnerin übersteigenden Vermögen bedient zu werden brauchen.

Sonstige Pflichtangaben

Namen der Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres gehörten die folgenden Personen dem Vorstand an:

Günter Mainka, Kaufmann, Potsdam

Gabriele Schulze, Kauffrau, Berlin

Marcus Wiesner, Kaufmann, Potsdam

Dem Aufsichtsrat gehörten im Geschäftsjahr an:

Prof. Dr. Hanno Kämpf, Vorsitzender, Rechtsanwalt, Bad Kreuznach

Nils Nünke, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater, Bad Kreuznach

Michael Wiesner, Rechtsanwalt, Bad Kreuznach

Vergütungen der Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats

Vergütungen für die geleisteten Tätigkeiten des Vorstandes wurden im Berichtsjahr in Höhe von Euro 144.000,00 gewährt.

Im Berichtsjahr wurden Vergütungen an die Mitglieder des Aufsichtsrates in Höhe von Euro 520,00 gewährt.

 

Berlin, den 20.04.2010

Herr Günter Mainka, Vorstand

Frau Gabriele Schulze, Vorstand

Herr Marcus Wiesner, Vorstand

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