Lab'Partners GmbH & Co. KGLiquidiert

86159 Augsburg, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Augsburg HRA 15355
Eingetragen
29.9.2005

Historie

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Wirtschaftlich Berechtigte

0.00% identifiziert100.00% ungelöst

Ungelöste Beteiligungen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Germany
25.000 €
100.00%

Beteiligungen

NameAnteil
100.00%
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Lab´Partners GmbH & Co. KG

Augsburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2008 bis zum 31.12.2008

Bilanz

AKTIVA

  Euro Gesamtjahr/Stand
Euro
Euro Vorjahr
Euro
A. Anlagevermögen        
I. Immaterielle Vermögensgegenstände   82.153,00   62.914,00
II. Sachanlagen   528.139,08   613.724,20
III. Finanzanlagen   247.510,34   222.510,34
B. Umlaufvermögen        
I. Vorräte   22.911,78   11.186,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände   1.216.188,32   587.422,08
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks   187.364,26   998.145,84
C. Rechnungsabgrenzungsposten   69.271,47   82.616,96
Summe Aktiva   2.353.538,25   2.578.519,42

Passiva

       
Euro Gesamtjahr/Stand
Euro
Euro Vorjahr
Euro
A. Eigenkapital        
I. Kapitalanteile Kommanditisten   25.000,00   545.727,01
II. Rücklagen   25.000,00   0,00
B. Rückstellungen   430.636,44   326.590,50
C. Verbindlichkeiten   1.861.524,56   1.706.201,91
D. Rechnungsabgrenzungsposten   11.377,25   0,00
Summe Passiva   2.353.538,25   2.578.519,42

ANHANG für das Geschäftsjahr 2008

A. Allgemeine Angaben

Die Gesellschaft ist eine kleine Gesellschaft (§264a HGB i.V.m. §267 Abs.1 HGB). Der Bilanzierung und Bewertung liegen die Vorschriften des HGB´s über die Rechnungslegung von Gesellschaften i.S.d. §264a Abs.1 HGB zugrunde. Angaben die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden, sind insgesamt im Anhang aufgeführt. Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Angabe und Erläuterung von nicht vergleichbaren Vorjahreszahlen:

Der Jahresabschluss enthält einzelne Posten, deren Werte mit den Vorjahreszahlen nicht vergleichbar sind. Im Berichtsjahr wurden die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber verbundene Unternehmen erstmalig unter dem Posten Forderungen gegenüber verbundene Unternehmen geführt.

B. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethofen einschließlich der Vornahme steuerlicher Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze:

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des HGB´s aufgestellt.

Erworbene immaterielle Anlagenwerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear oder degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zu linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens von Euro 150,00 bis zu einem Wert von Euro 1.000,00 wurden im Jahr des Zugangs in einen Sammelposten eingestellt und über 5 Jahre abgeschrieben.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

-Anteile an verbundenen Unternehmen zu Anschaffungskosten

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschafffungskosten- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren wurden diese angesetzt.

Forderungen und sonstige Vemögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffeneden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Die Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurde die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

C. Angaben und Erläuterungen zu einzelen Posten der Bilanz

Planmäßige Verteilung des Geschäfts- und Firmenwertes:

Der entgeltlich erworbene Geschäfts- oder Firmenwert wurde aktiviert. Die planmäßige Verteilung des aktivierten Wertes wurde auf 3 Jahre festgeleglt. Die planmäßige Verteilung auf 3 Jahre entspricht der steuerlich anzunehmenden betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer.

sonstige Vermögensgegenstände:

Die Abgrenzung dient der periodengerechten Gewinnermittlung. Die Beträge haben Forderungscharakter.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Euro 738.660,00 (Vj. Euro 546.638,00) davon mit einer Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr Euro 0,00 (Vj. Euro 0,00)

Forderungen gegen verbundene Unternehmen Euro 84.038,00 (Vj. Euro 30.000,00) davon mit einer Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr Euro 84.038,00 (Vj. Euro 30.000,00)

Forderungen gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht Euro 10.000,00 (Vj. Euro 0,00) davon mit einer Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr Euro 10.000,00 (Vj. Euro 0,00)

sonstige Vermögensgegenstände Euro 383.490,00 (Vj. Euro 10.784,00) davon mit einer Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr Euro 6.199,00 (Vj. Euro 6.130,00)

Unter den sonstigen Vermögensgegenständen ist eine Forderung i.H.v. Euro 347.105,02 (Vj. Euro 0,00) gegenüber dem Kommanditisten Herrn Oliver Götz enthalten.

Aktivierte Disagiobeträge:

In dem Rechnungsabgrenzungsposten ist ein Disagioibetrag i.H.v. Euro 8.852,00 enthalten.

Verbindlichkeiten:

Verbindlichkeiten geg. Kreditinstituten Euro 390.969,00 (Vj. Euro 425.543,00) davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr Euro 76.095,00 (Vj. Euro 119.464,00)

erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen Euro 18.000,00 (Vj. Euro 0,00) davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr Euro 18.000,00 (Vj. Euro 0,00).

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 871.432,00 (Vj. Euro 566.644,00) davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr Euro 871.432,00 (Vj. Euro 566.644,00)

sonstige Verbindlichkeiten Euro 581.123,00 (Vj. Euro 714.015,00) davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr Euro 419.940,00 (Vj. Euro 420.778,00)

Betrag der Verbindlichkeiten und Sicherungsrechte mit einer Restlaufzeit größer 5 Jahre:

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 140.625,00 (Vj. Euro 171.875,00).

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt Euro 352.197,69.

Die nachfolgenden Sicherungsarten sind mit den Verbindlichkeiten verbunden:

Fahrzeugdarlehen: Sicherungsübereignung

Roche Ratenkaufvetrag Modular DPPE: Sicherungsübereigung

Darlehen Dt. Bank (Kfw Darlehen): Pfandrecht Unterkto. 63 i.H.v. Euro 50.000,00.

Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern:

In der Bilanzposition sonstige Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten gegenüber der Komplementärin Lab´Labor Verwaltungs GmbH i.H.v. Euro 26.589,69 (Vj. Euro 25.909,23) sowie gegenüber der Kommanditistin Frau Claudia Götz i.H.v. Euro 56.206,87 (Vj. Euro 0,00) enthalten.

D. sonstige Pflichtangaben

Mitglieder der Geschäftsführung:

Die Geschäftsführung obliegt der Lab´Labor Verwaltungs GmbH mit Sitz in Augsburg. Diese wird durch Ihren Geschäftsführer, Herrn Oliver Götz, vertreten.

Gesellschafter:

Folgende Gesellschafter sind persönlich haftende Gesellschafter:

Name: Lab´Labor Verwaltungs GmbH

Sitz: Augsburg

Rechtsform: GmbH

gezeichnetes Kapital: Euro 25.000,00

 

Herr Oliver Götz

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